新賓滿族自治縣司法局2022年度部門決算
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目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣司法局概況 一、 主要職責 第二部分 新賓滿族自治縣司法局2022年度部門決算報表 一、2022年度收入支出決算總表 二、2022年度收入決算表 三、2022年度支出決算表 四、2022年度財政撥款收入支出決算總表 五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表 六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣司法局2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣司法局概況
一、主要職責 (一)貫徹黨和國家關于司法行政工作方針政策,擬定全縣司法行政工作發(fā)展并組織實施。 (二)擬定全縣法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施,指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門、各行業(yè)的法制宣傳、依法治理工作。 (三)負責指導和監(jiān)督管理全縣律師、公證工作,綜合管理社會法律服務機構。 (四)指導和監(jiān)督管理全縣法律援助工作。 (五)指導監(jiān)督全縣司法所建設和人民調解、基層法律服務工作。 (六)指導監(jiān)督全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作。 (七)參與有關司法行政方面法規(guī)的起草、修改、咨詢工作和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作;指導司法行政系統(tǒng)的行政復議、應訴工作 (八)負責司法行政系統(tǒng)的服裝和警車管理工作;指導監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計劃財務工作。 (九)負責司法行政系統(tǒng)的警務管理和督察工作。 (十)承辦縣政府交辦的其他事項
第二部分新賓滿族自治縣司法局2022年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣司法局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計893.87萬元,包括: 1.財政撥款收入893.87萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入893.87萬元,政府性基金收入0萬元。 與上年相比,今年收入增加243.79萬元,增長37.5%,主要原因:一是人員增加;二是工資上漲。 (二)支出總計893.87萬元,包括: 1.基本支出753.32萬元,占支出總計的84.28%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出639.49萬元,對個人和家庭的補助支出27.25萬元,商品和服務支出86.58萬元。 2.項目支出140.55萬元,占支出總計的15.72%。主要包括一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、社區(qū)矯正、法制建設、司法所建設、法律援助等業(yè)務支出。 與上年相比,今年支出增加243.79萬元,增長37.5%,主要原因:一是人員增加;二是工資上漲。 (三)年末結轉和結余0萬元。 與上年相比,年末結轉和結余無變化。 二、財政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2022年度財政撥款支出893.87萬元,其中:基本支出753.32萬元,項目支出140.55萬元。與上年相比,財政撥款支出增加243.79萬元,增長37.5%,主要原因:一是人員增加;二是工資上漲。與年初預算相比,2022財政撥款支出完成年初預算的150.47%,其中:基本支出完成年初預算的126.81%,項目年初未列入預算。 (二)具體情況。 2022年度財政撥款支出893.87萬元,按支出功能分類科目分,包括:公共安全支出709.41萬元,占79.36%;社會保障和就業(yè)支出89.25萬元,占9.98%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38萬元,占4.25%;住房保障支出57.2萬元,占6.4%。 1.公共安全支出709.41萬元,具體包括: (1)行政運行568.86萬元,主要是職工工資及日常辦公費等支出,完成年初預算的126.81%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資增長。 (2)一般行政管理事務116.1萬元,主要是辦案業(yè)務費和裝備款等支出,年初未列入預算。 (3)公共法律服務24.45萬元,主要用于法律援助案件補貼等支出,年初未列入預算。 2.社會保障和就業(yè)支出89.25萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休26.24萬元,主要是行政單位離退休人員采暖補貼、老干部活動費等支出,完成年初預算的276.21%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是一名退休干部去世,發(fā)放喪葬費撫恤基金。 (2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.27萬元,主要是單位職工養(yǎng)老保險等支出,完成年初預算的118.48%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調整,比原來增長。 3.衛(wèi)生健康支出38萬元,包括: 行政單位醫(yī)療38萬元,主要是行政單位醫(yī)療保險等支出,完成年初預算的102.95%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調整比原來增大。 4.住房保障支出57.2萬元,具體包括: 住房公積金57.2萬元,主要是單位職工住房公積金等支出,完成年初預算的98.05%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員流動出現(xiàn)差額。 三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出13.47萬元,完成年初預算的71.27%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費13.47萬元。 1.因公出國(境)費0萬元。 2.公務接待費0萬元。 3. 公務用車購置及運行費13.47萬元,比上年減少3.38萬元,下降20.06%,主要是嚴格加強公車管理等原因。 公務用車購置費0萬元。 公務用車運行維護費13.47萬元,主要用于警務用車運行及維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量7輛。 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2022年度一般公共預算財政撥款基本支出753.32萬元,其中:人員經費666.74萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費86.58萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。 五、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經費支出情況。 2022年新賓滿族自治縣司法局機關運行經費支出86.58萬元,比上年增加140.76萬元,增長23.7%,主要原因是人員增加。 (二)政府采購支出情況。 2022年新賓滿族自治縣司法局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。 (三)國有資產占用情況。 截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣司法局共有車輛7輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 (四)預算績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,我局組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,我局組織對2022年度預算開展整體績效自評,總評價得分98.63分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 4.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 5.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。 6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。 7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。 8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。 9.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。 10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 11.公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。 12.公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項):反映用于司法行政管理事務方面的支出。 13.公共安全支出(類)司法(款)公共法律服務(項):反應司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務工作的相關支出。 041001新賓滿族自治縣司法局-210422000自評表.xls 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣司法局公開情況統(tǒng)計表.xlsx |