新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心2022年度部門決算
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目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心概況 一、 主要職責(zé) 第二部分 新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心2022年度部門決算報(bào)表 一、2022年度收入支出決算總表 二、2022年度收入決算表 三、2022年度支出決算表 四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心2022年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心概況
一、主要職責(zé) (一)落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策,為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)建設(shè)提供人力和人才相關(guān)服務(wù)。 (二)為全縣創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)孵化基地創(chuàng)建等方面提供相關(guān)服務(wù)。 (三)組織實(shí)施人力資源調(diào)查和就業(yè)、失業(yè)狀況統(tǒng)計(jì)相關(guān)服務(wù)工作。 (四)承擔(dān)全縣公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和公共就業(yè)服務(wù)工作。 (五)為全縣社會(huì)救助、社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)等民政業(yè)務(wù)提供相關(guān)數(shù)據(jù)服務(wù)和特殊群體權(quán)益保障服務(wù)。 (六)承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展服務(wù)工作。 (七)承擔(dān)縣委、縣政府及縣人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他工作。 (八)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心2022年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)671.37萬(wàn)元,包括: 1.財(cái)政撥款收入671.37萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入655.17萬(wàn)元,政府性基金收入16.2萬(wàn)元。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。 8.上年決算為總體決算,因此無(wú)法與上年對(duì)比。 (二)支出總計(jì)671.37萬(wàn)元,包括: 1.基本支出401.94萬(wàn)元,占支出總計(jì)的59.87%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出286.16萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.77萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出109.02萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出269.43萬(wàn)元,占支出總計(jì)的40.13%。主要包括公益性崗位補(bǔ)貼支出2.32萬(wàn)元;社會(huì)福利事業(yè)支出11.83萬(wàn)元;其他就業(yè)補(bǔ)助支出207.27萬(wàn)元;其他社會(huì)福利支出20.76;流浪乞討人員救助支出0.05萬(wàn)元;殯葬支出2萬(wàn)元;其他管理事務(wù)支出9萬(wàn)元;用于社會(huì)福利的彩票公益金支出16.2萬(wàn)元等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。 上年決算為總體決算,因此無(wú)法與上年對(duì)比。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。 上年決算為總體決算,因此無(wú)法與上年對(duì)比。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出671.37萬(wàn)元,其中:基本支出401.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出269.43萬(wàn)元。與上年相比,上年決算為總體決算,因此無(wú)法與上年對(duì)比。與年初預(yù)算相比,2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的108%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的64.66%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的43.34%。 (二)具體情況。 2022年度財(cái)政撥款支出671.37萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出615.52萬(wàn)元,占91.68%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.55萬(wàn)元,占2.32%;住房保障支出24.09萬(wàn)元,占3.59%;其他支出16.2萬(wàn)元,占比2.41%。 1.一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,具體包括: (1)行政運(yùn)行0萬(wàn)元。 (2)一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元。 (3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。 (4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元。 (5)信息化建設(shè)0萬(wàn)元。 (6)事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。 (7)其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出615.52萬(wàn)元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元。 (2)事業(yè)單位離退休6.77萬(wàn)元,主要是退休費(fèi)3.21萬(wàn)元;生活補(bǔ)助3.46萬(wàn)元;其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.1萬(wàn)元等支出,完成年初預(yù)算的100%。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.64萬(wàn)元,主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的117.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員工資基數(shù)增長(zhǎng),造成養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。 (4)死亡撫恤0萬(wàn)元。 (5)傷殘撫恤0萬(wàn)元。 3.衛(wèi)生健康支出15.55萬(wàn)元,包括: (1)行政單位醫(yī)療0萬(wàn)元。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療15.55萬(wàn)元,主要是單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的107.24%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是社保提供數(shù)據(jù)有誤差。 4.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。 5.金融支出0萬(wàn)元。 6.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。 7.住房保障支出24.09萬(wàn)元,具體包括: 住房公積金24.09萬(wàn)元,主要是職工住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的128.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位人員工資基數(shù)增長(zhǎng),造成公積金繳費(fèi)支出增加。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬(wàn)元。 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。 3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8.11萬(wàn)元,上年決算為總體決算,因此無(wú)法與上年對(duì)比。 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.11萬(wàn)元,主要用于汽油和維修車輛等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量3輛。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出401.94萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)292.92萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)109.02萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2022年新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 2022年新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心共有車輛3輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是就業(yè)和社會(huì)救助公務(wù)用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè),涉及資金414.55萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))98.53分。 通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問(wèn)題:沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用xx撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 (部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目,逐一解釋)… 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心(本級(jí))公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表.xlsx 067001新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心-210422000自評(píng)表.xls 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣人力資源和社會(huì)保障中心(本級(jí)).xlsx |