環(huán)保局系統(tǒng)決算公開
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2019年度縣直部門決算公開參考文本
新賓縣環(huán)保局系統(tǒng)2019年度部門決算
目 錄
第一部分 新賓縣環(huán)保局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓縣環(huán)保局2019年度部門決算報表 一、2019年度收入支出決算總表 二、2019年度收入決算表 三、2019年度支出決算表 四、2019年度財政撥款收入支出決算表 五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 新賓縣環(huán)保局2019年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣環(huán)保局概況
一、主要職責(zé) (一)貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境方面的方針、政策、法律、法規(guī);擬訂有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章,并組織實施和監(jiān)督檢查,監(jiān)督執(zhí)行國家和地方的各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 (二)制定并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)中長期規(guī)劃和年度計劃,并組織實施;參與制定全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及資源配置規(guī)劃;審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。 (三)負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣水體、空氣、土壤和聲環(huán)境保護(hù)工作及核安全、放射性、輻射環(huán)境管理工作;監(jiān)督管理全縣廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有害化學(xué)品及噪聲、振動、機(jī)動車等污染防治工作;組織協(xié)調(diào)流域水污染防治工作;會同有關(guān)部門組織對公害的調(diào)查,并提出防治對策;調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件;協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛;組織環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。 (四)組織貫徹實施排污申報登記與排污許可、排污收費(fèi)、環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度;負(fù)責(zé)基本建設(shè)項目、技術(shù)改造項目和區(qū)域開發(fā)建設(shè)項目的環(huán)境保護(hù)管理工作;組織協(xié)調(diào)城市環(huán)境綜合整治和環(huán)境綜合定量考核工作。 (五)負(fù)責(zé)全縣環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督工作,依法征收排污費(fèi),依法對轄區(qū)內(nèi)各類污染源和環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行環(huán)境監(jiān)督;依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)行為;負(fù)責(zé)污染事故的處理。 (六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理對全縣生態(tài)環(huán)境有影響的資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞的恢復(fù)工作;綜合協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)、野生動植物保護(hù)及珍稀瀕危物種保護(hù)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范縣建設(shè)工作,指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè),歸口監(jiān)督管理農(nóng)村各類企業(yè)污染防治工作。 (七)負(fù)責(zé)實施環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證管理、環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證及外埠環(huán)保產(chǎn)品準(zhǔn)入許可證制度。 (八)負(fù)責(zé)全縣環(huán)境檢測、環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息工作;實施國家和省的檢測制度和規(guī)范,組織環(huán)境質(zhì)量檢測和污染源監(jiān)督性檢測,監(jiān)督執(zhí)行各項環(huán)境保護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)。 (九)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)對外交流與合作工作;組織開展全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。 (十)承擔(dān)縣政府環(huán)境保護(hù)委員會的具體工作,承辦縣政府交辦的其它事項。
二、部門決算單位構(gòu)成 納入新賓縣環(huán)保局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:1.環(huán)保局機(jī)關(guān)本級 2.新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察大隊
第二部分 新賓縣環(huán)保局2019年度部門決算表 第三部分新賓縣環(huán)保局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計467.36萬元,包括: 1.財政撥款收入467.36萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入467.36萬元,政府性基金收入0萬元。 2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。 與上年相比,今年收入增加182.59萬元,增長61.12%,主要原因:一是項目增加。 (二)支出總計467.36萬元,包括: 1.基本支出239.16萬元,占支出總計的51.17%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出191.5萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出13.35萬元,商品和服務(wù)支出34.31萬元,……。 2.項目支出228.2萬元,占支出總計的48.83%。主要包括其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。 4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。 5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。 與上年相比,今年支出增加182.59萬元,增長61.12%,主要原因:一是項目增加。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因:無。 二、財政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2019年度財政撥款支出467.36萬元,其中:基本支出239.16萬元,項目支出228.2萬元。與上年相比,財政撥款支出增加182.59萬元,增長61.12%,主要原因:一是項目增加。與年初預(yù)算相比,2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的237.61%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的116.02%,項目完成年初預(yù)算的121.59%。 (二)具體情況。 2019年度財政撥款支出467.36萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出43.38萬元,占9.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.01萬元,占1.93%;節(jié)能環(huán)保支出400.75萬元,占85.74%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出14.22萬元,占3.04%。 1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括: (1)行政運(yùn)行0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (2)一般行政管理事務(wù)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (4)財政國庫業(yè)務(wù)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (5)信息化建設(shè)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (6)事業(yè)運(yùn)行0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (7)其他財政事務(wù)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 2.社會保障和就業(yè)支出43.38萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休10.46萬元,主要是離休工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (2)事業(yè)單位離退休2.4萬元,主要是退休工資等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)17.94萬元,主要是養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的89.9%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。 (4)死亡撫恤0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (5)傷殘撫恤0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 3.衛(wèi)生健康支出9.01萬元,包括: (1)行政單位醫(yī)療1.85萬元,主要是醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的97.37%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療7.16萬元,主要是醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的100.84%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。 4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元,具體包括: 其他農(nóng)業(yè)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 5.金融支出0萬元,具體包括: 其他金融支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 6.自然資源海洋氣象等支出0萬元,具體包括: 其他自然資源事務(wù)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 7.住房保障支出14.22萬元,具體包括: 住房公積金14.22萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的104.02%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動。 8. 節(jié)能環(huán)保支出400.75萬元,具體包括: (1) 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出256.10萬元。 (2) 行政運(yùn)行支出31.54萬元。 (3) 其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出72.55萬元。 (4) 農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出40.56萬元。 三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.69萬元,完成年初預(yù)算的61.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛減少。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.69萬元。 1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于0等,2019年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2019年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于0等,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。 3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.69萬元,比上年減少2.31萬元,下降62.6%,主要是公務(wù)用車減少等原因。 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.69萬元,主要用于公務(wù)用車等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出467.36萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)204.85萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)34.31萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。 五、其他重要事項的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2019年環(huán)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.35萬元,比上年增加4.8萬元,增長63.58%,主要原因是人員變動。
(二)政府采購支出情況。 2019年環(huán)保局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至2019年12月31日,環(huán)保局共有車輛2輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我廳組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達(dá)到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))0分。 通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:無。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):無。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。 2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。 3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)支出的離退休支出。 18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實施繳納的職業(yè)年金支出。 20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。 21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金。 23. 節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理制度的事業(yè)單位)的基本支出。 24. 節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項): 反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 25.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項):反映除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。 26.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項): 反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。 27.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察(款)其他污染防治支出(項): 反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。 28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣環(huán)境保護(hù)局.XLS |