單位決算公開(kāi)-2019年度新賓縣國(guó)土局(系統(tǒng))
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2019年度縣直部門(mén)決算公開(kāi)參考文本
新賓縣國(guó)土資源局系統(tǒng)2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 新賓縣國(guó)土資源局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓縣國(guó)土資源局2019年度部門(mén)決算報(bào)表 一、2019年度收入支出決算總表 二、2019年度收入決算表 三、2019年度支出決算表 四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 新賓縣國(guó)土資源局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣國(guó)土資源局概況
一、主要職責(zé) (一)承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。擬訂國(guó)土資源發(fā)展規(guī)劃、政策和地方性法規(guī),并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;開(kāi)展國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析,研究提出國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議,參與全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國(guó)土資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實(shí)施國(guó)土資源規(guī)劃,擬定并組織實(shí)施國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。 (二)承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)土資源方面的法律法規(guī),貫徹執(zhí)行相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范;調(diào)查處理全縣國(guó)土資源重大違法案件。 (三)承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。擬訂全縣土地利用總體規(guī)劃和年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)規(guī)劃、全縣礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境等規(guī)劃及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)規(guī)劃。并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況;指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃;參與報(bào)縣政府審核的城鎮(zhèn)總體規(guī)劃等涉及國(guó)土資源相關(guān)規(guī)劃的審核。 (四)負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益,組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)地籍地政工作,組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),指導(dǎo)土地確權(quán)、登記和分等定級(jí)工作,指導(dǎo)、承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會(huì)查詢服務(wù)。 (五)承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任,確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策,組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù),監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)并監(jiān)督未利用土地開(kāi)發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開(kāi)發(fā)工作。組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用,承擔(dān)上報(bào)審批各類用地的審核、報(bào)批工作。 (六)承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。貫徹實(shí)施土地開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開(kāi)發(fā)和節(jié)約集約利用。組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法,建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度,會(huì)同農(nóng)業(yè)部門(mén)監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。承擔(dān)改制企業(yè)國(guó)有土地資產(chǎn)處置的審核、報(bào)批工作。 (七)承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)測(cè)土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況,監(jiān)管地價(jià),規(guī)范和監(jiān)管國(guó)土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為。 (八)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的管理。規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng),組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開(kāi)采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理,依法查處違法行為;負(fù)責(zé)探礦權(quán)及甲類礦種采礦權(quán)的審核工作、負(fù)責(zé)乙類礦種采礦權(quán)的審批工作;負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)管理,承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦種的開(kāi)采總量控制及相關(guān)管理工作,組織編制實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。 (九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量,組織實(shí)施全縣地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查,管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目,組織實(shí)施縣級(jí)重大地質(zhì)勘查專項(xiàng),管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果,參與管理市級(jí)公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。 (十)承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地,依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作,監(jiān)測(cè)、監(jiān)督防止地下水過(guò)量開(kāi)采和污染,承擔(dān)城鎮(zhèn)地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評(píng)價(jià)工作。 (十一)承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。指導(dǎo)應(yīng)急處置,組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作,制訂并組織實(shí)施重大地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。 (十二)依法征收資源收益,規(guī)范、監(jiān)督資金使用,擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入的征管,配合有關(guān)部門(mén)擬訂收益分配辦法,配合有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣土地整理復(fù)墾開(kāi)發(fā)資金的收取和使用。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn),參與管理國(guó)家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益,負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。 (十三)推進(jìn)國(guó)土資源科技進(jìn)步,組織制定、實(shí)施國(guó)土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃,組織實(shí)施重要科技專項(xiàng),推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。 (十五)承辦縣政府、市國(guó)土資源局交辦的其他事項(xiàng)。 二、部門(mén)決算單位構(gòu)成 納入新賓縣財(cái)政局2019年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括: 1.新賓滿族自治縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān) 2.新賓滿族自治縣國(guó)土資源監(jiān)察大隊(duì) 3.新賓滿族自治縣土地整理儲(chǔ)備交易中心 第三部分新賓縣國(guó)土資源局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)967.73萬(wàn)元,包括: 1.財(cái)政撥款收入967.73萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入847.24萬(wàn)元,政府性基金收入120.48萬(wàn)元。 與上年相比,今年收入減少117.41萬(wàn)元,降低10.81%,主要原因:項(xiàng)目減少。 (二)支出總計(jì)967.73萬(wàn)元,包括: 1.基本支出847.24萬(wàn)元,占支出總計(jì)的87.54%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出421.45萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.76萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出184.48萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出120.48萬(wàn)元,占支出總計(jì)的12.44%。主要包括征地和拆遷補(bǔ)償、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排等業(yè)務(wù)支出。 與上年相比,今年支出減少117.41萬(wàn)元,降低10.81%,主要原因:項(xiàng)目減少。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出967.73萬(wàn)元,其中:基本支出847.24萬(wàn)元,項(xiàng)目支出120.48萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少117.41萬(wàn)元,主要原因:項(xiàng)目減少。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。 (二)具體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出967.73萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出847.24萬(wàn)元,占87.54%;社會(huì)保障和就業(yè)支出91.39萬(wàn)元,占9.44%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.36萬(wàn)元,占2.51%;國(guó)土海洋氣象等支出387.95萬(wàn)元,占40.08%;住房保障支出343.54萬(wàn)元,占35.49%。 1.一般公共服務(wù)支出847.24萬(wàn)元,具體包括: (1)行政運(yùn)行234.84萬(wàn)元,主要是行政單位水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的127.73%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。 (2)事業(yè)運(yùn)行72.13萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的92.45%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是減少支出。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出91.39萬(wàn)元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休22.19萬(wàn)元,主要是行政單位退休人員的工資等支出,完成年初預(yù)算的3000.70%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位離退休公用經(jīng)費(fèi)支出增加。 (2)事業(yè)單位離退休3.41萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位退休人員的工資等支出,完成年初預(yù)算的5550.83%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)支出增加。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)51.89萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的126.62%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。 3.衛(wèi)生健康支出24.36萬(wàn)元,包括: (1)行政單位醫(yī)療15.06萬(wàn)元,主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的109.60%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療9.30萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的171.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。 4.自然資源海洋氣象等支出387.94萬(wàn)元,具體包括: 其他自然資源事務(wù)支出387.94萬(wàn)元,主要是國(guó)土資源日常等支出,完成年初預(yù)算的148.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。 7.住房保障支出343.54萬(wàn)元,具體包括: 住房公積金30.51萬(wàn)元,主要是職工的住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的130.32%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的37.76%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.93萬(wàn)元。 1. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.93萬(wàn)元,比上年減少5.07萬(wàn)元,下降39%,主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少等原因。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.93萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量5輛。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出847.24萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)449.21萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)184.48萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2019年國(guó)土局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.26萬(wàn)元,比上年增加1.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.63%,主要原因是:人員增加...。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 2019年國(guó)土局政府采購(gòu)支出總額XX萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出XX萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出XX萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出XX萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的XX%。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2019年12月31日,國(guó)土局共有車輛XX輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛,機(jī)要通訊用車XX輛,應(yīng)急保障用車XX輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛,特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛,離退休干部用車XX輛,其他用車XX輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備XX臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備XX臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目XX個(gè),涉及資金XX萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到XX%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))XX分。 通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 16. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
(部門(mén)決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目,逐一解釋)……
第四部分 遼寧省財(cái)政廳2019年度部門(mén)決算表
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