新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2022年度部門決算
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第一部分    新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2022年度部門決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第三部分    新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局概況

 

 

一、主要職責(zé)

 一、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)利用外資、對(duì)外貿(mào)易、

國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策;擬訂對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略和外商投資等地方性法規(guī)、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則;參與擬訂相關(guān)的地方性法規(guī)、政策和實(shí)施辦法;負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)對(duì)外開(kāi)放工作。

    二、擬訂全縣外經(jīng)貿(mào)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)全縣對(duì)外開(kāi)放、招商引資、對(duì)外貿(mào)易、利用外資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)和綜合管理工作;組織實(shí)施機(jī)電產(chǎn)品、重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口工作。

三、執(zhí)行國(guó)家制定的對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套出口的政策;負(fù)責(zé)全縣技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口和國(guó)際招標(biāo);負(fù)責(zé)依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)等工作,實(shí)施國(guó)家出口管制政策。推進(jìn)全縣加工貿(mào)易的發(fā)展;研究、推廣新型貿(mào)易方式。

四、負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、項(xiàng)目合同、章程及其變更的管理工作;依法指導(dǎo)外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和合同、章程;研究、分析全縣外商投資情況,并進(jìn)行科學(xué)引導(dǎo)。

五、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作;負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目申報(bào)管理;協(xié)調(diào)、管理全縣對(duì)外工程承包、勞務(wù)合作;統(tǒng)一指導(dǎo)管理全縣境外投資、境外加工貿(mào)易和企業(yè)派駐國(guó)外的各類機(jī)構(gòu);管理及協(xié)調(diào)國(guó)際援助項(xiàng)目。

六、協(xié)調(diào)處理我縣對(duì)外經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的相關(guān)事務(wù);組織管理我縣在國(guó)內(nèi)外舉辦的各種對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng),辦理邀請(qǐng)外商來(lái)?yè)嵊嘘P(guān)函件。

七、執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與對(duì)外貿(mào)易相關(guān)的法規(guī)規(guī)范;會(huì)同有關(guān)部門做好保障措施工作;參與調(diào)查國(guó)外對(duì)我縣出口商品實(shí)施的歧視性貿(mào)易政策、法律、法規(guī)及其做法,并進(jìn)行相關(guān)磋商;建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制,組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。

八、負(fù)責(zé)全縣外經(jīng)貿(mào)統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布和外經(jīng)貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化工作,指導(dǎo)全縣外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)工作。

九、編制全縣招商引資中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃、并組織實(shí)施并監(jiān)督檢查指導(dǎo),協(xié)調(diào)縣、鄉(xiāng)、各部門的招商引資工作。

十、承辦縣政府交辦的其他工作。

 

第二部分新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化2022年度部門決算報(bào)表

(見(jiàn)附表)

 

第三部分新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)829.84萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入829.84萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入829.84萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比,今年收入增加239.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.7%,主要原因:一是項(xiàng)目資金增加;二是人員經(jīng)費(fèi)增加

(二)支出總計(jì)829.84萬(wàn)元,包括:

1.基本支出297.15萬(wàn)元,占支出總計(jì)的35.81%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出184.32萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.08萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出47.75萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出532.69萬(wàn)元,占支出總計(jì)的64.19%。主要包括電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村以及招商引資等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比,今年支出增加239.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.7%,主要原因:電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出829.84萬(wàn)元,其中:基本支出297.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出532.69萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加239.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.7%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比,2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的403.68%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的144.55%。

(二)具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出829.84萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出279.89萬(wàn)元,占33.7%;社會(huì)保障和就業(yè)支出77.11萬(wàn)元,占9.3%;衛(wèi)生健康支出10.00萬(wàn)元,占1.2%;資源勘探工業(yè)信息等支出7.75萬(wàn)元,占1.0%;住房保障支出16.85萬(wàn)元,占2.0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)支出438.24萬(wàn)元,占52.8%。

1.一般公共服務(wù)支出279.89萬(wàn)元,具體包括:

(1)行政運(yùn)行192.54萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的148.05%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加

(2)一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元。

(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

(4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。

(5)信息化建設(shè)0萬(wàn)元。

(6)事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。

(7)其他商貿(mào)事務(wù)支出87.35萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出77.11萬(wàn)元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休58.38萬(wàn)元,主要是行政離退休人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的271.66%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加撫恤金喪葬費(fèi)。

(2)事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。

(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.73萬(wàn)元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的95.56%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

(4)死亡撫恤0萬(wàn)元。

(5)傷殘撫恤0萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康支出10.00萬(wàn)元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療10.00萬(wàn)元,主要是行政單位醫(yī)療等支出,完成年初預(yù)算的50.84%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

(2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。

5.金融支出0萬(wàn)元

6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。

7.住房保障支出16.85萬(wàn)元,具體包括:

住房公積金16.85萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的114.16%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金增加

8.資源勘探信息等支出7.75萬(wàn)元,具體包括:

“小升規(guī)、規(guī)升”企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金7萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是撫順市財(cái)政局撥專項(xiàng)資金。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出438.24萬(wàn)元,具體包括:

我縣電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范縣資金438.24萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是國(guó)家撥示范縣專項(xiàng)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50.0%。其中:公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元,主要用于招商引資招待等,2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)7批次,60人,0.3萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.3萬(wàn)元,下降50%,主要是公務(wù)接待減少等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出297.15萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)249.40萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)47.74萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.74萬(wàn)元,比上年增加19.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)71.73%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局共有車輛0輛。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè),涉及資金297.13萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,自評(píng)平均20分。


第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

012001新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局-210422000自評(píng)表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣工業(yè)和信息化局公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx


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