新賓滿族自治縣氣象局2022年度部門決算
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第一部分    新賓滿族自治縣氣象局概況

主要職責

第二部分    新賓滿族自治縣氣象局2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

第三部分    新賓滿族自治縣氣象局2022年度部門決算情況說明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分新賓滿族自治縣氣象局概況

 

 

一、主要職責

1.為國家建設和社會生活提供氣象觀測信息服務。

2.負責地面氣象觀測、記錄、報表制作

3.負責航空及危險天氣報

4.制作、發(fā)布天氣預報

5.為當?shù)毓まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)、防災、抗災和人民群眾生產(chǎn)生活提供公眾氣象服務

6.農(nóng)業(yè)氣象服務

7.專業(yè)氣象服務

8.專項氣象服務

第二部分新賓滿族自治縣氣象局2022年度部門決算報表

 

 

 

 

 

 第三部分新賓滿族自治縣氣象局2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計20.92萬元,包括:

1.財政撥款收入20.92萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入20.92萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比,今年收入增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因:人員無變化。

(二)支出總計20.92萬元,包括:

1.基本支出0萬元。

2.項目支出20.92萬元,占支出總計的100%。主要國土海洋氣象等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比,今年支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因:無人員變化。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2022年度財政撥款支出20.92萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出20.92萬元。與上年相比,財政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(降低)0萬元,主要原因:無人員變化。與年初預算相比,2022財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的0%,項目完成年初預算的100%。

(二)具體情況

2022年度財政撥款支出20.92萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出20.92萬元,占100%;住房保障支出0萬元,占0%。

1.一般公共服務支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出0萬元。

4.農(nóng)林水事務支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出20.92萬元,具體包括:

其他自然資源事務支出20.92萬元,主要是對個人和家庭的補助等支出,完成年初預算的100%,決算等于年初預算數(shù)的原因主要是無人員變化。

7.住房保障支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

2022年新賓滿族自治縣氣象局機關運行經(jīng)費支出0萬元.

(二)政府采購支出情況

2022年新賓滿族自治縣氣象局政府采購支出總額0萬元.

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣氣象局共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預算管理要求,我局組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個(氣象地方津補貼),涉及資金20.92萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))80分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題:績效管理工作能力薄弱。下一步將采取以下措施加以改進:更加完善預算績效管理機制。


第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用xx撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.自然資源海洋氣象等支出(類)氣象事務(款)氣象服務(項反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預報預測服務產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣氣象局公開表.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣氣象局決算公開情況表.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣氣象局自評表.xls


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