新賓滿族自治縣融媒體中心2022年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開報告
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目 錄 第一部分新賓融媒體中心概況 一、部門主要職能 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分新賓融媒體中心2022年預(yù)算表 一、2022年收支預(yù)算總表 二、2022年收入預(yù)算總表 三、2022年支出預(yù)算總表 四、2022年財政撥款收支預(yù)算總表 五、2022年一般公共預(yù)算支出表 六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表 七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 八、2022年政府性基金預(yù)算支出表 九、2022年項目支出預(yù)算表 十、2022年支出功能分類預(yù)算表 十一、2022年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算) 十二、2022年支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算) 十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表 十四、2022年政府采購支出預(yù)算表 十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 十六、2022年部門(單位)整體績效目標表 十七、2022年部門預(yù)算項目(政策)績效目標表 第三部分新賓融媒體中心2022年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓融媒體中心概況 一、主要職責(zé) (一)負責(zé)利用廣播電視和新媒體宣傳黨的理論、路線、方針、政策,宣傳黨中央決策部署,宣傳黨的創(chuàng)新理論和社會主義核心價值觀。 (二)負責(zé)建設(shè)以“兩微一端”為重點的移動傳播矩陣,做精做強新聞主業(yè),提升新聞輿論的傳播力引導(dǎo)力影響公信力。 (三)負責(zé)本級廣播電視節(jié)目及新媒體產(chǎn)品的制作、傳播,建設(shè)“一次采集、多種生成、全媒傳播”的全媒體內(nèi)容生產(chǎn)分發(fā)系統(tǒng)。 (四)負責(zé)傳播本地政經(jīng)資訊,參與智慧政務(wù)建設(shè),向基層干部群眾提供政務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)、社交傳播、教育培訓(xùn)、生活資訊等綜合服務(wù)。 (五)負責(zé)廣播電視技術(shù)服務(wù)和技術(shù)保障、廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)管理,承擔(dān)廣播頻率、電視頻道安全播出等工作。 (六)配合策劃開展文化旅游營銷活動,策劃經(jīng)營媒體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項目,拓展傳媒產(chǎn)業(yè),做強做大相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)。 (七)承擔(dān)縣委、縣政府及縣委宣傳部交辦的其他工作。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 新賓融媒體中心2022年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位 第二部分 新賓融媒體中心部門預(yù)算公開表 新賓融媒體中心2022年部門預(yù)算公開表(點擊超鏈接) 第三部分 新賓融媒體中心2022年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于新賓融媒體中心2022年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算的原則,新賓融媒體中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生和健康支出、住房保障支出等。 新賓融媒體中心2022年收支總預(yù)算400.71萬元。 2022年,新賓融媒體中心部門收入預(yù)算400.71萬元,比上年增加138.98萬元,增長53.1%,其中:財政撥款收入400.71萬元,同比增加138.98萬元,增長53.1 %;收入同比增加的主要原因:人員增加。 2022年,新賓融媒體中心部門支出預(yù)算400.71萬元,同比增加支出138.98萬元,增長53.1%,其中:基本支出增加138.98萬元,增長53.1%;增加支出的主要原因:人員增加。 二、關(guān)于新賓融媒體中心2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明 新賓融媒體中心2022年財政撥款收支總預(yù)算400.71萬元,收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入。具體包括:一般公共預(yù)算撥款收入400.71萬元;按功能支出包括:文化旅游體育與傳媒支出314.92萬元、社會保障和就業(yè)支出36.61萬元、衛(wèi)生健康支出18.21萬元、住房保障支出30.97萬元;按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出313.60萬元,商品和服務(wù)支出85.30萬元,對個人和家庭的補助1.81萬元。 財政撥款收入預(yù)算增減情況。2022年,新賓融媒體中心部門財政撥款收入預(yù)算400.71萬元,比上年增加138.98萬元,增長53.1%。財政撥款收入同比增加的主要原因:人員增加。 財政撥款支出預(yù)算增減情況。2022年,新賓融媒體中心財政撥款支出400.71萬元,同比增加支出138.98萬元,增長53.1%,其中:基本支出增加138.98萬元,增長53.1%;增加支出的主要原因:人員增加。 三、關(guān)于新賓融媒體中心2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 新賓融媒體中心2022年一般公共預(yù)算基本支出400.71萬元,其中工資福利支出313.60萬元,商品和服務(wù)支出85.30萬元,對個人和家庭補助支出1.81萬元。 人員經(jīng)費315.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含在職個人取暖費等)、資金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。 公用經(jīng)費支出85.30萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品服務(wù)支出等。 四、關(guān)于新賓融媒體中心2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元、公務(wù)用車運行費2.7萬元、公務(wù)接待費0萬元。2022年預(yù)算數(shù)與2021年預(yù)算數(shù)相等。 五、其他重要事項情況說明 (以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明) (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況 2022年新賓融媒體中心所屬0個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元。 (二)政府采購情況 2022年政府采購預(yù)算撥款0萬元,其中:購置設(shè)備及制服等0萬元。 (三)政府購買服務(wù)情況 2022年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元,其中:基本公共服務(wù)0萬元。 (四)國有資產(chǎn)占有使用情況 截止2021年12月,新賓融媒體中心共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備1臺(套),單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備2臺(套)。 (五)預(yù)算績效情況 2022年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及人員類項目和公用經(jīng)費類項目2個項目,項目支出預(yù)算合計為400.71萬元。完成整體績效目標編制工作,具體績效目標和指標詳見附表。 (六)預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 政府性基金預(yù)算支出表、項目支預(yù)算表、債務(wù)支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表本單位不涉及相關(guān)內(nèi)容,因此無數(shù)據(jù) 第四部分 名詞解釋 (以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明) 1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 4. 機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。 5.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。 6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。 11.文化旅游體育與傳媒(類)廣播電視(款)廣播(項):反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺的支出。 12.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化旅游體育與傳媒(款)其他文化旅游體育與傳媒(項):反映除按照國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出、支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。 新賓滿族自治縣融媒體中心所屬單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx 84-7-1-048001新賓滿族自治縣融媒體中心本級-210422000整體績效目標表.xls |