中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算公開報告
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目 錄 第一部分 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況 一、部門主要職能 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 八、政府性基金預(yù)算支出表 九、項目支出預(yù)算表 十、支出功能分類預(yù)算股 十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算) 十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算) 十三、債務(wù)支出預(yù)算表 十四、政府采購支出預(yù)算表 十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表 十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表 第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況 一、主要職責(zé) (一)認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、縣委的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針、政策,向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況,提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議;協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系,及時向上級統(tǒng)戰(zhàn)部門反饋、溝通情況。 (二)宣傳貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用的措施和辦法;負責(zé)黨外人士的政治安排,會同有關(guān)部門做好全縣黨外干部的推薦、考核、培養(yǎng)、選拔和管理工作;了解非中共人士的思想動態(tài),掌握黨與非黨合作共事情況。 (三)組織開展統(tǒng)戰(zhàn)理論的學(xué)習(xí)、研究和宣傳活動。 (四)正確貫徹落實黨和國家民族宗教政策,掌握民族宗教工作情況,負責(zé)調(diào)查研究。協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物,協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。 (五)認(rèn)真貫徹黨對海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的方針、政策和措施,組織協(xié)調(diào)“三胞”及其眷屬,為我縣引進資金、技術(shù)、人才,積極做好海外經(jīng)濟統(tǒng)戰(zhàn)工作。 (六)調(diào)查研究黨外知識分子情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出建議;聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。 (七)負責(zé)指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作,抓好基層統(tǒng)戰(zhàn)工作,及時提出統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。 (八)受縣委委托,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)縣工商聯(lián)、縣臺辦、縣臺事辦、縣僑務(wù)辦等社會團體工作。 (九)完成縣委交辦的其他各項工作任務(wù)。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 納入中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括: 無 第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算公開表 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算公開表(點擊超鏈接) 第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算的原則,中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位2022年收支總預(yù)算127.92萬元。 2022年,中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位部門收入預(yù)算127.92萬元,比上年增加33.54萬元,增長36%,其中:財政撥款收入127.92萬元,同比增加33.54萬元,增長36 %。收入同比增加的主要原因:一是人員及經(jīng)費增加;二是項目支出增加。 2022年,中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位部門支出預(yù)算127.92萬元,同比增加支出33.54萬元,增長36%,其中:基本支出增加28.54萬元,增長30%;項目支出增加5萬元。增加支出的主要原因:一是人員及經(jīng)費增加;二是項目支出增加。 二、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算127.92萬元,收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括:一般公共預(yù)算撥款收入127.92萬元;按功能支出包括:一般公共服務(wù)支出93.77萬元、社會保障和就業(yè)支出13.87萬元、衛(wèi)生健康支出8.07萬元、住房保障支出12.21萬元;按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出105.71萬元,商品和服務(wù)支出14.58萬元,對個人和家庭的補助2.63萬元。 財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年,中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算127.92萬元,比上年增加33.54萬元,增長36%。財政撥款收入同比增加的主要原因:一是人員及經(jīng)費增加;二是項目支出增加。 財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年,中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位財政撥款支出127.92萬元,同比增加支出33.54萬元,增長36%,其中:基本支出增加28.54萬元,增長30%;項目支出增加5萬元。增加支出的主要原因:一是人員及經(jīng)費增加;二是項目支出增加。 三、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出122.92萬元,其中工資福利支出105.71萬元,商品和服務(wù)支出14.58萬元,對個人和家庭補助支出2.63萬元。 人員經(jīng)費116.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。 公用經(jīng)費6.48萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費和其他商品服務(wù)支出等。 四、關(guān)于中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元、公務(wù)接待費0萬元。2022年預(yù)算數(shù)比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬元。 五、其他重要事項情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況 2022年中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)及所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為6.26萬元。 (二)政府采購情況 2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元,其中:購置設(shè)備及制服等0萬元。 (三)政府購買服務(wù)情況 2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元,其中:基本公共服務(wù)0萬元。 (四)國有資產(chǎn)占有使用情況 截止2021年12月,中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部及所屬單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛。 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(套),單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(套)。 (五)預(yù)算績效情況 2022年所有項目支出均填報了績效目標(biāo),共涉及1個項目,項目支出預(yù)算合計為5萬元。完成整體績效目標(biāo)編制工作,具體績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 (六)預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 部門無政府性基金預(yù)算、債務(wù)、采購等安排的支出,因此一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表、政府性基金預(yù)算支出表、 債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表六張表中沒有數(shù)據(jù)。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4. 機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。 5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 6. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運行(項):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的支出。反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 2022年中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位預(yù)算公開表.xlsx 33-7-1-022001中共新賓滿族自治縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級-210422000整體績效目標(biāo)表.xls |