2019年度醫(yī)療保障局部門決算公開文本
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2019年度醫(yī)療保障局部門決算公開文本

  

新賓縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算

 


目    錄

 

 

第一部分    新賓縣醫(yī)療保障局概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    新賓縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 新賓縣醫(yī)療保障局概況

 

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),擬訂我縣相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案。擬定全縣公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法。

(二)組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

(四)貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

(五)貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布機(jī)制。

(六)制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

(七)制定定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障和生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)規(guī)范全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

(九)擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)、全縣公務(wù)員補(bǔ)助政策,指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。擬定并組織實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)門診特殊。圆。╄b定的政策。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變?h醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三級(jí)聯(lián)動(dòng)”改革,踐行以人民為中心的發(fā)展思想,切實(shí)強(qiáng)化服務(wù),更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(十二)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工?h衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 

第二部分  新賓縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算報(bào)表

新賓縣醫(yī)療保障局2019年部門決算公開表(點(diǎn)擊超鏈接)

 

第三部分 新賓縣醫(yī)療保障局2019年度

部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)25.29萬元,包括:

1.財(cái)政撥款收入25.29萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25.29萬元,政府性基金收入0萬元。

本單位于2019年新組建單位,無上年數(shù)據(jù)。

(二)支出總計(jì)25.29萬元,包括:

1.基本支出17.79萬元,占支出總計(jì)的70.34%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出15.7萬元,商品和服務(wù)支出2.09萬元。

2.項(xiàng)目支出7.5萬元,占支出總計(jì)的29.66%。2019年新組建單位,為成立前期的業(yè)務(wù)支出。

本單位于2019年新組建單位,無上年數(shù)據(jù)。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出25.29萬元,其中:基本支出17.79萬元,項(xiàng)目支出7.5萬元。本單位于2019年新組建單位,無上年數(shù)據(jù)。

(二)具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出25.29萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出1.71萬元,占6.76%;衛(wèi)生健康支出22.28萬元,占88.1%;住房保障支出1.3萬元,占5.14%。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1.71萬元,具體包括:

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.71萬元,主要是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,本單位于2019年新組建單位,無上年數(shù)據(jù)。

2. 衛(wèi)生健康支出22.28萬元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療0.94萬元,主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,本單位于2019年新組建單位,無上年數(shù)據(jù)。

(2)行政運(yùn)行13.84萬元,主要是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等福利支出。本單位于2019年新組建單位,無上年數(shù)據(jù)。

(3)一般行政管理事務(wù)7.5萬元,2019年新組建單位,為成立前期的業(yè)務(wù)支出,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

3.住房保障支出1.30萬元,具體包括:住房公積金1.30萬元,主要是職工住房公積金支出,本單位于2019年新組建單位,無上年數(shù)據(jù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.3萬元,本單位于2019年新組建單位,無上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,主要用于業(yè)務(wù)支出,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)5批次,58人,0.3萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.29萬元,其中:工資福利支出人員經(jīng)費(fèi)15.7萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。      

商品和服務(wù)支出的日常公用經(jīng)費(fèi)17.79萬元,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.77萬元,

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2019年醫(yī)療保障局政府采購(gòu)支出總額0萬元。

 

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 (項(xiàng)):指用財(cái)政撥款安排的單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納支出。

7. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):?jiǎn)挝唤M建初期業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映用財(cái)政撥款安排的職工住房公積金繳費(fèi)支出。

 


遼寧省撫順市新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局.XLS


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