新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局2022年度部門決算
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第一部分    新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局概況

一、 主要職責

第二部分    新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

第三部分    新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局2022年度部門決算情況說明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局概況

 

一、主要職責

(一)貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府關于加強和優(yōu)化營商環(huán)境建設的法律法規(guī)和方針政策,組織起草相關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案。

(二)擬訂全縣營商環(huán)境建設工作規(guī)劃和年度計劃,擬訂加強和優(yōu)化全縣營商環(huán)境建設的政策、措施和制度并組織實施,組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門營商環(huán)境建設工作。

(三)負責全縣營商環(huán)境建設監(jiān)督檢查工作,受理相關投訴、舉報,查處營商環(huán)境建設違法違紀行為。

(四)負責推進全縣簡政放權放管結合優(yōu)化服務改革及行政審批制度改革工作。

(五)負責縣行政審批大廳的運行和管理,負責對縣直部門進駐縣行政審批大廳政務服務事項的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導服務。負責對進駐縣行政審批大廳工作人員的日常管理、考核、培訓。

(六)負責全縣行政權力運行制度系統(tǒng)、行政權力電子監(jiān)察系統(tǒng)建設等工作,指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣行政審批工作。

(七)負責政府綜合服務熱線的日常管理工作。負責縣12345工作。

(八)承擔縣營商環(huán)境建設工作領導小組、縣推進職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組、縣行政審批制度改革工作領導小組日常工作。

(九)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(十)職能轉(zhuǎn)變,踐行以人民為中心的發(fā)展思想,切實強化服務,優(yōu)化營商環(huán)境,不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。

(十一)承擔大數(shù)據(jù)管理相關工作職責。

 

第二部分新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局2022年度部門決算報表

 

 

第三部分新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計181.56萬元,包括:

財政撥款收入181.56萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入181.56萬元,政府性基金收入0萬元。

與上年相比,今年收入增加42.07萬元,增加30.16%,主要原因:項目支出增加。

(二)支出總181.56萬元,包括:

1.基本支出144.79萬元,占支出總計的79.75%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出76.01萬元,商品和服務支出68.51萬元,對個人和家庭的補助支出0.27元。

2.項目支出36.77萬元,占支出總計的20.25%。主要是工作經(jīng)費專項資金支出36.77萬元。

與上年相比,今年支出增加42.07萬元,增加30.16%,主要原因:項目支出增加。

(三)年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

年未結轉(zhuǎn)和結余0萬元。與上年相比無變化。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出181.56萬元,其中:基本支出144.79萬元,項目支出36.77萬元。與上年相比,財政撥款支出增加42.07萬元,增加30.16%,主要原因:項目支出增加。與年初預算相比,2022財政撥款支出完成年初預算的145.49%,其中:基本支出完成年初預算的116.03%,項目支出為追加。

(二)具體情況。

2022年度財政撥款支出181.56萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出162.08萬元,占89.27%;社會保障和就業(yè)支出8.03萬元,占4.42%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.14萬元,占2.28%;住房保障支出7.31萬元,占4.03%。

1.一般公共服務支出162.08萬元,具體包括:

(1)行政運行125.31萬元,主要是行政運行支出,完成年初預算的117.49%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是經(jīng)費增加。

(2)一般行政管理事務36.77萬元,主要是一般行政管理事務支出,項目支出為追加,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目支出為追加。

2.社會保障和就業(yè)支出8.03萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0.29萬元,主要是行政單位離退休支出,年初預算相等

(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.74萬元,主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,完成年初預算的115.52%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是基數(shù)增加。

3.衛(wèi)生健康支出4.14萬元,包括:

行政單位醫(yī)療4.14萬元,主要是行政單位醫(yī)療支出,年初預算相等。

4.住房保障支出7.31萬元,具體包括:

住房公積金7.31萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的100.27%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,年初預算0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國(境)費0萬元。2022年因公出國(境)費上年相比無變化。

2.公務接待費0萬元。2022年公務接待費上年相比無變化。

3. 公務用車購置及運行費0萬元,上年相比無變化。

公務用車運行維護費0萬元,主要無車輛。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出144.79萬元,其中:人員經(jīng)費76.3萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費68.49萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、勞務費工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局機關運行經(jīng)費支出68.49萬元,比上年增加9.58萬元,增長16.26%,主要原因是經(jīng)費增加。

(二)政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求,我局組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,整體績效支出2個,涉及資金124.79萬元,自評覆蓋率達到100%,總評價得分98.58分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題:無。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 4. 機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映政府提供一般公共服務的支出。反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

 8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

 9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

 10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

 11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

065001新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設局公開情況統(tǒng)計表.xlsx


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