新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2022年度部門決算
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第一部分    新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站概況

一、 主要職責(zé)

第二部分    新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第三部分    新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2022年度部門決算情況說明

 

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站概況

 

 

一、主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境方面的方針、政策、法律、法規(guī);擬訂有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章,并組織實施和監(jiān)督檢查,監(jiān)督執(zhí)行國家和地方的各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(二)制定并組織實施全縣環(huán)境保護(hù)中長期規(guī)劃和年度計劃,并組織實施;參與制定全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及資源配置規(guī)劃;審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。

(三)負(fù)責(zé)對環(huán)境保護(hù)工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣水體、空氣、土壤和聲環(huán)境保護(hù)工作及核安全、放射性、輻射環(huán)境管理工作;監(jiān)督管理全縣廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有害化學(xué)品及噪聲、振動、機(jī)動車等污染防治工作;組織協(xié)調(diào)流域水污染防治工作;會同有關(guān)部門組織對公害的調(diào)查,并提出防治對策;調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件;協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛;組織環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。

(四)組織貫徹實施排污申報登記與排污許可、排污收費、環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度;負(fù)責(zé)基本建設(shè)項目、技術(shù)改造項目和區(qū)域開發(fā)建設(shè)項目的環(huán)境保護(hù)管理工作;組織協(xié)調(diào)城市環(huán)境綜合整治和環(huán)境綜合定量考核工作。

(五)負(fù)責(zé)全縣環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督工作,依法征收排污費,依法對轄區(qū)內(nèi)各類污染源和環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行環(huán)境監(jiān)督;依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)行為;負(fù)責(zé)污染事故的處理。

(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理對全縣生態(tài)環(huán)境有影響的資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞的恢復(fù)工作;綜合協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)、野生動植物保護(hù)及珍稀瀕危物種保護(hù)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范縣建設(shè)工作,指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè),歸口監(jiān)督管理農(nóng)村各類企業(yè)污染防治工作。

(七)負(fù)責(zé)實施環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證管理、環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證及外埠環(huán)保產(chǎn)品準(zhǔn)入許可證制度。

(八)負(fù)責(zé)全縣環(huán)境檢測、環(huán)境統(tǒng)計和環(huán)境信息工作;實施國家和省的檢測制度和規(guī)范,組織環(huán)境質(zhì)量檢測和污染源監(jiān)督性檢測,監(jiān)督執(zhí)行各項環(huán)境保護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)。

(九)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)對外交流與合作工作;組織開展全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

(十)承擔(dān)縣政府環(huán)境保護(hù)委員會的具體工作,承辦縣政府交辦的其它事項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2022年度部門決算報表

 

 

 

 

 

 第三部分新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計123.59萬元,包括:

1.財政撥款收入123.59萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入123.59萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。主要是0等。

與上年相比,今年收入減少19.29萬元,降低15.61%,主要原因:一是人員減少。

(二)支出總計123.59萬元,包括:

1.基本支出120.59萬元,占支出總計的97.57%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出85.62萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.22萬元,商品和服務(wù)支出32.75萬元。

2.項目支出3萬元,占支出總計的2.43%。主要包括節(jié)能環(huán)保支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比,今年支出減少19.29萬元,降低15.61%,主要原因:一是人員減少。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2022年度財政撥款支出123.59萬元,其中:基本支出120.59萬元,項目支出3萬元。與上年相比,財政撥款支出減少19.29萬元,降低15.61%,主要原因:一是人員減少。與年初預(yù)算相比,2022財政撥款支出完成年初預(yù)算的95.98%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的95.98%,項目為新增項目

(二)具體情況。

2022年度財政撥款支出123.59萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出11.42萬元,占9.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.67萬元,占3.78%;節(jié)能環(huán)保支出98.86萬元,占80%;農(nóng)林水支出0萬元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出8.65萬元,占7%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括:

(1)行政運(yùn)行0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

(2)一般行政管理事務(wù)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

(3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

(4)財政國庫業(yè)務(wù)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

(5)信息化建設(shè)0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

(6)事業(yè)運(yùn)行0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

(7)其他財政事務(wù)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

2.社會保障和就業(yè)支出11.42萬元,具體包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

(2)事業(yè)單位離退休2.42萬元,主要是退休人員取暖費等支出,完成年初預(yù)算的90.3%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員死亡。

(3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預(yù)算的91.74%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

(4)死亡撫恤0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

(5)傷殘撫恤0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

3.衛(wèi)生健康支出4.67萬元,包括:

(1)行政單位醫(yī)療0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

(2)事業(yè)單位醫(yī)療4.67萬元,主要是醫(yī)療保險費等支出,完成年初預(yù)算的70.54%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

4. 節(jié)能環(huán)保支出98.86萬元,具體包括:

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出3.29萬元,其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出95.57萬元決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目增加。

5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元,具體包括:

其他農(nóng)業(yè)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

6.金融支出0萬元,具體包括:

其他金融支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

7.自然資源海洋氣象等支出0萬元,具體包括:

其他自然資源事務(wù)支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。

8.住房保障支出8.65萬元,具體包括:

住房公積金8.65萬元,主要是人員住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的99.5%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.7萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2022年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。2022年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元,主要用于0等,2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2022年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費2.7萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元,主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.7萬元,主要用于公務(wù)用車日常維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出123.59萬元,其中:人員經(jīng)費87.84萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費32.75萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

2022年新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是0

(二)政府采購支出情況。

2022年新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日,新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站共有車輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車1特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目1個,涉及資金123.59萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù))達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù))100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題:一是;二是;三是;四是。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是;二是;三是;四是


第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用0撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

18.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出(項):反映用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站公開情況.xlsx

新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察保護(hù)監(jiān)測站自評表.xls

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣環(huán)境監(jiān)察大隊.xlsx


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