新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會 2024年部門預算
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目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件 第二部分 新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會概況 一、部門職責 二、機構設置
一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、財政撥款預算 “ 三公”經(jīng)費支出表 八、政府性基金預算支出表 九、項目支出預算表 十、支出功能分類預算表 十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算) 十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算) 十三、債務支出預算表 十四、政府采購支出預算 十五、政府購買服務支出預算表 十六、部門(單位)整體績效目標表 十七、部門預算項目(政策)績效目標表 十八、部門管理專項資金預算表 第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會概況
一、部門職責 (一)堅持正確的政治方向,團結、教育、引導全縣各族各界婦女以及各類婦女組織在縣委的統(tǒng)一領導下,同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。 (二)緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作,團結、動員、組織全縣婦女群眾投身改革開放和社會主義物資文明、社會主義精神文明、社會注意政治文明建設,積極促進我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步,為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。 (三)宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,積極推動和開展對全縣婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育,全面提高婦女素質;表彰各行各業(yè)先進婦女,促進婦女人才的成長。 (四)代表我縣婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督;關注涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時向縣委和縣政府反映民意,提出對策建議;推進婦女兒童政策、法律的貫徹實施,參與地方性法規(guī)的擬定,從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。 (五)為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系,推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。 (六)指導全縣各級婦女依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會提出的任務,開展婦女兒童工作;聯(lián)系團體會員并給予工作指導;鞏固和擴大各族各界婦女的團結,促進祖國統(tǒng)一大業(yè)完成。 (七)承擔縣政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。 (八)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 二、機構設置 納入新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:無。
第三部分 新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會2024年預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況 (一)收入預算78.9 萬元,其中: 1.一般公共預算撥款收入 78.9 萬元; 2.政府性基金預算撥款收入0 萬元; 3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入 0 萬元; 4.財政專戶管理資金收入 0萬元; 5.單位資金收入 0 萬元,其中:事業(yè)收入0萬元,事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位 上繳收入0萬元,其他收入 0 萬元; 6.上年結轉結余0 萬元,其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0 萬元,政府性基金預算超收收入0萬元,單位 資金超收收入 0 萬元。 (二)支出預算 78.9萬元,其中: 1.基本支出78.9萬元; 2.項目支出0萬元。 在支出預算中債務支出0萬元 ;政府采購支出0萬元;政府購買服務支出0萬元;納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共0 個,涉及資金0 萬元。 2024年預算收支比上年增加1.32萬元,增減變化的主要原因為單位在職人員基本工資的增加。
二、部門管理專項資金情況 2024年,新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會管理專項資金共 0個,涉及資金0萬元。 三、機關運行經(jīng)費安排情況 新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會機關運行經(jīng)費預算為 11.60 萬元,主要包括主要包括辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。 四、政府采購情況 新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會安排政府采購預算0萬元,具體為 貨物0萬元,服務 0 萬元,工程 0 萬元;預留面向中小 企業(yè)采購份額 0 萬元,其中預留給小微企業(yè) 0 萬元。 五、“三公”經(jīng)費預算情況 2024年,新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會財政撥款預算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預算為0 萬元,與上年持平。 1.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。 2.公務接待費 0萬元,與上年持平。 3.公務用車購置及運行費 0萬元(其中:公務用車購 置費 0萬元;公務用車運行費0萬元),與上年持平。 財政撥款預算“三公 ”經(jīng)費支出表 單位:萬元
六、國有資產(chǎn)占用情況 新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會2024年年初預算購置車輛 0 臺,金額 0萬 元,單位價值 50 萬元以上的通用設備 0臺,單位價值 100 萬元以上的專用設備 0臺。 七、預算績效目標情況 根據(jù)預算績效管理要求,新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會2024年應編制部門 (單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共 1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目 共0個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共 0個,涉及資金 0萬元。 第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所 發(fā)生的支出。 4.機關運行經(jīng)費:是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日 常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護 費以及其他費用。 5.上年結轉:指以前年度尚未使用完畢,結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國 (境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用 車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購 置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵 費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活 動需要合理開支的接待費用。 7.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 11.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 2024年新賓滿族自治縣婦女聯(lián)合會部門預算批復表.xlsx |