2019年統(tǒng)計(jì)局決算公開
瀏覽:8901次'時(shí)間:2020年8月18日

附件4:

 

 

 

 

 

2019年度新賓縣統(tǒng)計(jì)局決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    新賓縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分新賓縣統(tǒng)計(jì)局概況

 

一、主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);擬訂全縣統(tǒng)計(jì)工作的法規(guī)、統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)普查、調(diào)查計(jì)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門做好縣政府績效考核相關(guān)指標(biāo)的收集、匯總工作。

(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市的基本統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系;組織實(shí)施全縣及各部門國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查制度,核算全縣生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料,監(jiān)督管理和指導(dǎo)全縣國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

(三)會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大國情國力普查計(jì)劃,組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等國情國力普查和重大專項(xiàng)調(diào)查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)國情國力、省情省力、市情市力、縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等行業(yè)全縣基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(五)組織實(shí)施、收集、匯總、整理和提供能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等專業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查及有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、城鄉(xiāng)建設(shè)、對(duì)外貿(mào)易和對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理和發(fā)布制度。

(六)組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對(duì)國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。                             

(七)組織、管理全市各縣區(qū)、各部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和基層統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。

(八)建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

(九)收集和整理縣外統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),組織和實(shí)施與外省、市、縣間的統(tǒng)計(jì)資料交換和統(tǒng)計(jì)交流合作項(xiàng)目。

(十)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣統(tǒng)計(jì)局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

無二級(jí)預(yù)算單位。


第二部分新賓縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算報(bào)表

 

 

第三部分新賓縣統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)149.63萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入149.63萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.63萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等。

與上年相比,今年收入增加12.25萬元,增長8.9%,主要原因:一是人員變動(dòng);二是增加經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查及兩員勞動(dòng)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

(二)支出總計(jì)149.63萬元,包括:

1.基本支出110.60萬元,占支出總計(jì)的74%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出95.73萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.59萬元,商品和服務(wù)支出12.28萬元。

2.項(xiàng)目支出39.03萬元,占支出總計(jì)的26%。主要包括經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查及兩員勞動(dòng)補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比,今年支出增加12.25萬元,增長8.9%,主要原因:一是人員變動(dòng);二是增加經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查及兩員勞動(dòng)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出149.63萬元,其中:基本支出110.60萬元,項(xiàng)目支出39.03萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加12.25萬元,增長8.9%,主要原因:一是人員變動(dòng);二是增加經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查及兩員勞動(dòng)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的151%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的112%,項(xiàng)目年初沒預(yù)算,本年追加。

(二)具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出149.63萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出117.66萬元,占78.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.64萬元,占12.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.25萬元,占0.04%;住房保障支出7.08萬元,占0.05%。

1.一般公共服務(wù)支出117.66萬元,具體包括:

1)行政運(yùn)行70.62萬元,主要是工資等支出,完成年初預(yù)算的123%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

2)專項(xiàng)普查活動(dòng)39.03萬元,主要是經(jīng)濟(jì)普查、住戶調(diào)查及兩員勞動(dòng)補(bǔ)助等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是今年新增項(xiàng)目支出。

3)事業(yè)運(yùn)行8.01萬元,主要是工資等支出,完成年初預(yù)算的52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出18.64萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休2.73萬元,主要是退休取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是縮減指標(biāo)。

2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.56萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的94.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)4.35萬元,主要是職業(yè)年金等支出,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒有預(yù)算,本年追加。

3.衛(wèi)生健康支出6.25萬元,包括:

1)行政單位醫(yī)療6.25萬元,主要是醫(yī)保費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的110%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

4.住房保障支出7.08萬元,具體包括:

住房公積金7.08萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.3萬元,完成年初預(yù)算的60%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是接待減少。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于0等,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,主要用于公務(wù)接待等,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)12批次,85人,0.3萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.04萬元,下降10%,主要是接待減少等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出110.60萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)98.32萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)12.28萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.28萬元,比上年增加1.41萬元,增長12.98%,主要原因是人員增加。

(二)政府采購支出情況。

2019年統(tǒng)計(jì)局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,統(tǒng)計(jì)局共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元,自評(píng)覆蓋率(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到0%,自評(píng)平均分(開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。

通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)):反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室附屬事業(yè)單位的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 



遼寧省撫順市新賓滿族自治縣統(tǒng)計(jì)局.XLS


亚洲av综合色区无码一区爱av,十八禁啪啪无遮挡网站,国产成人Av一区二区三区,国产成人AV在线免播放观看 张家界市| 磐石市| 威信县| 大余县| 垫江县| 晋中市| 广东省| 沾益县| 交口县| 南雄市| 民县| 岳阳市| 怀安县| 阳泉市| 固安县| 雅安市| 商丘市| 双江| 凤庆县| 广安市| 台江县| 阳曲县| 闽清县| 鹤庆县| 霞浦县| 剑阁县| 涞源县| 清流县| 日喀则市| 行唐县| 改则县| 汶川县| 塔河县| 棋牌| 东源县| 于都县| 绍兴县| 嵩明县| 东源县| 靖安县| 保靖县|