新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會2024年度部門預算
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第一部分    新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會預算公開管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會概況

一、部門職責

二、機構設置

 

第三部分

新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算情況說明

第四部分

名詞解釋

第五部分

2024新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會預算批復表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算  三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算)

十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算)

十三、債務支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務支出預算表

十六、部門(單位)整體績效目標表

十七、部門預算項目(政策)績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表


第一部分 新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會預算公開管理文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會概況

 

 

一、新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會職責

一)貫徹落實縣委文藝工作方針政策,了解全縣文藝界情況,為縣委、縣政府有關決策服務。

(二)了解把握文藝輿情,加強對廣大文藝工作者的思想政治引領。

(三)引導全縣廣大文藝工作者堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向,開展主題文藝實踐活動,推出文藝精品,培養(yǎng)優(yōu)秀文藝人才。

(四)聯(lián)系和服務基層、創(chuàng)作一線文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體。

(五)組織開展藝術交流、創(chuàng)作培訓、成果展示、文藝人才培養(yǎng)舉薦、優(yōu)秀作品扶持、職稱評審等工作,推進網(wǎng)上文聯(lián)建設和網(wǎng)絡文藝發(fā)展,拓寬服務渠道,提升會員服務管理水平。

(六)發(fā)揮行業(yè)建設主導作用,強化行業(yè)服務、行業(yè)管理、行業(yè)自律,開展文藝界行風建設、文藝維權等工作。

(七)完成縣委交辦的其他任務。

二、機構設置

納入新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會預算編制范圍的二級預算單位包括:無。

 

 

第三部分 新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會部門預算情況說明

 

 

一、綜合預算收支指標情況

(一)收入預算 20.68萬元,其中:

1.一般公共預算撥款收入 20.68 萬元;

2.政府性基金預算撥款收入0萬元;

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0 萬元;

4.財政專戶管理資金收入0萬元;

5.單位資金收入0萬元,其中:事業(yè)收入 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,上級補助收入0 萬元,附屬單位上繳收入0 萬元,其他收入0萬元;

6.上年結轉結余 0萬元,其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0萬元,政府性基金預算超收收入0 萬元,單位資金超收收入0萬元。

(二)支出預算2 0 .6 8 萬元,其中: 

1.基本支出20.68萬元;

2.項目支出0萬元。

在 支 出 預 算 中 債 務 支 出 0 萬 元 ; 政 府 采 購 支 出 0 萬元;政府購買服務支出 0萬元;納入預算績效管理的 特定目標類和其他運轉類項目共0個,涉及資金0 萬元。

2024年預算收支比上年增加0.24 萬元,增減變化的主要原因單位養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金等增加。

二、部門管理專項資金情況

2024年,新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會管理專項資金共0個,涉及資金0萬元

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2024新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會機關運行經(jīng)費預算為 0.30 萬元,主要包括辦公費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。

四、政府采購情況

2024新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會安排政府采購預算0萬元,具體為貨物0 萬元,服務 0 萬元,工程 0 萬元;預留面向中小企業(yè)采購份額 0萬元,其中預留給小微企業(yè) 0 萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2024年,新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會財政撥款預算安排的 三公”經(jīng) 費預算為0 萬元,與上年持平。其中:

1. 因公出國(境)費 0萬元,與上年持平。

2.公務接待費0萬元,與上年持平。

3.公務用車購置及運行費 0 萬元(其中:公務用車購 置費 0萬元;公務用車運行費 0萬元),與上年持平。


財政撥款預算“三公 ”經(jīng)費支出表

單位:萬元

 

 

 

項目

金額

2023

2024

合計

0

0

1.因公出國(境)費

0

0

2.公務接待費

0

0

3.公務用車購置及運行費

0

0

其中:公務用車購置費

0

0

公務用車運行費

0

0

六、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會2024年年初預算購置車輛 0 臺,金額0 元,單位價值 50 萬元以上的通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上的專用設備 0 

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求,新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會2024年應編制部門 (單位)整體績效目標共 1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。 2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目0個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共 0個,涉及資金 0萬元。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費:是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.一般公共服務支出(類))群眾團體事物(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位醫(yī)療(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年新賓滿族自治縣文學藝術屆聯(lián)合會部門預算批復表.xlsx


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