單位決算公開-2019年度住建局
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2019年度縣直部門決算公開文本
新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算
目 錄
第一部分 新賓縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算報表 一、2019年度收入支出決算總表 二、2019年度收入決算表 三、2019年度支出決算表 四、2019年度財政撥款收入支出決算表 五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分 新賓縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職責(zé) (一)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、城市管理、行政執(zhí)法及人民防空領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī),組織起草領(lǐng)域內(nèi)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案,擬訂領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)規(guī)范、操作標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督辦法,修改、完善相應(yīng)行政處罰權(quán)實施細(xì)則和管理辦法,并組織實施和監(jiān)督檢查。 (二)承擔(dān)保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任,擬訂住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實施,擬訂保障性住房規(guī)劃及政策,參與保障性住房資金安排和住宅專項維修資金管理等有關(guān)工作,編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。 (三)承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任,擬訂住房政策,指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革,擬訂全縣住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。 (四)指導(dǎo)、監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額和公共服務(wù)設(shè)施 (不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的實施和工程造價計價工作,組織發(fā)布工程造價信息。 (五)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任,會同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導(dǎo)監(jiān)督房屋產(chǎn)權(quán)管理等工作,配合指導(dǎo)房屋登記工作,負(fù)責(zé)建設(shè)個人住房信息系統(tǒng)。 (六)指導(dǎo)全縣建筑活動并規(guī)范建筑市場,指導(dǎo)、監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入與清出,房屋和市政工程項目招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理工作,負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的監(jiān)督檢查,擬訂勘察設(shè)計、工程建設(shè)、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測、建設(shè)監(jiān)理、工程造價及相關(guān)社會中介組織的有關(guān)政策并監(jiān)督實施,組織制定全縣房屋和市政工程招投標(biāo)監(jiān)督管理政策、規(guī)章制度并監(jiān)督實施,負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招投標(biāo)和造價監(jiān)督及施工合同備案管理相關(guān)工作。 (七)擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導(dǎo)實施,擬訂城市建設(shè)規(guī)劃編制并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理,負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作,會同文物主管部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護(hù)和監(jiān)督管理工作。參與城市建設(shè)中有關(guān)市政設(shè)施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等城市基礎(chǔ)設(shè)施項目方案設(shè)計、方案審查和工程竣工驗收,負(fù)責(zé)所屬市政公用行業(yè)(城市道路、橋梁、路燈、排水、園林綠化等)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 (八)擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)建設(shè)規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造,指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃監(jiān)督檢查及全縣重點鎮(zhèn)建設(shè)。配合有關(guān)部門推進(jìn)特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)建設(shè)工作。 (九)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣各類房屋及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防。 (十)承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任,負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案政策、規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行,組織或參與全縣建筑工程、建設(shè)行業(yè)較大質(zhì)量、安全事故和安全生產(chǎn)專項整治的調(diào)查處理。 (十一)承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任,擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策,編制墻改、建設(shè)節(jié)能發(fā)展規(guī)劃,組織重大科技項目攻關(guān)和成果推廣,指導(dǎo)重大技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新工作,會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施重大建筑節(jié)能項目,組織節(jié)能建筑認(rèn)定工作。組織開展建筑節(jié)能專項檢查。 (十二)負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)執(zhí)行資格和科技人才隊伍建設(shè)的管理工作,管理全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作,指導(dǎo)企業(yè)開拓國外建筑市場,發(fā)展國際工程承包和建筑勞務(wù)合作,配合有關(guān)部門做好招商引資工作,參與重大招商引資活動,負(fù)責(zé)招商引資項目的跟蹤落實和相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。 (十三)負(fù)責(zé)全縣供熱行業(yè)和市場管理,擬訂城市供熱事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府投資供熱工程的項目建設(shè)、監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)供熱行業(yè)監(jiān)管和應(yīng)急協(xié)調(diào)工作。 (十四)負(fù)責(zé)擬訂全縣散裝水泥發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)全縣散裝水泥、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿管理的相關(guān)工作。 (十五)負(fù)責(zé)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空領(lǐng)域執(zhí)法方面的政策和制度措施,指導(dǎo)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空領(lǐng)域執(zhí)法工作,開展監(jiān)督檢查,組織查處重大案件。指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣城市管理和行政執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件及上級交辦案件的查處。