林業(yè)系統(tǒng)決算公開文本2019年度
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新賓縣林業(yè)系統(tǒng)2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分   林業(yè)系統(tǒng)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    林業(yè)系統(tǒng)2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    林業(yè)系統(tǒng)2019年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分林業(yè)系統(tǒng)概況

 

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行和落實(shí)黨和政府關(guān)于林業(yè)發(fā)展、林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī),研究制定地區(qū)林業(yè)發(fā)展、防風(fēng)治沙、防護(hù)林建設(shè)等林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)方針、政策;負(fù)責(zé)組織起草林業(yè)方面的地方性規(guī)定、規(guī)章,制定地區(qū)林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并依法監(jiān)督檢查,指導(dǎo)地區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)體制改革。

(二)組織指導(dǎo)全地區(qū)森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、動(dòng)態(tài)監(jiān)察及管理工作;依據(jù)《森林法》組織編制、審核全地區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行;負(fù)責(zé)林政和木材檢查站工作,依據(jù)《森林法》、《土地管理法》及有關(guān)地方性法規(guī),負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理,會(huì)同有關(guān)部門調(diào)解處理林權(quán)糾紛;負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審及主管森林資源有償使用并監(jiān)督林地開發(fā)利用。

(三)組織指導(dǎo)全地區(qū)造林綠化、防沙 治沙、平原天然林、胡楊林、荒漠林及河谷次生林恢復(fù)發(fā)展、各類林業(yè)基地及工程項(xiàng)目的建設(shè)和林木種苗管理,對(duì)平原林場(chǎng)(站)苗圃、森林公園和景觀景點(diǎn)以及林業(yè)工作站實(shí)行宏觀管理。
  (四)對(duì)包括木材生產(chǎn)、森林旅游、木本藥材、林木花卉等在內(nèi)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)行管理,負(fù)責(zé)林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的動(dòng)態(tài)分析、預(yù)測(cè)和信息發(fā)布;指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理布局以及多種經(jīng)營(yíng)的工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)配木材的分配、調(diào)撥工作,規(guī)劃指導(dǎo)林產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)林業(yè)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理。
  (五)負(fù)責(zé)管理森林和野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū),主管全地區(qū)陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,按照管理權(quán)限主管獵槍彈具和購(gòu)銷的使用管理工作;制定及調(diào)整地區(qū)重點(diǎn)保護(hù)的野生動(dòng)物、植物名錄,所行署批準(zhǔn)后發(fā)布。
  (六)指導(dǎo)全地區(qū)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊(duì)伍建設(shè);指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動(dòng)物資源的重大案件;組織指導(dǎo)、檢查監(jiān)督和協(xié)調(diào)全地區(qū)森林防火工作和森林病蟲鼠害防治和檢疫工作。
  (七)指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè),負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的預(yù)審或?qū)徟瑓f(xié)調(diào)地區(qū)各有關(guān)部門,地方政論之間的關(guān)系以及出現(xiàn)的重大問題。
  (八)指導(dǎo)監(jiān)督林業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作,負(fù)責(zé)地區(qū)各類林業(yè)基金的籌集管理和監(jiān)督使用,配合有關(guān)部門研究制定林業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策,監(jiān)督、管理國(guó)有林業(yè)資產(chǎn);負(fù)責(zé)林業(yè)各項(xiàng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和各項(xiàng)資金的審計(jì),配合有關(guān)部門做好水土保持、農(nóng)村能源發(fā)展、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧等組織指導(dǎo)工作。
  (九)制定全地區(qū)林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,會(huì)同有關(guān)部門組織重大科研項(xiàng)目攻關(guān)和科研成果的推廣應(yīng)用,協(xié)調(diào)有關(guān)林業(yè)的智力引進(jìn)和人材交流工作;制定全地區(qū)林業(yè)教育規(guī)劃,組織指導(dǎo)全地區(qū)林業(yè)教育和專業(yè)人才培訓(xùn),負(fù)責(zé)直屬單位組織人事、勞動(dòng)工資工作及科技人員的宏觀管理,指導(dǎo)全地區(qū)林業(yè)宣傳工作及林業(yè)行業(yè)精神文明建設(shè)和糾風(fēng)工作。
  (十)承辦地委、行署及上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。


二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓縣林業(yè)系統(tǒng)2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1. 新賓滿族自治縣林業(yè)局、森林公安局屬全額撥款2個(gè)行政單位;

