新賓滿族自治縣司法局2022年度部門決算
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第一部分    新賓滿族自治縣司法局概況

一、 主要職責

第二部分    新賓滿族自治縣司法局2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

、2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

第三部分    新賓滿族自治縣司法局2022年度部門決算情況說明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分新賓滿族自治縣司法局概況

 

 

一、主要職責

(一)貫徹黨和國家關于司法行政工作方針政策,擬定全縣司法行政工作發(fā)展并組織實施。

(二)擬定全縣法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施,指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門、各行業(yè)的法制宣傳、依法治理工作。

(三)負責指導和監(jiān)督管理全縣律師、公證工作,綜合管理社會法律服務機構。

(四)指導和監(jiān)督管理全縣法律援助工作。

(五)指導監(jiān)督全縣司法所建設和人民調解、基層法律服務工作。

(六)指導監(jiān)督全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作。

(七)參與有關司法行政方面法規(guī)的起草、修改、咨詢工作和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作;指導司法行政系統(tǒng)的行政復議、應訴工作

(八)負責司法行政系統(tǒng)的服裝和警車管理工作;指導監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計劃財務工作。

(九)負責司法行政系統(tǒng)的警務管理和督察工作。

(十)承辦縣政府交辦的其他事項

 

第二部分新賓滿族自治縣司法2022年度部門決算報表

 

第三部分新賓滿族自治縣司法局2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計893.87萬元,包括:

1.財政撥款收入893.87萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入893.87萬元,政府性基金收入0萬元。

與上年相比,今年收入增加243.79萬元,增長37.5%,主要原因:一是人員增加二是工資上漲。

(二)支出總計893.87萬元,包括:

1.基本支出753.32萬元,占支出總計的84.28%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出639.49萬元,對個人和家庭的補助支出27.25萬元,商品和服務支出86.58萬元。

2.項目支出140.55萬元,占支出總計的15.72%。主要包括一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、社區(qū)矯正、法制建設、司法所建設、法律援助等業(yè)務支出。

與上年相比,今年支出增加243.79萬元,增長37.5%,主要原因:一是人員增加;二是工資上漲。

(三)年末結轉和結余0萬元。

與上年相比,年末結轉和結余無變化。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出893.87萬元,其中:基本支出753.32萬元,項目支出140.55萬元。與上年相比,財政撥款支出增加243.79萬元,增長37.5%,主要原因:一是員增加二是工資上漲。與年初預算相比,2022財政撥款支出完成年初預算的150.47%,其中:基本支出完成年初預算的126.81%,項目年初未列入預算。

(二)具體情況。

2022年度財政撥款支出893.87萬元,按支出功能分類科目分,包括:公共安全支出709.41萬元,占79.36%;社會保障和就業(yè)支出89.25萬元,占9.98%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38萬元,占4.25%;住房保障支出57.2萬元,占6.4%。

1.公共安全支出709.41萬元,具體包括:

(1)行政運行568.86萬元,主要是職工工資及日常辦公費等支出,完成年初預算的126.81%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資增長

(2)一般行政管理事務116.1萬元,主要是辦案業(yè)務費和裝備款等支出,年初未列入預算。

3)公共法律服務24.45萬元,主要用于法律援助案件補貼等支出,年初未列入預算。

2.社會保障和就業(yè)支出89.25萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休26.24萬元,主要是行政單位離退休人員采暖補貼、老干部活動費等支出,完成年初預算的276.21%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是一名退休干部去世,發(fā)放喪葬費撫恤基金。

(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.27萬元,主要是單位職工養(yǎng)老保險等支出,完成年初預算的118.48%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調整,比原來增長。

3.衛(wèi)生健康支出38萬元,包括:

行政單位醫(yī)療38萬元,主要是行政單位醫(yī)療保險等支出,完成年初預算的102.95%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)調整比原來增大。

4.住房保障支出57.2萬元,具體包括:

住房公積金57.2萬元,主要是單位職工住房公積金等支出,完成年初預算的98.05%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員流動出現(xiàn)差額。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出13.47萬元,完成年初預算的71.27%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費13.47萬元。

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3. 公務用車購置及運行費13.47萬元,比上年減少3.38萬元,下降20.06%,主要是嚴格加強公車管理等原因。

公務用車購置費0萬元。

公務用車運行維護費13.47萬元,主要用于警務用車運行及維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量7輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出753.32萬元,其中:人員經費666.74萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費86.58萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣司法局機關運行經費支出86.58萬元,比上年增加140.76萬元,增長23.7%,主要原因是人員增加。

(二)政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣司法局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況。

截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣司法局共有車輛7輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車7,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我局組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,我局組織對2022年度預算開展整體績效自評,總評價得分98.63分。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.公共安全支出(類)司法行政運行(項):反映行政單位的基本支出。

12.公共安全支出(類)司法一般行政管理事務(項):反映用于司法行政管理事務方面的支出。

13.公共安全支出(類)司法)公共法律服務(項):反應司法行政部門用于法律援助、司法鑒定、公證、仲裁等公共法律服務工作的相關支出。

041001新賓滿族自治縣司法局-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣司法局.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣司法局公開情況統(tǒng)計表.xlsx


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