林業(yè)局本級決算公開-2019年度
瀏覽:7171次'時間:2020年8月18日
新賓縣林草局2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣林草局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓縣林草局2019年度部門決算報(bào)表 一、2019年度收入支出決算總表 二、2019年度收入決算表 三、2019年度支出決算表 四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 新賓縣林草局2019年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓縣林草局概況
一、主要職責(zé) (一)貫徹執(zhí)行和落實(shí)黨和政府關(guān)于林業(yè)發(fā)展、林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī),研究制定地區(qū)林業(yè)發(fā)展、防風(fēng)治沙、防護(hù)林建設(shè)等林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)方針、政策;負(fù)責(zé)組織起草林業(yè)方面的地方性規(guī)定、規(guī)章,制定地區(qū)林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并依法監(jiān)督檢查,指導(dǎo)地區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革。 (二)組織指導(dǎo)全地區(qū)森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、動態(tài)監(jiān)察及管理工作;依據(jù)《森林法》組織編制、審核全地區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)林政和木材檢查站工作,依據(jù)《森林法》、《土地管理法》及有關(guān)地方性法規(guī),負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理,會同有關(guān)部門調(diào)解處理林權(quán)糾紛;負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審及主管森林資源有償使用并監(jiān)督林地開發(fā)利用。 (三)組織指導(dǎo)全地區(qū)造林綠化、防沙 治沙、平原天然林、胡楊林、荒漠林及河谷次生林恢復(fù)發(fā)展、各類林業(yè)基地及工程項(xiàng)目的建設(shè)和林木種苗管理,對平原林場(站)苗圃、森林公園和景觀景點(diǎn)以及林業(yè)工作站實(shí)行宏觀管理。
納入新賓縣林草局2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:新賓滿族自治縣林業(yè)局
第二部分 新賓縣林草局2019年度部門決算報(bào)表 一、2019年度收入支出決算總表 二、2019年度收入決算表 三、2019年度支出決算表 四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分新賓縣林草局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)176.79萬元,包括: 1.財(cái)政撥款收入176.79萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176.79萬元,政府性基金收入0萬元。 2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。 3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。 4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。 5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。 6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。 與上年相比,今年收入減少92.16萬元,減少34.27%,主要原因:人員減少。 (二)支出總計(jì)176.79萬元,包括: 1.基本支出166.79萬元,占支出總計(jì)的94.34%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出131.18萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.25萬元,商品和服務(wù)支出28.35萬元。 2.項(xiàng)目支出10萬元,占支出總計(jì)的6.66%。主要包括農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。 4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。 5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。 與上年相比,今年支出增加346.48萬元,增長4.45%,主要原因:人員調(diào)入。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出176.79萬元.其中:基本支出166.79萬元,項(xiàng)目支出10萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少92.16萬元,降低34.27%,主要原因:一是有人員退休和調(diào)走;二是行政與事業(yè)單位剝離,費(fèi)用減少。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的162.11%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的152.94%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。 (二)具體情況。 2019年度財(cái)政撥款支出176.79萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出27.43萬元,占15.52%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.03萬元,占3.98%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出132.2萬元,占74.78%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出10.11萬元,占5.72%。 1.一般公共服務(wù)支出0萬元。 2.社會保障和就業(yè)支出27.43萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休7.5萬元,主要是行政單位離退休人員等支出。完成年初預(yù)算的2272.72%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加等。 (2)事業(yè)單位離退休0萬元。完成年初預(yù)算的XX%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是XX。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)14.87萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的87.76%,決算數(shù)小于大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)走。 (4)死亡撫恤0萬元。 (5)傷殘撫恤0萬元。 3.衛(wèi)生健康支出7.03萬元,包括: (1)行政單位醫(yī)療7.03萬元,主要是行政單位醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的104.92%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是首次將年終績效獎加入醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)、調(diào)入兩人。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。 4.農(nóng)林水事務(wù)支出132.2萬元,具體包括: (1)行政運(yùn)行110.55萬元,主要是機(jī)關(guān)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。 (2)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)11.65萬元,主要是事業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。 (3)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)10萬元,主要是項(xiàng)目等支出。 5.金融支出0萬元。 6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。 7.住房保障支出10.11萬元,具體包括: 住房公積金10.11萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的131.81%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員漲工資,調(diào)入兩人。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.29萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是XX。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。 1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。 2.公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元,主要用于接待等,2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)8批次,40人,0.29萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.04萬元,下降13.79%,主要是來訪人員減少,公務(wù)接待減少等原因。 3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元,比上年增加0.26萬元,增長9.48%,主要是增加車輛維護(hù)等原因。 公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,主要用于公車維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出176.79萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)138.43萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)28.35萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2019年林草局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.35萬元,比上年減少13.38萬元,降低32.03%,主要原因是人員減少。 (二)政府采購支出情況。 2019年林草局局政府采購支出總額0萬元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至2019年12月31日,林草局共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是公務(wù)車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)林草局預(yù)算管理要求,我廳組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目XX個,涉及資金XX萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到XX%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))XX分。 通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。 17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。 18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。 19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。 20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。 22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。 23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。 24.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 25.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 26.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 27.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。 29.交通運(yùn)輸(類)石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。 30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。 31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。 32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。 33. 國土資源氣象等事務(wù)(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。 34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。 36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 37.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。 38.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 39.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 40.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
|