新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算
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第一部分    新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第三部分    新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算情況說明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分新賓滿族自治縣xx局概況

 

 

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

(二)組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。

(四)貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

(五)貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布機(jī)制。

(六)制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺建設(shè)。

(七)制定定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障和生育保險領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè),指導(dǎo)規(guī)范全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

(九)擬訂并組織實(shí)施統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)療保險、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險、全縣公務(wù)員補(bǔ)助政策,指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險、生育保險、公務(wù)員補(bǔ)助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作。擬定并組織實(shí)施醫(yī)療保險門診特殊。圆。╄b定的政策。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變?h醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三級聯(lián)動”改革,踐行以人民為中心的發(fā)展思想,切實(shí)強(qiáng)化服務(wù),更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(十二)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工?h衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障2022年度部門決算報表

 

 

 

 

 

 第三部分新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計74.7萬元,包括:

1.財政撥款收入74.7萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入74.7萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

與上年相比,今年收入增加6.74萬元,增長9.96%,主要原因:一是增加人員;二是人員工資增加。

(二)支出總計74.7萬元,包括:

1.基本支出72.7萬元,占支出總計的97.32%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出61.27萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬元,商品和服務(wù)支出11.41萬元。

2.項(xiàng)目支出2萬元,占支出總計的2.75%。主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比,今年支出增加6.74萬元,增長9.96%,主要原因:一是增加人員;二是人員工資增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出74.7萬元,其中:基本支出72.7萬元,項(xiàng)目支出2萬元。與上年相比,財政撥款支出增加6.74萬元,增長9.96%,主要原因:一是增加人員;二是人員工資增加。與年初預(yù)算相比,2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的124.52%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的120.69%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。

(二)具體情況。

2022年度財政撥款支出74.7萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出6.32萬元,占8.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出62.66萬元,占83.88%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出5.72萬元,占7.66%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括:

(1)行政運(yùn)行0萬元。

(2)一般行政管理事務(wù)0萬元。

(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

(4)財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

(5)信息化建設(shè)0萬元。

(6)事業(yè)運(yùn)行0萬元。

(7)其他財政事務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出6.32萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0萬元。

(2)事業(yè)單位離退休0萬元。

(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)6.32萬元,主要是職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

(4)死亡撫恤0萬元。

(5)傷殘撫恤0萬元。

3.衛(wèi)生健康支出62.66萬元,包括:

(1)行政運(yùn)行57.32萬元,主要是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金等支出,完成年初預(yù)算的124.83%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是增加人員;二是人員工資增加

(2)一般行政管理事務(wù)2萬元,主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的0%(追加項(xiàng)目金額為2萬元, 用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi))。

3)行政單位醫(yī)療3.34萬元,主要是職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出5.72萬元,具體包括:

住房公積金5.72萬元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的102.33%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整,將績效納入公積金基數(shù)統(tǒng)計中

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元,主要用于業(yè)務(wù)支出等,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計3批次,20人,0.08萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.01萬元,下降10%,主要是公用經(jīng)費(fèi)減少,縮短開資等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出72.7萬元,其中:人員經(jīng)61.29萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)11.41萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.41萬元,比上年增加3.65萬元,增長47.04%,主要原因是增加人員,車輛補(bǔ)助費(fèi)用增高。

(二)政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))98.72分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:暫未發(fā)現(xiàn)問題。

 


第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 (項(xiàng)):指用財政撥款安排的單位職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

16. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))反映行政單位在職人員醫(yī)療保險費(fèi)用繳納支出。

17. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出

18.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):單位組建初期業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映用財政撥款安排的職工住房公積金繳費(fèi)支出。

055001新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局-210422000自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局.xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣醫(yī)療保障局(公開情況統(tǒng)計表).xlsx


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