水務(wù)局系統(tǒng) 單位決算公開-2019年度
瀏覽:4755次'時(shí)間:2020年8月18日
附件4:
2019年度水務(wù)局決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣水務(wù)局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓縣水務(wù)局2019年度部門決算報(bào)表 一、2019年度收入支出決算總表 二、2019年度收入決算表 三、2019年度支出決算表 四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 新賓縣水務(wù)局2019年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣水務(wù)局概況
一、主要職責(zé) (一)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策,貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及有關(guān)方針政策,起草有關(guān)地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案,組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃、重要江河湖庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。 (二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。 (三)組織實(shí)施國家、省和市水利工程建設(shè)有關(guān)制度,負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織實(shí)施,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國家、省和市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出水利資金安排建議并組織實(shí)施。 (四)指導(dǎo)水資源管理與保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。負(fù)責(zé)全縣水資源監(jiān)測,對(duì)江河湖庫和地下水實(shí)施監(jiān)測,發(fā)布水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和全縣水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。 (五)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策,組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。 (六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全縣河流的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負(fù)責(zé)全縣河道采砂管理工作。指導(dǎo)全縣水庫工程管理工作。 (七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理,組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施,指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行,參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。 (八)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)國家、省和市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。 (九)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作,指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。組織建設(shè)和管理農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。 (十)指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬訂全縣水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施,協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。 (十一)負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)和仲裁跨區(qū)域水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織指導(dǎo)水庫、水電站大壩、農(nóng)村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。 (十二)開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作,負(fù)責(zé)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。 (十三)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全縣洪水干旱災(zāi)害防治預(yù)案并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制全縣重要江河湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。 (十四)縣河長制辦公室設(shè)在縣水務(wù)局,承擔(dān)全縣河長制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核,落實(shí)縣總河長、副總河長及河長確定的事項(xiàng),協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門開展河長制相關(guān)工作。 (十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 縣水務(wù)局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。踐行以人民為中心的發(fā)展思想,切實(shí)強(qiáng)化服務(wù),優(yōu)化營商環(huán)境,不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先,加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù),維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。 二、部門決算單位構(gòu)成 納入新賓縣水務(wù)局2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括: (1)水務(wù)局機(jī)關(guān) 8人 (2)水政執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 4人 (3)水資源辦公室 4人 (4)水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督檢查站 9人 (5)河務(wù)管理所 6人 (6)水土保持監(jiān)督站 4人 (7)水利總站 42人 (8)水利水電移民局 7人 第二部分 新賓縣水務(wù)局2019年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓縣水務(wù)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)1172.13萬元,包括: 1.財(cái)政撥款收入1172.13萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1172.13萬元 。政府性基金收入0萬元。 與上年相比,今年收入增加32.03萬元,增長3%,主要原因:水利工程建設(shè)專項(xiàng)資金增加。 (二)支出總計(jì)1172.13萬元,包括: 1.基本支出947.83萬元,占支出總計(jì)的81%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出846.52萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.99萬元,商品和服務(wù)支出64.59萬元。資本性支出3.72萬元。 2.項(xiàng)目支出224.3萬元,占支出總計(jì)的19%。主要包括水利工程建設(shè)、防汛等業(yè)務(wù)支出。 與上年相比,今年支出增加32.03萬元,增長3%,主要原因:水利工程建設(shè)專項(xiàng)資金增加。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬元,增長(降低)0%. 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出1172.13萬元,其中:基本支出947.83萬元,項(xiàng)目支出224.3萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加32.03萬元,增長3%,主要原因:水利工程建設(shè)專項(xiàng)資金增加。 與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。 (二)具體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出1172.13萬元,按支出功能分類科目分,包括:農(nóng)林水支出914.88萬元,占78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出149.45萬元,占13%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出41.09萬元,占4%; 住房保障支出66.7萬元,占5%。 1.