擬訂全縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍行為準(zhǔn)則和文明執(zhí)法等規(guī)定,查處行政執(zhí)法人員違紀(jì)違法案件,組織城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核,指揮和組織協(xié)調(diào)全縣城市管理行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)在全縣范圍內(nèi)開展專項和重大執(zhí)法活動。 (十六)擬訂市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化設(shè)施建設(shè)和管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)和設(shè)施建設(shè)等中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,組織編報城市道路、橋梁、路燈、排水、排澇、垃圾處理等市政設(shè)施維護(hù)以及園林綠化設(shè)施管護(hù)和建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)和設(shè)施建設(shè)年度資金計劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。 (十七)負(fù)責(zé)縣管城市道路、橋梁、排水、路燈等市政設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)組織對縣管市政設(shè)施進(jìn)行維護(hù),負(fù)責(zé)城市防汛的排水、排內(nèi)澇工作,負(fù)責(zé)挖掘、占用縣管城市道路等涉及市政設(shè)施方面的管理工作,組織實施城市道路交通設(shè)施相關(guān)項目的建設(shè),負(fù)責(zé)城市污水處理工作. (十八)負(fù)責(zé)城市園林綠化的管理,并對園林綠化管護(hù)和建設(shè)進(jìn)行組織實施和檢查,負(fù)責(zé)城市園林綠化工程項目的管理和驗收,負(fù)責(zé)臨時占用城市綠化用地、修剪砍伐城市樹木等涉及園林綠化方面的管理工作。 (十九)負(fù)責(zé)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)劃,對落實情況進(jìn)行監(jiān)督、管理和檢查。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)質(zhì)量的監(jiān)督管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)城市環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目的管理和驗收、城市生活垃圾和糞便的無害化處理、城市戶外廣告設(shè)置等市容環(huán)境方面的管理工作,負(fù)責(zé)城市亮化和冬季除雪的組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)城市街路指示牌的建設(shè)和維護(hù)。 (二十)負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化管護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的市場準(zhǔn)入管理,負(fù)責(zé)城市縣管市政設(shè)施維護(hù)、園林綠化管護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理。 (二十一)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直相關(guān)部門城市管理方面的工作,協(xié)調(diào)解決城市管理方面的重大問題,承擔(dān)縣城市管理委員會日常工作。 (二十二)研究擬訂全縣靜態(tài)交通總體規(guī)劃,研究制定加快停車設(shè)施建設(shè)的相關(guān)政策。 (二十三)制定并組織實施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計劃,會同有關(guān)部門編制與城市相結(jié)合的人民防空建設(shè)規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施,負(fù)責(zé)城市地下防護(hù)空間的規(guī)劃、建設(shè)與管理。開發(fā)利用人民防空資源。 (二十四)制定并組織落實防空襲預(yù)案,建立輔助決策系統(tǒng),指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門和單位落實重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)措施。收集、研究、匯總?cè)嗣穹揽招畔,為政府組織開展人民防空工作提供信息保障。 (二十五)指導(dǎo)監(jiān)督人防工程規(guī)劃、建設(shè)過程中的安全生產(chǎn)工作,負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督、檢查人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換、開發(fā)利用及經(jīng)營管理中的安全生產(chǎn)和消防安全工作。制定并組織實施人民防空警報、通信建設(shè)規(guī)劃、計劃,組織協(xié)調(diào)通信保障工作。 (二十六)負(fù)責(zé)全縣人防工程建設(shè)監(jiān)督管理,竣工驗收監(jiān)督檢查和備案,負(fù)責(zé)對全縣人防工程的建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測、防護(hù)、防化、通風(fēng)設(shè)備和材料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督及資質(zhì)和經(jīng)營范圍審查。對侵占人民防空工程、不按照國家規(guī)定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修建人民防空工程、違反國家有關(guān)規(guī)定改變?nèi)嗣穹揽展こ讨黧w結(jié)構(gòu)、拆除人民防空工程設(shè)備設(shè)施,采用其他方法危害人民防空工程安全和使用效能的行為進(jìn)行處罰。 (二十七)負(fù)責(zé)組織實施防空地下室易地建設(shè)費的征收工作和人防工程使用費、補(bǔ)償費的征收工作。負(fù)責(zé)管理人防工程、住房和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和國有資產(chǎn)的管理和監(jiān)督。 (二十八)負(fù)責(zé)對破壞防空警報設(shè)備設(shè)施的行為進(jìn)行處罰,對防空警報設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查,負(fù)責(zé)按防空警報建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)防空警報器。承辦縣政府賦予的應(yīng)對突發(fā)公共事件的有關(guān)保障任務(wù)。 (二十九)負(fù)責(zé)開展人民防空宣傳教育工作,檢查、監(jiān)督群眾防空組織的組建、訓(xùn)練和演習(xí)工作。組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究、成果應(yīng)用和交流。 (三十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 二、部門決算單位構(gòu)成 納入新賓縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括: 1. 新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)
第三部分新賓縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計2591.38萬元,包括: 1.財政撥款收入2591.38萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入2060.67萬元,政府性基金收入530.71萬元。 2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。 3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。 4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。 5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。 6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計的0%。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。 與上年相比,今年收入增加1584.8萬元,增長157.45%,主要原因:一是項目增加;二是機(jī)構(gòu)改革在職人員增加。 (二)支出總計2591.38萬元,包括: 1.基本支出155.15萬元,占支出總計的6%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出127.38萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.65萬元,商品和服務(wù)支出23.92萬元,資本性支出0.2萬元。 2.項目支出2436.23萬元,占支出總計的94%。主要包括紅升鄉(xiāng)水庫水費及樓房改造工程款等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。 4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。 5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。 與上年相比,今年支出增加1584.8萬元,增長157.45%,主要原因:一是項目增加;二是機(jī)構(gòu)改革在職人員增加。