新賓滿族自治縣財(cái)政局2024年度部門(mén)預(yù)算
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第一部分    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

第二部分    新賓滿族自治縣財(cái)政局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第三部分

新賓滿族自治縣財(cái)政局2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分

名詞解釋

第五部分

2024新賓滿族自治縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算  三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算)

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表


十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門(mén)管理專項(xiàng)資金預(yù)算表


第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)管理文件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 新賓滿族自治縣財(cái)政局概況

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度;擬定和執(zhí)行新賓縣財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全縣財(cái)力的建議和辦法;指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作。

(二)根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;受縣政府委托編制全縣年度財(cái)政預(yù)算,審查、批復(fù)縣直各部門(mén)的預(yù)算,執(zhí)行縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算,并向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算;管理縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入,提出平衡措施,制定國(guó)庫(kù)集中收付管理工作有關(guān)政策和具體實(shí)施方案。

(三)根據(jù)全縣財(cái)政預(yù)算安排,協(xié)調(diào)縣國(guó)稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計(jì)劃。管理預(yù)算外資金和財(cái)政專戶,對(duì)預(yù)算內(nèi)、外資金綜合平衡、調(diào)劑使用。

(四)組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度,擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度;管理國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)、中外合資企業(yè)的財(cái)務(wù)工作,管理股份制企業(yè)及其他企業(yè)中國(guó)有資產(chǎn)的財(cái)務(wù)工作。

(五)管理縣級(jí)財(cái)政公共支出,制定全縣統(tǒng)一的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度、政策;協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財(cái)政專項(xiàng)資金,并對(duì)專項(xiàng)資金使用效益情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

(六)貫徹執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理的方針、政策,負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

(七)管理和監(jiān)督政府內(nèi)外債務(wù),負(fù)責(zé)外國(guó)政府貸款、世界銀行貸款等工作;負(fù)責(zé)監(jiān)管政府融資和財(cái)源建設(shè)工作。

(八)貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度;管理社會(huì)保障基金;安排財(cái)政社會(huì)保障支出;監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

(九)管理全縣會(huì)計(jì)工作;監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位及企業(yè)分行業(yè)的會(huì)計(jì)制度;指導(dǎo)和監(jiān)督會(huì)計(jì)電算化工作;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格的管理;組織實(shí)施會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育。

(十)負(fù)責(zé)全縣財(cái)政監(jiān)督檢查工作;監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況;檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題;依法查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件;提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議。

(十一)負(fù)責(zé)確定納稅人納稅地點(diǎn)和入庫(kù)級(jí)次,核發(fā)《納稅入庫(kù)級(jí)次證》;對(duì)稅收等各項(xiàng)財(cái)政收入的征收、解繳、入庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)控。

(十二)制定財(cái)政職工教育規(guī)劃;組織財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)。

(十三)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣財(cái)政局2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:新賓滿族自治縣財(cái)政局本級(jí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 新賓滿族自治縣財(cái)政局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

 

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

(一)收入預(yù)算 541.43萬(wàn)元,其中:

1.一般公共預(yù)算撥款收入 541.43 萬(wàn)元;

2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元;

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元; 4.財(cái)政專戶管理資金收入 0萬(wàn)元;

5.單位資金收入 0 萬(wàn)元,其中:事業(yè)收入0 萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元,其他收入0 萬(wàn)元;

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元其中上年財(cái)政專戶管理資金 超收收入0 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算超收收入 0 萬(wàn)元,單位 資金超收收入 0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算 541.43 萬(wàn)元,其中:

1.基本支出421.43萬(wàn)元;

2.項(xiàng)目支出120萬(wàn)元。

在支出 預(yù) 算中 債務(wù)支出0萬(wàn)元 ;政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元;納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共 3個(gè),涉及資金120萬(wàn)元。

2024年預(yù)算收支比上年減少16.46萬(wàn)元,增減變化的主要原因?yàn)?/span>有人員減少經(jīng)費(fèi)減少

二、部門(mén)管理專項(xiàng)資金情況

2024年,新賓縣財(cái)政局管理專項(xiàng)資金共 0個(gè),涉及資金


0 萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024新賓滿族自治縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為67.22 萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

四、政府采購(gòu)情況

2024新賓滿族自治縣財(cái)政局安排政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元,具體為貨物 0萬(wàn)元,服務(wù) 0萬(wàn)元,工程0 萬(wàn)元;預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0 萬(wàn)元,其中預(yù)留給小微企業(yè)0 萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年,新賓滿族自治縣財(cái)政局財(cái)政撥款預(yù)算安排的  三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元, 比上年減少2萬(wàn)元,下降100%。其中:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,與上年持平

2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元, 比上年減少2萬(wàn)元,下降100%。主要原因?yàn)?/span>沒(méi)有安排做 預(yù) 算。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車購(gòu) 置費(fèi) 0 萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元),與上年持平。


財(cái)政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表

單位:萬(wàn)元

 

 

 

項(xiàng)目

金額

2023

2024

合計(jì)

2

 

0

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

0

0

2.公務(wù)接待費(fèi)

 

2

0

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

0

0

其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0

0

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

0

0

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣財(cái)政局2024年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái),金額 0萬(wàn) 元,單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0 臺(tái),單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,新賓滿族自治縣財(cái)政局2024年應(yīng)編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè),實(shí)際編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共 1個(gè),編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè),實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共3個(gè),涉及資金120 萬(wàn)元,編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率( 實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。

第四部分 名詞解釋

 

 

1.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排 用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、 維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi), 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、   常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)  費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)  (境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間  交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用  車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)  置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)  費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活  動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年新賓滿族自治縣財(cái)政局單位預(yù)算批復(fù)表.xlsx


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