新賓滿族自治縣紅十字會2022年度部門決算
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目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣紅十字會概況 一、 主要職責(zé) 第二部分 新賓滿族自治縣紅十字會2022年度部門決算報表 一、2022年度收入支出決算總表 二、2022年度收入決算表 三、2022年度支出決算表 四、2022年度財政撥款收入支出決算表 五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣紅十字會2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣紅十字會概況
一、主要職責(zé) 新賓滿族自治縣紅十字會主要職能有四項: 一是宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》,糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象; 二是開展備災(zāi)救災(zāi)工作。組織社會捐助,依法接受國內(nèi)外組織和個人捐贈,在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中,開展救護(hù)和救助工作,及時向災(zāi)區(qū)群眾和受難者提供急需的人道主義救助; 三是普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識,進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn),開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、人體(器官)、眼組織的宣傳、動員工作,開展預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育幾其它人道主義服務(wù)工作; 四是開展紅十字青少年活動;五是參加國際人道主義救援工作,宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;六是承辦縣委、縣政府和上級紅十字會交辦的其他工作。
第二部分新賓滿族自治縣紅十字會2022年度部門決算報表 一、2021年度收入支出決算總表 二、2021年度收入決算表 三、2021年度支出決算表 四、2021年度財政撥款收入支出決算表 五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分新賓滿族自治縣紅十字會2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計41.47萬元,包括: 1.財政撥款收入41.47萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入41.47萬元,政府性基金收入0萬元。 2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。 3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。 4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。 5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。 6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。 與上年相比,今年收入增加5.63萬元,增長15.71%,主要原因:調(diào)整工資,增加收入。 (二)支出總計41.47萬元,包括: 1.基本支出41.47萬元,占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出38.01萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,商品和服務(wù)支出3.47萬元。 2.項目支出0萬元,占支出總計的0%。 3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。 4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。 5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。 與上年相比,今年支出增加5.63萬元,增長15.71%,主要原因:調(diào)整工資,增加收入。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 二、財政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2022年度財政撥款支出41.47萬元,其中:基本支出41.47萬元,項目支出0萬元。與上年相比,財政撥款支出增加5.63萬元,增長15.71%,主要原因:調(diào)整工資,增加收入。與年初預(yù)算相比,2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的115.61%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的115.61%。 (二)具體情況。 2022年度財政撥款支出41.47萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出36.04萬元,占86.91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.16萬元,占5.21%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出3.27萬元,占7.89%。 1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括: (1)行政運行0萬元。 (2)一般行政管理事務(wù)0萬元。 (3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。 (4)財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。 (5)信息化建設(shè)0萬元。 (6)事業(yè)運行0萬元。 (7)其他財政事務(wù)支出0萬元。 2.社會保障和就業(yè)支出36.04萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休0萬元。 (2)事業(yè)單位離退休0萬元。 (3)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.8萬元,主要是養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的135.71%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資變動,調(diào)整養(yǎng)老保險基數(shù)。 (4)死亡撫恤0萬元。 (5)傷殘撫恤0萬元。 3.衛(wèi)生健康支出2.16萬元,包括: (1)行政單位醫(yī)療2.16萬元。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。 4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元,具體包括: 其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。 5.金融支出0萬元,具體包括: 其他金融支出0萬元。 6.自然資源海洋氣象等支出0萬元,具體包括: 其他自然資源事務(wù)支出0萬元。 7.住房保障支出3.27萬元,具體包括: 住房公積金3.27萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的109%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資變動,調(diào)整公積金基數(shù)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于0年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少開銷。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。 1. 因公出國(境)費0萬元,主要用于無,2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。 2.公務(wù)接待費0萬元。 3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元。 公務(wù)用車購置費0萬元。 公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出41.47萬元,其中:人員經(jīng)費38.01萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費3.47萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。 五、其他重要事項的情況說明 (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 2022年新賓滿族自治縣紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出41.47萬元,比上年增加5.63萬元,增長15.71%,主要原因是調(diào)整工資。 (二)政府采購支出情況。 2022年新賓滿族自治縣紅十字會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣紅十字會共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。 (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。 根據(jù)財政預(yù)算管理要求,縣紅十字會組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))98.70分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 6.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 054001新賓滿族自治縣紅十字會-210422000自評表.xls |