中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì) 辦公室2022年度部門決算
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第一部分 中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況 一、 主要職責(zé) 第二部分 中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算報(bào)表 一、2022年度收入支出決算總表 二、2022年度收入決算表 三、2022年度支出決算表 四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋 第一部分中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 概況
一、主要職責(zé) (一)在縣委和委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、監(jiān)委、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理工作。 (二)貫徹執(zhí)行中央、省委、市委、縣委關(guān)于行政體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī),擬訂全縣行政體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理政策、地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌謀劃全縣行政體制改革,負(fù)責(zé)黨政群機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位改革。 (三)負(fù)責(zé)全縣各級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理和實(shí)名制管理,擬訂全縣各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制分配方案和全縣事業(yè)單位編制總量控制方案。 (四)擬訂縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施,審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案。 (五)按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備的審核和審批,負(fù)責(zé)縣級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)日常管理,協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門之間以及縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間職責(zé)分工。 (六)負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)權(quán)責(zé)清單管理工作。 (七)擬訂縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案并組織實(shí)施,推進(jìn)事業(yè)單位分類改革,配合行業(yè)管理體制改革,推進(jìn)相關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革。 (八)按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)縣直事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、經(jīng)費(fèi)渠道等事項(xiàng)的審核和審批。 (九)監(jiān)督檢查全縣各級(jí)機(jī)構(gòu)改革方案和機(jī)構(gòu)編制管理政策、制度執(zhí)行情況,黨政群機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革政策落實(shí)情況,建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。 (十)建立和完善全縣事業(yè)單位法人登記制度,依法對(duì)縣直事業(yè)單位進(jìn)行登記管理,承辦縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。 (十一)完成縣委和委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
第二部分中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算報(bào)表
第三部分中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)84.55萬(wàn)元,包括: 財(cái)政撥款收入84.55萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入84.55萬(wàn)元。與上年相比,今年收入增加20.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)32%, 與上年相比,今年收入增加20.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)32%,主要原因:一是增加工作實(shí)績(jī)考核獎(jiǎng)金增發(fā)部分;二是養(yǎng)老系數(shù)、公積金基數(shù)調(diào)整。 (二)支出總計(jì)84.55萬(wàn)元,包括: 1.基本支出81.55萬(wàn)元,占支出總計(jì)的96.45%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出75.37萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.07萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出6.11萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出3萬(wàn)元,占支出總計(jì)的3.55%。主要包括一般行政管理事務(wù)等業(yè)務(wù)支出。 與上年相比,今年支出增加20.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)32%,主要原因:一是增加工作實(shí)績(jī)考核獎(jiǎng)金增發(fā)部分;二是養(yǎng)老系數(shù)、公積金基數(shù)調(diào)整。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。 與上年相比,無(wú)變化。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出84.55萬(wàn)元,其中:基本支出81.55萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加20.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)32%,主要原因:一是增加工作實(shí)績(jī)考核獎(jiǎng)金增發(fā)部分;二是養(yǎng)老系數(shù)、公積金基數(shù)調(diào)整。 與年初預(yù)算相比,2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的153.42%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的147.98%,項(xiàng)目因無(wú)年初預(yù)算數(shù),無(wú)法比較。 (二)具體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出84.55萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出68.68萬(wàn)元,占77.68%;社會(huì)保障和就業(yè)支出7.56萬(wàn)元,占8.94%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.1萬(wàn)元,占4.85%;住房保障支出7.21萬(wàn)元,占8.53%。 1.一般公共服務(wù)支出68.68萬(wàn)元,具體包括: (1)行政運(yùn)行62.68萬(wàn)元,主要是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的153.97%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加工作實(shí)績(jī)考核獎(jiǎng)金增發(fā)部分。 (2)一般行政管理事務(wù)3萬(wàn)元,主要是辦公用品購(gòu)入等支出,為追加項(xiàng)目。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出7.56萬(wàn)元,具體包括: 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.56萬(wàn)元,主要是單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的143.73%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)。 3.衛(wèi)生健康支出4.1萬(wàn)元,包括: 行政單位醫(yī)療4.1萬(wàn)元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的128.93%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)。 4.住房保障支出7.21萬(wàn)元,具體包括: 住房公積金7.21萬(wàn)元,主要是單位工作人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的120.97%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)整公積金繳費(fèi)基數(shù)。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.01萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。 2.公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門檢查工作及調(diào)研等,2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次,16人,0.1萬(wàn)元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.1萬(wàn)元,上一年度未做預(yù)算無(wú)公務(wù)接待。 3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,與上年相比無(wú)變化。 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出81.55萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)75.44萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)6.11萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2022年中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.11萬(wàn)元,比上年增加0.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.99%,主要原因是辦公費(fèi)增加。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 2022年中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2022年12月31日,中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有車輛0輛。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位沒(méi)有2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出,但進(jìn)行了單位整體績(jī)效自評(píng)。單位整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)100%,總評(píng)價(jià)得分98.54分。 通過(guò)績(jī)效自評(píng)未發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理存在問(wèn)題,下一步縣委編辦將繼續(xù)遵守國(guó)家及財(cái)政有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格把控資金使用情況,使有限的資金發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 4.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 5.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 9.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 033001中共新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室-210422000自評(píng)表.xls 中國(guó)共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室.xlsx 中國(guó)共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx |