價格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年度部門決算公開
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2019年度新賓滿族自治縣價格成本調(diào)查監(jiān)審局部門決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    新賓縣價格成本調(diào)查監(jiān)審局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓縣價格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓縣價格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年度部門決算情況說明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分新賓縣價格成本調(diào)查監(jiān)審局政局概況

 

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析、預(yù)報市場價格動態(tài)和變化趨勢,及時反映市場物價方面的重要情況和問題,并提出政策建議;負(fù)責(zé)全工業(yè)品、農(nóng)副產(chǎn)品、公用事業(yè)成本和流通費(fèi)用調(diào)查分析工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

新賓滿族自治縣價格成本調(diào)查監(jiān)審局屬全額撥款行政單位,共有預(yù)算單位1個,本年新增預(yù)算單位。

 

第二部分    新賓縣價格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

第三部分新賓縣價格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計10.22萬元,包括:

1.財政撥款收入10.22萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入10.22萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,。

與上年相比,今年收入增加10.22萬元,增長100%,主要原因:一是本年新增預(yù)算單位。

(二)支出總計10.22萬元,占支出總計的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出8.05萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.26萬元,商品和服務(wù)支出1.91萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加10.22萬元,增長100%,主要原因:一是本年新增預(yù)算單位。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比,今年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

 

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財政撥款支出10.22萬元,其中:基本支出10.22萬元,項目支出0萬元。與上年相比,財政撥款支出增加10.22萬元,增長100%,主要原因:一是本年新增預(yù)算單位。與年初預(yù)算相比,2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%。

(二)具體情況。

2019年度財政撥款支出10.22萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出7.68萬元,占75.14%;社會保障和就業(yè)支出1.39萬元,占13.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.5萬元,占4.8%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元;資源勘探信息等支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;國土海洋氣象等支出0萬元,;住房保障支出0.65萬元,占6.36%。

1.一般公共服務(wù)支出7.68萬元,具體包括:

1)行政運(yùn)行7.68萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

2)一般行政管理事務(wù)0萬元。

3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

4)財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

5)信息化建設(shè)0萬元。

6)事業(yè)運(yùn)行0萬元。

7)其他財政事務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出1.39萬元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休0.27萬元,主要是離退休人員取暖費(fèi)補(bǔ)助及書報費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,。

2)事業(yè)單位離退休0萬元。

3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1.12萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的100%。

4)死亡撫恤0萬元。

5)傷殘撫恤0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出0.5萬元,包括:

1)行政單位醫(yī)療0.5萬元,主要在職人員醫(yī)療保險支出,完成年初預(yù)算的100%,。

2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出0.65萬元,具體包括:

住房公積金0.65萬元,主要是在職人員住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。

 

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10.22萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)8.31萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)1.91萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年價格成本調(diào)查監(jiān)審局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.91萬元,比上年增加1.91萬元,增長100%,主要原因是本年新增預(yù)算單位。

(二)政府采購支出情況。

2019年價格成本調(diào)查監(jiān)審局政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,價格成本調(diào)查監(jiān)審局共有車輛0輛。

 

 

 

部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支。

4.行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

    5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。



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