新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會2024年度部門預算
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目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會預算公開管理文件 第二部分 新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會概況 一、部門職責 二、機構設置
一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、財政撥款預算 “ 三公”經(jīng)費支出表 八、政府性基金預算支出表 九、項目支出預算表 十、支出功能分類預算表 十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算) 十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算) 十三、債務支出預算表 十四、政府采購支出預算表 十五、政府購買服務支出預算表 十六、部門(單位)整體績效目標表 十七、部門預算項目(政策)績效目標表 十八、部門管理專項資金預算表 第一部分 新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會預算公開管理文件
第二部分 新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會概況
一、新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會職責 (一)貫徹落實縣委文藝工作方針政策,了解全縣文藝界情況,為縣委、縣政府有關決策服務。 (二)了解把握文藝輿情,加強對廣大文藝工作者的思想政治引領。 (三)引導全縣廣大文藝工作者堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向,開展主題文藝實踐活動,推出文藝精品,培養(yǎng)優(yōu)秀文藝人才。 (四)聯(lián)系和服務基層、創(chuàng)作一線文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體。 (五)組織開展藝術交流、創(chuàng)作培訓、成果展示、文藝人才培養(yǎng)舉薦、優(yōu)秀作品扶持、職稱評審等工作,推進網(wǎng)上文聯(lián)建設和網(wǎng)絡文藝發(fā)展,拓寬服務渠道,提升會員服務管理水平。 (六)發(fā)揮行業(yè)建設主導作用,強化行業(yè)服務、行業(yè)管理、行業(yè)自律,開展文藝界行風建設、文藝維權等工作。 (七)完成縣委交辦的其他任務。 二、機構設置 納入新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會預算編制范圍的二級預算單位包括:無。
第三部分 新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況 (一)收入預算 20.68萬元,其中: 1.一般公共預算撥款收入 20.68 萬元; 2.政府性基金預算撥款收入0萬元; 3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0 萬元; 4.財政專戶管理資金收入0萬元; 5.單位資金收入0萬元,其中:事業(yè)收入 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,上級補助收入0 萬元,附屬單位上繳收入0 萬元,其他收入0萬元; 6.上年結轉結余 0萬元,其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0萬元,政府性基金預算超收收入0 萬元,單位資金超收收入0萬元。 (二)支出預算2 0 .6 8 萬元,其中: 1.基本支出20.68萬元; 2.項目支出0萬元。 在 支 出 預 算 中 債 務 支 出 0 萬 元 ; 政 府 采 購 支 出 0 萬元;政府購買服務支出 0萬元;納入預算績效管理的 特定目標類和其他運轉類項目共0個,涉及資金0 萬元。 2024年預算收支比上年增加0.24 萬元,增減變化的主要原因:單位養(yǎng)老、醫(yī)保、公積金等增加。 二、部門管理專項資金情況 2024年,新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會管理專項資金共0個,涉及資金0萬元。 三、機關運行經(jīng)費安排情況 2024年新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會機關運行經(jīng)費預算為 0.30 萬元,主要包括辦公費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。 四、政府采購情況 2024年新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會安排政府采購預算0萬元,具體為貨物0 萬元,服務 0 萬元,工程 0 萬元;預留面向中小企業(yè)采購份額 0萬元,其中預留給小微企業(yè) 0 萬元。 五、“三公”經(jīng)費預算情況 2024年,新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會財政撥款預算安排的“ 三公”經(jīng) 費預算為0 萬元,與上年持平。其中: 1. 因公出國(境)費 0萬元,與上年持平。 2.公務接待費0萬元,與上年持平。 3.公務用車購置及運行費 0 萬元(其中:公務用車購 置費 0萬元;公務用車運行費 0萬元),與上年持平。 財政撥款預算“三公 ”經(jīng)費支出表 單位:萬元
六、國有資產(chǎn)占用情況 新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會2024年年初預算購置車輛 0 臺,金額0 萬元,單位價值 50 萬元以上的通用設備 0 臺,單位價值 100 萬元以上的專用設備 0 臺。 七、預算績效目標情況 根據(jù)預算績效管理要求,新賓滿族自治縣文學藝術界聯(lián)合會2024年應編制部門 (單位)整體績效目標共 1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。 2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共0個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共 0個,涉及資金 0萬元。
第四部分 名詞解釋 1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 4.機關運行經(jīng)費:是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。 5.一般公共服務支出(類))群眾團體事物(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位醫(yī)療(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 9.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 2024年新賓滿族自治縣文學藝術屆聯(lián)合會部門預算批復表.xlsx |