新賓滿族自治縣人民來訪接待中心 2024年度部門預(yù)算
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第一部分    部門預(yù)算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣人民來訪接待中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

部分    新賓滿族自治縣人民來訪接待中心2024年部門預(yù)算情況說明

部分    名詞解釋

部分    2024年新賓滿族自治縣人民來訪接待中心單位預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算  三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表


十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表


第一部分 部門預(yù)算公開管理文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 新賓滿族自治縣人民來訪接待中心概況

 

 

一、部門職責(zé)

(一)主要負(fù)責(zé)維護(hù)群眾利益化解矛盾,處理群眾信訪問題;

(二)負(fù)責(zé)來訪群眾的登記、分類接談及信訪事項(xiàng)受理、立案、交辦、督辦工作;

(三)負(fù)責(zé)重要信息的信訪編報(bào)、情況反映、接訪勸返工作;

(四)負(fù)責(zé)來縣集體訪接待、疏導(dǎo)和勸解工作,做好人民群眾來訪是案卷整理和歸檔工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣人民來訪接待中心2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 新賓滿族自治縣人民來訪接待中心2024

部門預(yù)算情況說明

 

 

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

(一)收入預(yù)算52.52萬元,其中:

1.一般公共預(yù)算撥款收入52.52萬元;

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元;

5.單位資金收入0萬元,其中:事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入 0萬元,其他收入0萬元;

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元,政府性基金預(yù)算超收收入0萬元,單位資金超收收入0萬元。

(二)支出預(yù)算52.52萬元,其中:

1.基本支出52.52萬元;

2.項(xiàng)目支出0萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元;政府采購支出0萬元;政府購買服務(wù)支出0萬元;納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè),涉及資金0萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加0.54萬元,增減變化的主要原因人員工資上漲。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2024年,新賓滿族自治縣人民來訪接待中心管理專項(xiàng)資


金共0個(gè),涉及資金0萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年新賓滿族自治縣人民來訪接待中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

四、政府采購情況

2024年新賓滿族自治縣人民來訪接待中心安排政府采購預(yù)算0萬元,具體為貨物0萬元,服務(wù)0萬元,工程0萬元;預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年,新賓滿族自治縣人民來訪接待中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元 與上年相同。其中:

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,上年相同

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,上年相同。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),與上年相同


財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位:萬元

 

 

 

項(xiàng)目

金額

2023

2024

合計(jì)

0

0

1.因公出國(境)費(fèi)

0

0

2.公務(wù)接待費(fèi)

0

0

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

0

0

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

0

0

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣人民來訪接待中心2024年年初預(yù)算購置車輛0臺,金額0萬元,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,新賓滿族自治縣人民來訪接待中心2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè),實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè),編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè),實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè),涉及資金0萬元。


第四部分 名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi), 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。


 7.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

2024年新賓滿族自治縣人民來訪接待中心單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx


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