新賓滿(mǎn)族自治縣看守所2022年度部門(mén)決算
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目 錄
第一部分 新賓滿(mǎn)族自治縣看守所概況 一、 主要職責(zé) 第二部分 新賓滿(mǎn)族自治縣看守所2022年度部門(mén)決算報(bào)表 一、2022年度收入支出決算總表 二、2022年度收入決算表 三、2022年度支出決算表 四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿(mǎn)族自治縣看守所2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿(mǎn)族自治縣看守所概況
一、主要職責(zé) (一)看守所是羈押貪污刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的機(jī)關(guān)。被判處有期徒刑一年以下或者余刑一年以下,不便送往監(jiān)獄執(zhí)行的罪犯,由看守所監(jiān)管。 (二)看守所依據(jù)國(guó)家法律對(duì)被羈押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯實(shí)行武裝警戒看守,保障安全;對(duì)犯罪嫌疑人、被告人、罪犯進(jìn)行教育;管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判的順利進(jìn)行。貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章。 (三)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)監(jiān)所管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、負(fù)責(zé)有關(guān)被逮捕、刑事拘留和犯罪嫌疑人,對(duì)在押人員進(jìn)行教育管理。 (四)負(fù)責(zé)對(duì)在押人員實(shí)行看管、教育、押解、組織勞動(dòng)、生活及衛(wèi)生管理、檢查攜帶物品、查閱來(lái)往信件、監(jiān)視接見(jiàn)。 (五)嚴(yán)格根據(jù)工作步驟開(kāi)展各項(xiàng)工作。 (六)負(fù)責(zé)對(duì)新收押人員進(jìn)行監(jiān)規(guī)、行為規(guī)范教育,通知應(yīng)盡義務(wù)和享受的權(quán)力。 (七)負(fù)責(zé)干警思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施人員培訓(xùn)、公安教育和公安宣傳工作。 (八)承辦縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。 第二部分新賓滿(mǎn)族自治縣看守所2022年度部門(mén)決算報(bào)表
第三部分新賓滿(mǎn)族自治縣看守所2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)109.44萬(wàn)元,包括: 財(cái)政撥款收入109.44萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入109.44萬(wàn)元。 與上年相比,今年收入減少11.57萬(wàn)元,下降9.6%,主要原因:一是拘押收教場(chǎng)所在押犯人給養(yǎng)費(fèi)減少10萬(wàn)元,二是一般行政管理事業(yè)費(fèi)的維修費(fèi)1.57萬(wàn)元 (二)支出總計(jì)109.44萬(wàn)元,包括: 1.基本支出61.14萬(wàn)元,占支出總計(jì)的56%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出61.14萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出48.3萬(wàn)元,占支出總計(jì)的44%。主要包括拘押收教場(chǎng)所在押犯人給養(yǎng)費(fèi)40萬(wàn)元和獄醫(yī)等人員的工資8.3萬(wàn)元等業(yè)務(wù)支出。 與上年相比,今年支出減少11.57萬(wàn)元,下降9.6%,主要原因:一是拘押收教場(chǎng)所在押犯人給養(yǎng)費(fèi)減少10萬(wàn)元,二是一般行政管理事業(yè)費(fèi)的維修費(fèi)1.57萬(wàn)元。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。 與上年相比,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無(wú)變化。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出109.44萬(wàn)元,其中:基本支出61.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出48.3萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少11.57萬(wàn)元,下降9.6%,主要原因:一是拘押收教場(chǎng)所在押犯人給養(yǎng)費(fèi)減少10萬(wàn)元,二是一般行政管理事業(yè)費(fèi)的維修費(fèi)1.57萬(wàn)元。 與年初預(yù)算相比,2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的179%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的100%,項(xiàng)目無(wú)年初預(yù)算。 (二)具體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出109.44萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共安全支出109.44萬(wàn)元,占100%。 一般公共安全支出109.44萬(wàn)元,具體包括: (1)行政運(yùn)行61.14萬(wàn)元,主要是辦公等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。 (2)一般行政事務(wù)8.3萬(wàn)元,主要是對(duì)在押人員的醫(yī)療獄醫(yī)工資等支出,無(wú)年初預(yù)算數(shù)。 (3)特別業(yè)務(wù)支出40萬(wàn)元,主要是拘押收教場(chǎng)所在押犯人給養(yǎng)費(fèi)40萬(wàn)元等支出,無(wú)年初預(yù)算數(shù)。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初算數(shù)的原因是節(jié)約車(chē)輛燃油費(fèi)及維修費(fèi)。(2022年其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。 3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元,比上年減少3.5萬(wàn)元,下降47%,主要是節(jié)約車(chē)輛燃油費(fèi)及維修費(fèi)。 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛的燃油費(fèi)及維修費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算0撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出61.14萬(wàn)元,其中:日常公用經(jīng)費(fèi)61.14萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2023年遼寧省新賓滿(mǎn)族自治縣看守所是公安局二級(jí)單位,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為61.14萬(wàn)元,比上年數(shù)相同。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 2022年新賓滿(mǎn)族自治縣看守所政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2022年12月31日,新賓滿(mǎn)族自治縣看守所共有車(chē)輛2輛,其中:一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2022年度預(yù)算整體績(jī)效開(kāi)展全面自評(píng),共涉及資金61.15萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%,部門(mén)總評(píng)價(jià)得分78.5分。 通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:無(wú),下一步將采取以下措施加以改進(jìn):無(wú)。
第四部分 名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 5.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待). 6.公共安全支出(類(lèi))公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 7.一般行政管理事務(wù)反映行政單位(包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 8.公共安全支出(類(lèi))公安(款)特別業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映公安機(jī)關(guān)開(kāi)展特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出。 遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣看守所2022年決算.xlsx 遼寧省撫順市新賓滿(mǎn)族自治縣看守所公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx 遼寧省新賓滿(mǎn)族自治縣看守所-自評(píng)表.xls |