2019年衛(wèi)健局部門匯總決算公開(kāi)文本
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新賓縣衛(wèi)生健康局部門(匯總)2019年度部門決算
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第一部分 新賓縣衛(wèi)生健康部門概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓縣衛(wèi)生健康部門2019年度部門決算報(bào)表 一、2019年度收入支出決算總表 二、2019年度收入決算表 三、2019年度支出決算表 四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 新賓縣衛(wèi)生健康部門2019年度部門決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分部門概況
一、主要職責(zé) (一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于國(guó)民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬訂我縣相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和縣政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。 (二)協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。 (三)制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。 (四)協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。 (五)組織實(shí)施國(guó)家基本藥物制度,貫徹落實(shí)藥物使用等政策措施,開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警,落實(shí)國(guó)家基本藥物價(jià)格政策。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。 (六)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān)《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。 (七)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。 (八)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè),提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。 (九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。 (十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范,負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開(kāi)展中醫(yī)藥防病治病知識(shí)宣傳普及,推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開(kāi)展中藥資源普查,促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和合理利用。 (十一)負(fù)責(zé)縣確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作、負(fù)責(zé)縣重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 (十二)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 二、部門決算單位構(gòu)成 納入新賓縣衛(wèi)生健康部門2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括: (一)新賓滿族自治縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(包括縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室) (二) 新賓滿族自治縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 (三) 新賓滿族自治縣結(jié)核病防治所 (四)新賓滿族自治縣婦幼健康計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)中心 (五)新賓滿族自治縣衛(wèi)生監(jiān)督所 (六)新賓滿族自治縣疾病預(yù)防控制中心 第三部分新賓縣衛(wèi)生健康部門2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)36,579.62萬(wàn)元,包括: 1.財(cái)政撥款收入16,546.02萬(wàn)元,占收入總計(jì)的45.23%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,546.02萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 3.事業(yè)收入19983.6萬(wàn)元,占收入總計(jì)的54.63%。 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 6.其他收入50萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.14%。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1,187.86萬(wàn)元,占收入總計(jì)的3.25%。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6581.53萬(wàn)元,占收入總計(jì)的17.99%。 與上年相比,今年收入增加10,205.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.7%,主要原因:一是新增加新型農(nóng)村合作醫(yī)療對(duì)參保農(nóng)民門診、住院醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)償款;二是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金增加;三是基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金增加。 (二)支出總計(jì)38191.68萬(wàn)元,包括: 1.基本支出17989.11萬(wàn)元,占支出總計(jì)的47.1%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出9704.59萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出297.6萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出7986.62萬(wàn)元,資本性支出0.3萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出20202.57萬(wàn)元,占支出總計(jì)的52.9%。主要包基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金、計(jì)劃生育事務(wù)、公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、突發(fā)公共衛(wèi)生事件等項(xiàng)目支出。 3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 與上年相比,今年支出增加11988.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.8%,主要原因:一是新型農(nóng)村合作醫(yī)療對(duì)參保農(nóng)民門診、住院醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)償款省、市配套資金增加;二是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金增加;三是基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金增加。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6156.5萬(wàn)元。 主要是2019年實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度,決算填列按預(yù)算會(huì)計(jì)填列等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加5575.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)959%,主要原因:2019年實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度決算按預(yù)算會(huì)計(jì)填列,2018年部門決算按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填列。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出16546.02萬(wàn)元,其中:基本支出2054.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出14491.17萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加9836.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)146%,主要原因:一是新型農(nóng)村合作醫(yī)療對(duì)參保農(nóng)民門診、住院醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)償款省、市配套資金增加;二是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助資金增加;三是基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金增加。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的211%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的151%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的533%。 (二)具體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出16546.02萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出609.77萬(wàn)元,占3.68%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15859.25萬(wàn)元,占95.85%;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障支出75.61萬(wàn)元,占0.46%;其他支出1.4萬(wàn)元,占0.01%。 1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出609.77萬(wàn)元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休8.13萬(wàn)元,主要是退休人員取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是預(yù)算只包含退休人員的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)未含取暖費(fèi)預(yù)算。 (2)事業(yè)單位離退休77.37萬(wàn)元,主要是增補(bǔ)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、事業(yè)單位離休干部護(hù)理費(fèi)、離休費(fèi);增加喪葬費(fèi)、撫恤金;離退休職工取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的510%。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)385.25萬(wàn)元,主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的87.2%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,支出減少。 (4)死亡撫恤0萬(wàn)元0。 (5)傷殘撫恤0萬(wàn)元0。 3.衛(wèi)生健康支出37504.91萬(wàn)元,包括: (1)行政單位醫(yī)療20.05萬(wàn)元,主要是行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的148%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加事業(yè)單位工作人員重大疾病醫(yī)藥費(fèi)救助資金、新調(diào)入人員增加醫(yī)療保費(fèi)經(jīng)費(fèi)。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療50.21萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的94.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。 5.金融支出0萬(wàn)元。 6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。 7.住房保障支出75.61萬(wàn)元,具體包括: 住房公積金75.61萬(wàn)元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的97.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動(dòng)住房公積金支出減少。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出35.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.1%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)5.06萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.82萬(wàn)元。 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。 2.公務(wù)接待費(fèi)5.06萬(wàn)元,主要用于公務(wù)接待費(fèi)等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)90批次,205人,5.06萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少2.64萬(wàn)元,主要是減少公務(wù)接待費(fèi)用支出。 3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%。 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.82萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量輛。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2054.85萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1716.92萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)337.93萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2019年財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出337.93萬(wàn)元,比上年增加33.07萬(wàn)元,增加10.8%,主要原因是勞務(wù)費(fèi)支出增加。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 2019年財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2019年12月31日,衛(wèi)生健康部門共有車輛23輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,離退休干部用車0輛,其他用車16輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備16臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目5個(gè),涉及資金2304.6萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))90分。 通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:一是對(duì)預(yù)算編制重要性認(rèn)識(shí)不夠;二是預(yù)算項(xiàng)目編制的科學(xué)性及準(zhǔn)確性有待加強(qiáng)。 下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是轉(zhuǎn)變觀念,深刻認(rèn)識(shí)到做好預(yù)算工作不僅關(guān)系到單位運(yùn)行與任務(wù)完成,而且也關(guān)系到財(cái)政資金得到充分發(fā)揮;二是加強(qiáng)管理,把預(yù)算編制與預(yù)算的執(zhí)行工作貫穿于項(xiàng)目執(zhí)行的全過(guò)程。
1.財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 3. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 7. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。 8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 9. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 10. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育公立事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育公立事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng)):反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。 14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。 15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng)):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。 16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。 17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。 18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng)):反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。 19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。 20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。 21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)其他優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。 23. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 24. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。 25.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 |