新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算
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第一部分    新賓滿族自治文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第三部分    新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明

 

第四部分    名詞解釋

 

第一部分新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

 

 

一、主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)縣委文藝工作方針政策,了解全縣文藝界情況,為縣委、縣政府有關(guān)決策服務(wù)。

(二)了解把握文藝輿情,加強(qiáng)對廣大文藝工作者的思想政治引領(lǐng)。

(三)引導(dǎo)全縣廣大文藝工作者堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向,開展主題文藝實(shí)踐活動,推出文藝精品,培養(yǎng)優(yōu)秀文藝人才。

(四)聯(lián)系和服務(wù)基層、創(chuàng)作一線文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體。

(五)組織開展藝術(shù)交流、創(chuàng)作培訓(xùn)、成果展示、文藝人才培養(yǎng)舉薦、優(yōu)秀作品扶持、職稱評審等工作,推進(jìn)網(wǎng)上文聯(lián)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)文藝發(fā)展,拓寬服務(wù)渠道,提升會員服務(wù)管理水平。

(六)發(fā)揮行業(yè)建設(shè)主導(dǎo)作用,強(qiáng)化行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律,開展文藝界行風(fēng)建設(shè)、文藝維權(quán)等工作。

(七)完成縣委交辦的其他任務(wù)。

 

第二部分新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算報表

 

第三部分新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計20.92萬元,包括:

財政撥款收入20.92萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入20.92萬元,收入無法與上年相比,主要原因:新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù)。

(二)支出總計20.92萬元,包括:

1.基本支出19.92萬元,占支出總計的95.22%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出18.35萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出1.57萬元。

2.項目支出1萬元,占支出總計的4.78%。主要包括會議、采風(fēng)等業(yè)務(wù)支出。

收入無法與上年相比,主要原因:新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù)。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

無法與上年相比,主要原因:新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù)。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出20.92萬元,其中:基本支出19.92萬元,項目支出1萬元。收入無法與上年相比,主要原因:新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù)。

與年初預(yù)算相比,2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的132.24%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的125.92%,年初預(yù)算沒有項目支出。

(二)具體情況。

2022年度財政撥款支出20.92萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出16.27萬元,占77.77%;社會保障和就業(yè)支出1.92萬元,占9.18%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.04萬元,占4.97%;住房保障支出1.69萬元,8.08%。

1.一般公共服務(wù)支出16.27萬元,具體包括:

(1)行政運(yùn)行15.27萬元,主要是人員工資、津貼、公務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的127.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。

(2)一般行政管理事務(wù)1萬元,主要是會議、文聯(lián)采風(fēng)等支出,項目經(jīng)費(fèi)增加,追加的指標(biāo)。

2.社會保障和就業(yè)支出1.92萬元,具體包括:

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1.92萬元,主要是在職人員工資等支出,完成年初預(yù)算的121.52%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出1.04萬元,包括:

行政單位醫(yī)療1.04萬元,主要是醫(yī)療費(fèi)用等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)

4.住房保障支出1.69萬元,具體包括:

住房公積金1.69萬元,主要是職工繳納的住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的143.22%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增長,公積金增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù),無法比較。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1. 因公出國(境)費(fèi)0萬元2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。因新成立單位,2022年因公出國(境)費(fèi),無法與上年比較。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。因新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù)無法與上年比較。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,因新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出19.92萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)18.35萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補(bǔ)貼;日常公用經(jīng)費(fèi)1.57萬元,主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.57萬元,新成立單位,沒有上年數(shù)據(jù)。

(二)政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位沒有2022年度預(yù)算項目支出,但進(jìn)行了單位整體績效自評。單位整體績效目標(biāo)覆蓋率達(dá)100%,總評價得分97.74分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:無。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指級財政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事物(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事物(款)行政運(yùn)行(項):反應(yīng)行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位醫(yī)療(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

004001新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)屆聯(lián)合會-210422000.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會.xlsx

中國共產(chǎn)黨遼寧省撫順市新賓滿族自治縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會公開情況統(tǒng)計表.xlsx


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