新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門(mén)決算
瀏覽:729次'時(shí)間:2023年7月14日

目    錄

 

第一部分    新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第三部分    新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局概況

 

 

一、主要職責(zé)

(一)擬訂我縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施并組織實(shí)施,組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定退役軍人特珠保障政策并組織落實(shí)。

組織協(xié)調(diào)落實(shí)移交地方的離休退休軍人,符合條件的其他退役軍人和無(wú)軍籍退休退職職工的住房保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

組織指導(dǎo)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并組織實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人安置相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

 

(七)組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實(shí)國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)“三方面人員”相關(guān)工作。

負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,審核擬列入全縣重點(diǎn)保護(hù)單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄,承辦烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)事宜,總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組和縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

十一完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

十二職能轉(zhuǎn)變?h退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

 

 

第二部分新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門(mén)決算報(bào)表

 

 

 

 

 

第三部分新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)448.81萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入448.81萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入448.81萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

與上年相比,今年收入增加24.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因:人員薪資變化和職工保險(xiǎn)、公積金增加。

(二)支出總計(jì)448.81萬(wàn)元,包括:

1.基本支出82.10萬(wàn)元,占支出總計(jì)的18%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出73.90萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出8.17萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出366.72萬(wàn)元,占支出總計(jì)的82%。主要包括烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、其他退役安置支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比,今年支出增加24.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因:人員薪資變化和職工保險(xiǎn)、公積金增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出448.81萬(wàn)元,其中:基本支出82.10萬(wàn)元,項(xiàng)目支出366.72萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加24.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因:人員薪資變化和職工保險(xiǎn)、公積金增加。與年初預(yù)算相比,2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的676%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的124%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。

(二)具體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出448.81萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出437.88萬(wàn)元,占98%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.01萬(wàn)元,占1%;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,占0%;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障支出6.93萬(wàn)元,占1%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,具體包括:

(1)行政運(yùn)行0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。

(2)一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。

(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。

(4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)

(5)信息化建設(shè)0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。

(6)事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。

(7)其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出437.88萬(wàn)元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。

(2)事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。

(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.58萬(wàn)元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的115,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

(4)死亡撫恤0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)。

(5)傷殘撫恤289.32萬(wàn)元,主要是烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)、其他優(yōu)撫支出等支出,年初無(wú)預(yù)算,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)年初預(yù)算

6退役安置53.95萬(wàn)元,主要是退役士兵安置等支出,年初無(wú)預(yù)算,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)年初預(yù)算

7退役軍人管理事務(wù)87.03萬(wàn)元,主要是行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、擁軍優(yōu)屬等支出。

3.衛(wèi)生健康支出4.01萬(wàn)元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療4.01萬(wàn)元,主要是行政單位醫(yī)療支出,完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政單位醫(yī)療基數(shù)增加。

(2)事業(yè)單位醫(yī)療 0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)預(yù)算。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出 0萬(wàn)元,具體包括:

其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)預(yù)算。

5.金融支出0萬(wàn)元,具體包括:

其他金融支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)預(yù)算

6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,具體包括:

其他自然資源事務(wù)支出0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無(wú)預(yù)算。

7.住房保障支出6.93萬(wàn)元,具體包括:

住房公積金6.93萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的104%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)預(yù)算。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,主要無(wú)因公出國(guó),2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是無(wú)因公出國(guó)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要無(wú)公務(wù)接待,2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是無(wú)公務(wù)接待。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要無(wú)公務(wù)用車,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要主要無(wú)公務(wù)用車。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出82.1萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)73.92萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)8.17萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.17萬(wàn)元,比上年增加2.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)47%,主要原因是2021年單位取暖費(fèi)在中心支出,2022年在局支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局政府采購(gòu)支出總額282.52萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出282.52萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到0%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))98.42分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)增加預(yù)算項(xiàng)目管理。

 


第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.義務(wù)兵優(yōu)待:反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

 17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 19.農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助:反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上(含60周歲)、未享受到國(guó)家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補(bǔ)助。

 20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 21.住房保障(類)住房改革(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

    22.擁軍優(yōu)屬:反映開(kāi)展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

23.退役安置:反映用于退役軍人安置方面的支出。

24.撫恤:反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

25.其他退役軍人事務(wù)管理支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

(公開(kāi)情況)遼寧省撫順市新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí)).xlsx

(績(jī)效整體自評(píng)表)新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣退役軍人事務(wù)局(本級(jí)).xlsx


亚洲av综合色区无码一区爱av,十八禁啪啪无遮挡网站,国产成人Av一区二区三区,国产成人AV在线免播放观看 利川市| 开化县| 弋阳县| 金坛市| 南昌县| 石城县| 铜鼓县| 武威市| 康定县| 绥棱县| 汕尾市| 高雄市| 鹤岗市| 泰安市| 华容县| 古蔺县| 凤山市| 缙云县| 镇江市| 临洮县| 马山县| 茌平县| 徐州市| 美姑县| 汝州市| 抚远县| 乌审旗| 白玉县| 达尔| 临朐县| 岳池县| 南平市| 建水县| 土默特左旗| 新邵县| 都江堰市| 华阴市| 漾濞| 宜州市| 鱼台县| 鸡西市|