2. 下設(shè)事業(yè)單位13個(gè)事業(yè)單位分別為縣農(nóng)村林業(yè)工作總站、縣林業(yè)職工學(xué)校、縣木材檢查總站、縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)、縣生態(tài)公益林管理辦公室、縣林業(yè)技工學(xué)校、縣森林病蟲害防治檢疫站、縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室、縣育林基金征收管理站、縣林木種子站、縣國(guó)營(yíng)林場(chǎng)管理站、縣森林資源監(jiān)測(cè)中心、縣林業(yè)科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 新賓縣林業(yè)系統(tǒng)2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

第三部分新賓縣林業(yè)系統(tǒng)2019年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)8131.42萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入3606.12萬(wàn)元,占收入總計(jì)的44.34%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3606.12萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入4525.3萬(wàn)元,占收入總計(jì)的55.66%。主要是社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、農(nóng)林水等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

與上年相比,今年收入增加346.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.26%,主要原因:人員調(diào)入。

(二)支出總計(jì)8131.42萬(wàn)元,包括:

1.基本支出7635.47萬(wàn)元,占支出總計(jì)的93.9%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出7213.81萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出116.51萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出305.15萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出495.95萬(wàn)元,占支出總計(jì)的7.10%。主要包括農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

與上年相比,今年支出增加346.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.45%,主要原因:人員調(diào)入

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出3606.12萬(wàn)元.其中:基本支出3110.17萬(wàn)元,項(xiàng)目支出495.95萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少13.3萬(wàn)元,降低3.67%,主要原因:一是人員減少。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的46.03%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的206.16%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的7.84%。

(二)具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出3606.12萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出305.3萬(wàn)元,占8.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70.09萬(wàn)元,占1.94%;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水支出3130.49萬(wàn)元,占86.81%;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障支出100.23萬(wàn)元,占2.78%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出305.3萬(wàn)元,具體包括:

1)歸口管理的行政單位離退休9.18萬(wàn)元,主要是行政單位離退休人員等支出,完成年初預(yù)算的2134.88%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

2)事業(yè)單位離退休106.10萬(wàn)元。主要是事業(yè)單位離退休人員等支出,完成年初預(yù)算的6934.64%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是國(guó)有林場(chǎng)改革,變?yōu)槭聵I(yè)編制。

3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)155.46萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的95.44%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)走。

3.衛(wèi)生健康支出70.9萬(wàn)元,包括:

1)行政單位醫(yī)療20.9萬(wàn)元,主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的101.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年終一次性獎(jiǎng)金納入醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)。

2)事業(yè)單位醫(yī)療49.19萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的97.75%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)走。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出3130.49萬(wàn)元,具體包括:

行政運(yùn)行441.11萬(wàn)元,主要是行政人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)2193.43萬(wàn)元,主要是事業(yè)人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督435.95萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出

林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)40萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出

其他林業(yè)支出20萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出。

5.金融支出0萬(wàn)元,具體包括:

6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,具體包括:

7.住房保障支出100.23萬(wàn)元,具體包括:

住房公積金100.23萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的106.63%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入,工資升檔晉級(jí)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出126.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的759.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛維護(hù)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元,主要用于上級(jí)部門接待等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)8批次,40人,0.29萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)383.33%,主要是公務(wù)接待增多等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)126萬(wàn)元,比上年減少18.76萬(wàn)元,下降12.96%,主要是維護(hù)減少等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)126萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量57輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3606.12萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2805.02萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)305.15萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年林業(yè)系統(tǒng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.68萬(wàn)元,比上年增加3.44萬(wàn)元,增加5.19%,主要原因是人員增多。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2019年林業(yè)系統(tǒng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日,林業(yè)系統(tǒng)共有車輛57輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車21輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛其他用車0輛,其他用車15輛,其他用車主要是工作用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我廳組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目XX個(gè),涉及資金XX萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到XX%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))XX分。

通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是XX;二是XX;三是XX;四是……


第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

23.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類)國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

37.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

38、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

39.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林培育(項(xiàng)):反映育苗(種)造林、撫育、退休林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建議等方面的支出。

40.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)):反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

 41.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

42.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督(項(xiàng)):反映執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè),刑事、行政案件的受理、查處和督辦、行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面支出

43、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)):反映病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 遼寧省財(cái)政廳2019年度部門決算表

 

 

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣林業(yè)局.XLS


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