(價(jià)格監(jiān)督檢查局)單位決算公開-2019年度
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2019年度新賓縣價(jià)格監(jiān)督檢查局部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣價(jià)格監(jiān)督檢查局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓縣價(jià)格監(jiān)督檢查局2019年度部門決算報(bào)表 一、2019年度收入支出決算總表 二、2019年度收入決算表 三、2019年度支出決算表 四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 新賓縣價(jià)格監(jiān)督檢查局2019年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣價(jià)格監(jiān)督檢查局政局概況
一、主要職責(zé) 主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市價(jià)格方針、政策和法律、法規(guī);研究草擬相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章、政策和價(jià)格改革方案并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查工作,制止價(jià)格壟斷、價(jià)格欺詐、價(jià)格暴利和低價(jià)傾銷等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng);負(fù)責(zé)行政、事業(yè)性收費(fèi)的監(jiān)督管理;受理價(jià)格、收費(fèi)違法行為和不正當(dāng)價(jià)格行為的舉報(bào)、投訴;依法查處價(jià)格違法行為和違法案件,實(shí)施行政處罰。 二、部門決算單位構(gòu)成 新賓滿族自治縣價(jià)格監(jiān)督檢查局屬全額撥款行政單位,共有預(yù)算單位1個(gè),本年新增預(yù)算單位。
第二部分新賓縣價(jià)格監(jiān)督檢查局2019年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓縣價(jià)格監(jiān)督檢查局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)48.25萬(wàn)元,包括: 1.財(cái)政撥款收入48.25萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48.25萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。 3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。 5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。 6.其他收入0萬(wàn)元。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。 與上年相比,今年收入增加48.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:本年新增預(yù)算單位。 (二)支出總計(jì)48.25萬(wàn)元,占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出37.50萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.16萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出3.59萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。 3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。 4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。 與上年相比,今年支出增加48.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:本年新增預(yù)算單位。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出48.25萬(wàn)元,其中:基本支出48.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加48.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年新增預(yù)算單位。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%。 (二)具體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出48.25萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出32.81萬(wàn)元,占68%;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.22萬(wàn)元,占23.25%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.22萬(wàn)元,占4.6%;住房保障支出1.99萬(wàn)元,占4.1%。 1.一般公共服務(wù)支出32.81萬(wàn)元,具體包括: 行政運(yùn)行32.81萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出11.22萬(wàn)元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休5.52萬(wàn)元,主要是離退休人員取暖費(fèi)補(bǔ)助及書報(bào)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,。 (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.92萬(wàn)元,主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)1.78萬(wàn)元,主要是在職人員職業(yè)年金等支出,完成年初預(yù)算的100%。 3.衛(wèi)生健康支出0.5萬(wàn)元,包括: 行政單位醫(yī)療2.22萬(wàn)元,主要在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%,。 4.住房保障支出1.99萬(wàn)元,具體包括: 住房公積金1.99萬(wàn)元,主要是在職人員住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。 3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出48.25萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)44.66萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)3.59萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2019年價(jià)格監(jiān)督檢查局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.59萬(wàn)元,比上年增加3.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年新增預(yù)算單位 (二)政府采購(gòu)支出情況。 2019年價(jià)格監(jiān)督檢查局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2019年12月31日,價(jià)格監(jiān)督檢查局共有車輛0輛。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目XX個(gè),涉及資金XX萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到XX%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))XX分。 通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3. 一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。 7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣價(jià)格監(jiān)督檢查局.XLS |