新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會 2022年度部門決算
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目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會概況 一、 主要職責(zé) 第二部分 新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算報表 一、2022年度收入支出決算總表 二、2022年度收入決算表 三、2022年度支出決算表 四、2022年度財政撥款收入支出決算總表 五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 第三部分 新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé) 工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團(tuán)體和民間商會,是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。其主要職責(zé)是: (一)宣傳貫徹執(zhí)行國家分布的各項方針、政策; (二)對非公有制經(jīng)濟(jì)人士進(jìn)行團(tuán)結(jié)、教育引導(dǎo)和服務(wù)工作; (三)依法保護(hù)非公有制經(jīng)濟(jì)的合法權(quán)益和公平競爭,協(xié)助政府對他們進(jìn)行監(jiān)督和管理; (四)通過參政議政,積極反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見、建議,參與國家的民主決策、民主管理; (五)積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)參與國家經(jīng)濟(jì)體制改革; (六)圍繞國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度,提高企業(yè)經(jīng)營管理水平; (七)引導(dǎo)和教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士“愛國、敬業(yè)、守法”,在三個文明建設(shè)中發(fā)揮積極作用; (八)為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù); (九)組織會員參加各種經(jīng)貿(mào)洽談會,產(chǎn)品展銷會; (十)為會員提供有關(guān)證明,協(xié)調(diào)關(guān)系,調(diào)解經(jīng)濟(jì)糾紛; (十一)承辦政府和有關(guān)部門委托事項。
第二部分新賓縣滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算報表
第三部分新賓縣滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計52.99萬元,包括: 財政撥款收入52.99萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入52.99萬元,政府性基金收入0萬元。 與上年相比,今年收入增加16.76萬元,增長46.26%,主要原因:一是人員變動,二是社保醫(yī);鶖(shù)上調(diào)。 (二)支出總計52.99萬元,包括: 1.基本支出50.99萬元,占支出總計的96.22%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出43.71萬元,商品和服務(wù)支出6.8萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.48萬元。 2.項目支出2萬元,占支出總計的3.8%。主要包括商會團(tuán)建活動、年輕一代商會成立籌備業(yè)務(wù)支出。 與上年相比,今年支出增加16.76萬元,增長46.26%,主要原因:人員增加,工資增加,社保醫(yī);鶖(shù)上調(diào)。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬元。 二、財政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2022年度財政撥款支出52.99萬元,其中:基本支出50.99萬元,項目支出2萬元。與上年相比,財政撥款支出增加16.76萬元,增長46.26%,主要原因項目支出增加。與年初預(yù)算相比,2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的156.78%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的150.86%,項目為追加年初無預(yù)算。 (二)具體情況。 2022年度財政撥款支出52.99萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出41.20萬元,占77.75%;社會保障和就業(yè)支出5.04萬元,占9.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.49萬元,占4.7%;住房保障支出4.26萬元,占8.05%。 1.一般公共服務(wù)支出41.20萬元,具體包括: (1)行政運行39.2萬元,主要是人員工資、津貼、公務(wù)費、交通費、工會經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的108%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加工資等有所調(diào)整。 (2)一般行政事務(wù)管理事務(wù)2萬元,主要用于商會團(tuán)建活動、年輕一代商會的籌備支出。 2.社會保障和就業(yè)支出5.04萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休0.53萬元,主要是退休人員補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的106%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費增加。 (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.51萬元,主要是養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的153.4%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。 3.衛(wèi)生健康支出2.49萬元,包括: 行政單位醫(yī)療2.49萬元,主要是醫(yī)療保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的123.27%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī);鶖(shù)調(diào)整。 4.住房保障支出4.26萬元,具體包括: 住房公積金4.26萬元,主要是職工住房公積金支出,完成年初預(yù)算的131.89%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)調(diào)整。 三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。 1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2022年因公出國(境)費與上年相比無變化。 2.公務(wù)接待費0萬元,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2022年公務(wù)接待費與上年相比無變化。 3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元,與上年相比無變化。 公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。 公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出50.99萬元,其中:人員經(jīng)費44.2萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、住房公積金;日常公用經(jīng)費6.79萬元,主要包括辦公費、郵電費差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。 五、其他重要事項的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 2022年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出6.79萬元,比上年增加3.44萬元,增長102.69%,主要原因是人員變動。 (二)政府采購支出情況。 2022年新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目0個,涉及資金0萬元,整體績效自評項目2個,涉及金額33.80萬元。自評率達(dá)到100%,總評價得分98.80分。 通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:無
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 4.一般公共服務(wù)支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 7.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 011001新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會-210422000自評表.xls 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會.xlsx 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會公開情況統(tǒng)計表.xlsx |