新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算
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第一部分    新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第三部分    新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算情況說明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局概況

 

一、主要職責(zé)

(一)貫徹落實國家和省、市關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃,擬訂我縣相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施,起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準和縣政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

(二)協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

(三)制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

(四)協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

(五)組織實施國家基本藥物制度,貫徹落實藥物使用等政策措施,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警,落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。

(六)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān)《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。

(七)制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門落實衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準。落實并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

(八)負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測,提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,組織實施計劃生育相關(guān)政策。

(九)指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

(十)擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范,負責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護理及臨床用藥等監(jiān)督管理,組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標(biāo)準,指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究,組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作,促進中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展,開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及,推動中醫(yī)藥海外發(fā)展,參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策,開展中藥資源普查,促進中藥資源的保護、開發(fā)和合理利用。

(十一)負責(zé)縣確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作、負責(zé)縣重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

 

第二部分新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康2022年度部門決算報表

 

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 第三部分新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計7738.04萬元,包括:

1.財政撥款收入7738.04萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入7738.04萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

與上年相比,今年收入增加6237.02萬元,增長415%,主要原因:醫(yī)療機構(gòu)項目資金收入統(tǒng)一由衛(wèi)生健康局進行決算。

(二)支出總計7738.04萬元,包括:

1.基本支出329.05萬元,占支出總計的4.25%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出247.61萬元,對個人和家庭的補助支出45.62萬元,商品和服務(wù)支出35.82萬元。

2.項目支出7408.99萬元,占支出總計的95.75%。主要包括公立醫(yī)院、基本藥物制度改革、基本公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比,今年支出增加6237.02萬元,增長415%,主要原因:醫(yī)療機構(gòu)項目資金支出統(tǒng)一由衛(wèi)生健康局進行決算。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出7738.04萬元,其中:基本支出329.05萬元,項目支出7408.99萬元。與上年相比,財政撥款支出增加6237.02萬元,增長415%,主要原因:醫(yī)療機構(gòu)項目資金支出統(tǒng)一由衛(wèi)生健康局進行決算。與年初預(yù)算相比,2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的213.74%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的161.31%,項目完成年初預(yù)算的216.87%。

(二)具體情況。

2022年度財政撥款支出7738.04萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出112.47萬元,占1.45%;衛(wèi)生健康支出7606.6萬元,占98.3%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出18.97萬元,占0.25%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括:

(1)行政運行0萬元。

(2)一般行政管理事務(wù)0萬元。

(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

(4)財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

(5)信息化建設(shè)0萬元。

(6)事業(yè)運行0萬元。

(7)其他財政事務(wù)支出0萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出112.47萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休43.53萬元,主要是退休人員喪葬費、撫恤金、取暖費等支出,完成年初預(yù)算的120.95%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年中增加喪葬費、撫恤金等支出

(2)事業(yè)單位離退休0萬元0。

(3)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費21.24萬元,主要是職工養(yǎng)老保險等支出,完成年初預(yù)算的134.18%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

(4)死亡撫恤0萬元0

(5)傷殘撫恤0萬元0。

3.衛(wèi)生健康支出7606.6萬元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療13.91萬元,主要是職工醫(yī)療保險等支出,完成年初預(yù)算的73.13%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療風(fēng)險調(diào)劑金不用繳納。

(2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

5.金融支出0萬元。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元。

7.住房保障支出18.97萬元,具體包括:

住房公積金18.97萬元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的106.57%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費1萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務(wù)接待費1萬元,主要用于公務(wù)接待等,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計12批次,260人,1萬元。2022年公務(wù)接待費比上年增加0.05萬元,增長5%,主要是公務(wù)接待增加等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元。

公務(wù)用車購置費0萬元。

公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出329.05萬元,其中:人員經(jīng)費293.23萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費35.82萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局機關(guān)運行經(jīng)費支出35.82萬元,比上年減少4.12萬元,降低10.32%,主要原因是辦公經(jīng)費支出減少。

(二)政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目5個,涉及資金6112.01萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))98.95分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:一是部分項目資金執(zhí)行進度較慢;二是項目預(yù)算測算有所偏差。下一步將采取以下措施加以改進:一是加快資金使用進度,提高資金使用率;二是編制項目預(yù)算要科學(xué)、精準。


第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3. 用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

4. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7. 社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項):反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

9. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

10. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育公立事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育公立事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

 13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項):反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項):反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項):反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項):反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(項):反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項):反映計劃生育服務(wù)支出。

20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)其他優(yōu)撫對象醫(yī)療支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

23. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

25.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

26.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局(本級).xlsx

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣衛(wèi)生健康局-1(本級).xlsx


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