農(nóng)林水事務(wù)支出914.88萬元,具體包括: (1)行政運(yùn)行70.5萬,主要是人員工資、經(jīng)費(fèi),完成年初預(yù)算的100%; (2)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理505.56萬元,主要是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等,完成年初預(yù)算的100%; (3)水利工程建設(shè)100萬,主要是攔河壩建設(shè),完成年初預(yù)算的100%; (4)水利工程運(yùn)行與維護(hù)55.3萬,主要是紅升水庫經(jīng)費(fèi)及五壩一閘維修與養(yǎng)護(hù)費(fèi),完成年初預(yù)算的100%; (5)水利執(zhí)法監(jiān)督13萬,主要是水政執(zhí)法經(jīng)費(fèi),完成年初預(yù)算的100%; (6)水土保持6萬,主要是水土保持項(xiàng)目款,完成年初預(yù)算的100%; (7)水資源節(jié)約管理與保護(hù)53.89萬,主要是節(jié)水型社會(huì)建設(shè)資金,完成年初預(yù)算的100%; (8)防汛32.4萬,主要是防汛經(jīng)費(fèi),完成年初預(yù)算的100%; (9)水利技術(shù)推廣65.23萬元,主要是技術(shù)推廣宣傳費(fèi)用,完成年初預(yù)算的100%; (10)其他水利支出13萬,主要是水利工作經(jīng)費(fèi),完成年初預(yù)算的100%; 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出149.46萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休19.88萬元,主要是機(jī)關(guān)退休費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100% 。 (2)事業(yè)單位離退休12.86萬元,主要是退休人員退休費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的100% 。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)98.02萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100% 。 (4)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.7萬元,主要是個(gè)人職業(yè)年金繳費(fèi)支出。 3.衛(wèi)生健康支出41.09萬元,包括: (1)行政單位醫(yī)療6.52萬元,主要是醫(yī)保支出,完成年初預(yù)算的100% 。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療34.57萬元,主要是醫(yī)保支出,完成年初預(yù)算的100% 。 4.住房保障支出66.7萬元,具體包括: 住房公積金66.7萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100% 。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.62萬元,完成年初預(yù)算的82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.59萬元。 1.因公出國(境)費(fèi)0萬元, 2019年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。 2.公務(wù)接待費(fèi)0.03萬元,主要用于公務(wù)接待等, 2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)1批次,12人,0.03萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.35萬元,下降92%,主要是公務(wù)接待費(fèi)減少 。 3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12.59萬元,比上年減少18.83萬元,下降60%,主要是經(jīng)費(fèi)壓縮、節(jié)能減排等原因。 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.59萬元,主要用于公務(wù)車維修養(yǎng)護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量5輛。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 947.82萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)879.51萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、 退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)68.31萬元,主要包括辦公費(fèi)、 水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、 維修(護(hù))費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置 。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2019年水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.21萬元,比上年減少0.08萬元,降低0.5%,主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮 。 (二)政府采購支出情況。 2019年水務(wù)局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至2019年12月31日,水務(wù)局共有車輛5輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛, 其他用車4輛,其他用車主要是專業(yè)技術(shù)人員下鄉(xiāng)指導(dǎo)檢查; 截至2019年12月31日,水務(wù)局共有車輛5輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛,其他用車主要是專業(yè)技術(shù)人員下鄉(xiāng)指導(dǎo)檢查;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開資的離退休經(jīng)費(fèi)。 5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開資的離退休經(jīng)費(fèi)。 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反應(yīng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的支出。 8.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反應(yīng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 9. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng)):反應(yīng)水利系統(tǒng)用于江河湖灘等水利工程建設(shè)支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫防險(xiǎn)、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。 10. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):指反應(yīng)水利系統(tǒng)用于江河湖灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。 11. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng)):反應(yīng)防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù),防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等),汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)、水利設(shè)施災(zāi)后重建,退田環(huán)湖,蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會(huì)商,應(yīng)急度汛,山洪災(zāi)害防治等。 12. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。 13. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利質(zhì)量工程監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。 14. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水土保持(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出,包括規(guī)劃制定和實(shí)施,治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。
15. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括進(jìn)行水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源規(guī)劃,水量分配方案、節(jié)水以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定及監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施流域或跨流域水資源調(diào)度,水功能區(qū)監(jiān)督管理,取水許可,水資源公報(bào)發(fā)布,基礎(chǔ)資料整編,水量調(diào)度,節(jié)約用水,設(shè)備儀器運(yùn)行維護(hù),用水定額管理,水務(wù)管理和各項(xiàng)保護(hù)管理等。 16. 農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利技術(shù)推廣(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的技術(shù)推廣事業(yè)單位的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用、宣傳等。
第四部分 遼寧省財(cái)政廳2019年度部門決算表
|