中共新賓滿族自治縣委政法委員會 2022年度部門決算
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第一部分    中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會概況

一、 主要職責

第二部分    中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

第三部分    中共新賓滿族自治縣委員會政法委員會2022年度部門決算情況說明

 

第四部分    名詞解釋

 

第一部分中共新賓滿族自治縣委政法委員會概況

 

一、主要職責

(一)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動,保證國家法律、法規(guī)在全縣政法系統(tǒng)的正確實施;研究制定落實黨的政法工作方針政策措施;對一定時期的政法工作和社會穩(wěn)定工作做出全局性部署,并督促貫徹落實。

(二)監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況;指導全縣政法機關(guān)執(zhí)行監(jiān)督機構(gòu)的工作;研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件;督促、推動大案、要案的查處工作。

(三)研究、制定加強全縣政法隊伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導班子建設(shè)的意見和措施,并監(jiān)督、檢查貫徹落實情況;按管理權(quán)限管理政法系統(tǒng)干部。

(四)指導和監(jiān)督政法系統(tǒng)的紀檢監(jiān)查工作,協(xié)助有關(guān)部門查處政法干警違法、違紀案件。

(五)組織指導全縣的社會治安綜合治理工作。調(diào)查掌握社會治安綜合治理方面的情況和問題,研究制定落實措施和需要采取的對策,組織推動全縣社會治安綜合治理工作和各項措施的落實。

(六)調(diào)查分析研究全縣社會穩(wěn)定形勢,組織協(xié)調(diào)、指導全縣維護社會穩(wěn)定工作,落實維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導責任制;對影響穩(wěn)定的突出問題進行協(xié)調(diào)處置,對“敏感期”和國家、全省、全市、全縣性重大政治活動期間出現(xiàn)的影響穩(wěn)定的突出問題進行協(xié)調(diào)處置。

(七)組織開展全縣政法、綜合治理的調(diào)查研究工作,綜合分析形勢,及時向縣委反映重大情況和重要信息,總結(jié)經(jīng)驗,解決新問題,探討和推動政法改革工作;接待和處理有關(guān)政法方面的來信來訪。

 

第二部分中共新賓滿族自治縣委政法委員會2022年度部門決算報表

 

 第三部分中共新賓滿族自治縣委政法委員會2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計309.32萬元,包括:

財政撥款收入309.32萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入309.32萬元,政府性基金收入0萬元。

與上年相比,今年收入減少83.82萬元,降低21.32%,主要原因:信訪工作劃出,人員調(diào)整

(二)支出總計309.32萬元,包括:

1.基本支出261.34萬元,占支出總計的84.49%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出213.41萬元,對個人和家庭的補助支出37.10萬元,商品和服務支出56.51萬元,資本性支出2.30萬元。

2.項目支出47.88萬元,占支出總計的15.51%。主要包括維穩(wěn)等業(yè)務支出。

與上年相比,今年支出減少72.84萬元,降低60.34%,主要原因:一是機構(gòu)調(diào)整信訪工作從政法委劃出;二是人員調(diào)整工資變動。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

本年無結(jié)余,收支平衡,與上年相比無變化。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出309.32萬元,其中:基本支出261.34萬元,項目支出47.88萬元。與上年相比,財政撥款支出83.82萬元,降低21.32%,主要原因:一是機構(gòu)調(diào)整信訪工作從政法委劃出;二是人員調(diào)整工資變動。

與年初預算相比,2022財政撥款支出完成年初預算的110.40%,其中:基本支出完成年初預算的93.27%,項目支出年初無預算。

(二)具體情況。

2022年度財政撥款支出309.32萬元,按支出功能分類科目分,包括:公共安全支出223.23萬元,占72.17%;社會保障和就業(yè)支出24.50萬元,占7.92%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.5萬元,占3.72%;住房保障支出:19.62萬元,占6.34%;農(nóng)林水支出30.47萬元,占9.85%。

1.公共安全支出238.24萬元,具體包括:

(1)行政運行208.23萬元,主要是人員經(jīng)費、商品和服務支出等支出,完成年初預算的97.42%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動及工資調(diào)整。

(2)公共法律服務2萬元,主要是用于開展法律援助工作等支出。年初無預算,項目為追加。

(3)一般行政管理事務13.01萬元,主要是用于本單位勞務費用及日常等支出。年初無預算,項目為追加。

2.社會保障和就業(yè)支出24.50萬元,具體包括:

(1)行政單位離退休2.32萬元,主要是退休采暖補貼等支出,完成年初預算的58.29%,決算數(shù)于年初預算數(shù)的原因主要是人員調(diào)動。

2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.78萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預算的95.97%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動及工資調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出11.5萬元,包括:

行政單位醫(yī)療11.5萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險單位部分繳費等支出,完成年初預算的73.34%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動及工資調(diào)整。

4.農(nóng)林水事務支出30.47萬元,具體包括:

其他農(nóng)業(yè)支出30.47萬元,主要是對村民委員會和村黨支部的補助等支出,年初無預算,項目為追加。

5.住房保障支出19.61萬元,具體包括:

住房公積金19.61萬元,主要是在職人員公積金等支出,完成年初預算的76.90%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動及工資調(diào)整。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1萬元,完成年初預算的76.92%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務接待費用減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2022年因公出國(境)費比上年減少0萬元。

2.公務接待費1萬元,主要用于上級檢查工作餐等,2022年國內(nèi)公務接待累計32批次,67人,1萬元。2022年公務接待費比上年增加0.47萬元,增長188.67%,主要是接待上級檢查工作增加原因。

3. 公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少18.12萬元,下降100%,主要是由于機構(gòu)調(diào)整信發(fā)局調(diào)撥至縣政府該項費用也撥至縣政府。

公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出261.43萬元,其中:人員經(jīng)費215.63萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費45.80萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年中共新賓滿族自治縣委政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出45.80萬元,比上年減少4.33萬元,降低8.63%,主要原因是人員變動工資調(diào)整。

(二)政府采購支出情況。

2022年中共新賓滿族自治縣委政法委員會支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元其中。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,2022年中共新賓滿族自治縣委政法委員會共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求,我局開展2022年度預算整體績效自評,共涉及預算支出項目2個,涉及資金280.17萬元,自評覆蓋率達到100%,總評價得分99.2分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題:

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用xx撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.公共安全(類)司法(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.公共安全(類)司法(款)一般行政事務管理(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.公共安全(類)司法(款)法律援助(項):反映各級法律援助機構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出((款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

015001中共新賓滿族自治縣委政法委員會-210422000自評表.xls

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會政法委員會..xlsx

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣委員會政法委員會公開情況統(tǒng)計表.xlsx


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