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 二、財政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2019年度財政撥款支出2591.38萬元,其中:基本支出155.15萬元,項目支出2436.23萬元。與上年相比,財政撥款支出增加1584.8萬元,增長157.45%,主要原因:一是項目增加;二是機(jī)構(gòu)改革在職人員增加。與年初預(yù)算相比,2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的164.71%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的144.55%,項目完成年初預(yù)算的4872.46%。 (二)具體情況。 2019年度財政撥款支出2591.38萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出18.53萬元,占0.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.31萬元,占0.3%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出50萬元,占1.93%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2504.58萬元,占96.65%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出9.96萬元,占0.38%。 1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括: (1)行政運(yùn)行0萬元,完成年初預(yù)算的0%。 (2)一般行政管理事務(wù)0萬元,完成年初預(yù)算的0%。 (3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元,完成年初預(yù)算的0%。 (4)財政國庫業(yè)務(wù)0萬元,完成年初預(yù)算的0%。 (5)信息化建設(shè)0萬元,完成年初預(yù)算的0%。 (6)事業(yè)運(yùn)行0萬元,完成年初預(yù)算的0%。 (7)其他財政事務(wù)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%。 2.社會保障和就業(yè)支出18.53萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休3.42萬元,主要是取暖費等支出,完成年初預(yù)算的342%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是3.42萬元屬于取暖費。 (2)事業(yè)單位離退休0萬元。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.93萬元,主要是行政在職人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的101.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革后在職人員增加。 (4)死亡撫恤0萬元0。 (5)傷殘撫恤0萬元0。 3.衛(wèi)生健康支出8.31萬元,包括: (1)行政單位醫(yī)療8.31萬元,主要是職工基本醫(yī)療保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的84.45%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有職工調(diào)出。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。 4.農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元,具體包括: 其他農(nóng)業(yè)支出50萬元,主要是紅升水庫水費支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。 5.金融支出0萬元。 6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。 7.住房保障支出9.96萬元,具體包括: 住房公積金9.96萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的95.31%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)動。 三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生三公經(jīng)費。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。 1.因公出國(境)費0萬元。 2.公務(wù)接待費0萬元。 3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元。 公務(wù)用車購置費0萬元。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出155.15萬元,其中:人員經(jīng)費127.38萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費23.93萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。 五、其他重要事項的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。 2019年住建局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出23.93萬元,比上年增加1.69萬元,增長7.5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員發(fā)生調(diào)動。 (二)政府采購支出情況。 2019年住建局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至2019年12月31日,住建局共有車輛3輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是待報廢車輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我廳組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目1個,涉及資金50萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))100分。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。 3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 16.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。 18.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。 19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。 20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。 21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反應(yīng)政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。 22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反應(yīng)行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反應(yīng)行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。 25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)(項):放映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。 26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):反應(yīng)城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。 27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。 28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款):城市公共設(shè)施(項)反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項):反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費、拆遷補(bǔ)償費支出。 30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。 31.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)排污費安排的支出(項):反映用排污費安排的支出。
32.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。 33.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 34.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 35.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 36.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 37.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.XLS |