民政局(本級)決算公開-2019年度
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新賓縣民政局(本級)2019年度部門決算
目 錄
第一部分 新賓縣民政局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓縣民政局2019年度部門決算報(bào)表 一、2019年度收入支出決算總表 二、2019年度收入決算表 三、2019年度支出決算表 四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 新賓縣民政局2019年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣民政局概況
一、主要職責(zé) (一)貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律、法規(guī),擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策和有關(guān)規(guī)范,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 (二)負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作,擬定社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位管理的政策和規(guī)章,并監(jiān)督實(shí)施,查處社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位的違法行為,依照有關(guān)規(guī)定,取締非法社團(tuán)組織及民辦非企業(yè)單位。 (三)組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作,負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作,負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)工作,承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)具體工作。 (四)負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)退役士兵(含士官)、復(fù)員干部、軍隊(duì)離休干部和無軍籍退職職工接收安置工作,指導(dǎo)全縣軍隊(duì)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)工作。 (五)擬訂全縣救災(zāi)工作政策、措施,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作,組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,管理分配中央和省、市、縣下達(dá)的救災(zāi)款物并監(jiān)督其使用,組織、指導(dǎo)災(zāi)民安置和救災(zāi)捐贈,負(fù)責(zé)組織難民的臨時(shí)安置和遣返事宜。 (六)組織擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策,健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助工作。 (七)擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施,負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作,指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。 (八)負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃和地名管理,負(fù)責(zé)村以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核報(bào)批工作,規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理,負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。 (九)擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理工作,促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,組織、指導(dǎo)社會捐助工作,指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾群眾等特殊群體權(quán)益保障工作。 (十)貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理、兒童收養(yǎng)政策,負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員救助工作,指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。 (十一)會同有關(guān)方面擬定全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)全縣社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。 (十二)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成 納入新賓縣民政局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括: 1、新賓滿族自治縣民政局(本級) 第二部分新賓縣民政局2019年度部門決算表 第三部分新賓縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)2,152.02萬元,包括: 1.財(cái)政撥款收入2,152.02萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,818.76萬元,政府性基金收入333.26萬元。 2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。 3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。 4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。 5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。 6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等。 與上年相比,今年收入減少1,686.53萬元,降低43.94%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,部分職能劃撥到其他行政、事業(yè)單位,資金轉(zhuǎn)移 ;二是人員轉(zhuǎn)隸。 (二)支出總計(jì)2,152.02萬元,包括: 1.基本支出140.84萬元,占支出總計(jì)的6.54%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出115.25萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.88萬元,商品和服務(wù)支出21.71萬元。 2.項(xiàng)目支出2,011.18萬元,占支出總計(jì)的93.46%。主要包括民生資金方面等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。 4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。 5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。 與上年相比,今年支出減少1,686.53萬元,降低43.94%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,部分職能劃撥到其他行政、事業(yè)單位,資金轉(zhuǎn)移 ;二是人員轉(zhuǎn)隸。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出2,152.02萬元,其中:基本支出140.84萬元,項(xiàng)目支出2,011.18萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少1,686.53萬元,降低43.94%,主要原因:一是機(jī)構(gòu)改革,部分職能劃撥到其他行政、事業(yè)單位,資金轉(zhuǎn)移 ;二是人員轉(zhuǎn)隸。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的36.44%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的66.19%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的35.33%。 (二)具體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出2,152.02萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出1,801.96萬元,占83.73%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.98萬元,占0.42%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出7.82萬元,占0.36%;其他等支出333.26萬元,占15.49%;。 1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括: (1)行政運(yùn)行0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 (2)一般行政管理事務(wù)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 (3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 (4)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 (5)信息化建設(shè)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 (6)事業(yè)運(yùn)行0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 (7)其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 2.社會保障和就業(yè)支出1,801.97萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休0.35萬元,主要是離退休人員管理等支出,完成年初預(yù)算的85.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因機(jī)構(gòu)改革,民政局退休人員挪至人力資源與社會保障局。 (2)事業(yè)單位離退休0.76萬元,主要是事業(yè)人員離退休人員管理等支出,完成年初預(yù)算的31.67%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因機(jī)構(gòu)改革,民政局退休人員挪至人力資源與社會保障局。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.98萬元,主要是繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的48.25%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因機(jī)構(gòu)改革,民政局在職人員挪至人力資源與社會保障局。 (4)死亡撫恤0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 (5)傷殘撫恤0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 (6)行政運(yùn)行81.74萬元,主要是行政人員工資等支出,完成年初預(yù)算的61.80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因機(jī)構(gòu)改革,民政局在職人員挪至人力資源與社會保障局。 (7)一般行政管理事務(wù)35.63萬元,主要是一般行政事務(wù)等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革,此項(xiàng)資金未納入預(yù)算,后追加費(fèi)用。 (8)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)44.01萬元,主要是用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)方面等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金年初未納入預(yù)算,后追加費(fèi)用。 (9)其他民政管理事務(wù)62.31萬元,主要是未列項(xiàng)等民政管理事務(wù)方面等支出,完成年初預(yù)算的103.45%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因機(jī)構(gòu)改革,管理事務(wù)項(xiàng)費(fèi)用增加。 (10)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)2.75萬元,主要是繳納單位部分職業(yè)年金等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金年初未納入預(yù)算,后追加費(fèi)用。 (11)退役士兵安置49.18萬元,主要是退役士兵安置等支出,完成年初預(yù)算的8.62%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是因機(jī)構(gòu)改革,民政局業(yè)務(wù)挪至退役軍人事務(wù)局。 (12)老年福利38.77萬元,主要是老年福利等支出,完成年初預(yù)算的58.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有增加。 (13)殯葬493萬元,主要是殯葬等支出,完成年初預(yù)算的246.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是殯儀館項(xiàng)目。 (14)社會福利事業(yè)單位26.47萬元,主要是事業(yè)人員工資等支出,完成年初預(yù)算的100.76%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動,人員工資不一致。 (15)城市最低生活保障金支出31.63萬元,主要是城市最低生活保障人員等支出,完成年初預(yù)算的6.74%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動,資金配套充足。 (16)農(nóng)村最低生活保障金支出134.81萬元,主要是農(nóng)村最低生活保障人員等支出,完成年初預(yù)算的8.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動,資金配套充足。 (17)臨時(shí)救助支出136.38萬元,主要是臨時(shí)救助方面等支出,完成年初預(yù)算的38.15%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動,資金配套充足。 (18)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出461.47萬元,主要是農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)等支出,完成年初預(yù)算的32.74%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動,資金配套充足。 (19)其他城市生活救助3.52萬元,主要是城鎮(zhèn)居民生活救助等支出,完成年初預(yù)算的39.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動,資金配套充足。 (20)其他農(nóng)村生活救助174.71萬元,主要是農(nóng)村居民生活救助等支出,完成年初預(yù)算的65.84%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動,資金配套充足。 (21)擁軍優(yōu)屬12.50萬元,主要是擁軍優(yōu)屬等支出,完成年初預(yù)算的83.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動,資金配套充足。
3.衛(wèi)生健康支出8.98萬元,包括: (1)行政單位醫(yī)療6.75萬元,主要是行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的66.90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革,人員轉(zhuǎn)隸。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療2.23萬元,主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的95.30%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員有變動,人員工資不一致。 4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元,具體包括: 其他農(nóng)業(yè)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 5.金融支出0萬元,具體包括: 其他金融支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 6.自然資源海洋氣象等支出0萬元,具體包括: 其他自然資源事務(wù)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。 7.住房保障支出7.82萬元,具體包括: 住房公積金7.82萬元,主要是人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的55.23%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革,人員轉(zhuǎn)隸。 8其他支出333.26萬元。 其他支出333.26,主要是用于社會福利的彩票公益金支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金年初未納入預(yù)算,后追加費(fèi)用。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.11萬元,完成年初預(yù)算的79.74%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.56萬元。 1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于0等,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。 2.公務(wù)接待費(fèi)0.55萬元,主要用于公務(wù)接待事宜等,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)7批次,142人,0.55萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.34萬元,下降38.20%,主要是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。 3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.56萬元,比上年減少0.01萬元,下降0.39%,主要是壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.56萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出140.84萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)119.13萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)21.71萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2019年民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.71萬元,比上年減少10.56萬元,降低32.72%,主要原因是壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 (二)政府采購支出情況。 2019年民政局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至2019年12月31日,民政局共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目14個(gè),涉及資金2,011.18萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%。 通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:一是因機(jī)構(gòu)改革,資金未納入預(yù)算體系,存在一定數(shù)量追加費(fèi)用;二是因機(jī)構(gòu)改革,職能劃分,預(yù)算、決算之間差額較大;三是因機(jī)構(gòu)改革,人員轉(zhuǎn)隸,費(fèi)用激增導(dǎo)致預(yù)算、決算之間差額較大;四是項(xiàng)目使用資金已經(jīng)非常合理、但還有更加規(guī)范的空間,需要繼續(xù)改進(jìn)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是盡快消除因機(jī)構(gòu)改革帶來的短暫不便,建立改革后與之匹配的財(cái)務(wù)制度和管理體系;二是更加規(guī)范預(yù)決算管理。
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 16.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映民政管理事務(wù)行政機(jī)關(guān)的基層支出。 17.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映民政管理單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。 18.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)):反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作支出。 19.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映民政局接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。 20.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出。 23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的職業(yè)年金單位部分繳納支出。 24.社會保障和就業(yè)(類)退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助,對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。 25.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)老年福利(項(xiàng)):反映對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。 26.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)殯葬(項(xiàng)):反映財(cái)政對民政及其他部門舉辦的殯儀館等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。 27.社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項(xiàng)):反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出,對集體社會福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。 28.社會保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng)):反映城鎮(zhèn)居民最低生活保障金支出。 29.社會保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng)):反映農(nóng)村居民最低生活保障金支出。 30.社會保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng)):反映對困難對象的價(jià)格補(bǔ)貼、節(jié)日補(bǔ)貼等臨時(shí)補(bǔ)助或者一次性補(bǔ)助支出。 31.社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村特困人員的救助支出。 32.社會保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項(xiàng)):反映其他用于其他城鎮(zhèn)生活救助方面的支出。 33.社會保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng)):反映其他用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。 34.社會保障和就業(yè)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng)):反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。 35.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 36.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 37.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 38.其他支出(類)彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項(xiàng)):反映用于社會福利的彩票公益金。
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