中共新賓滿族自治縣委員會組織部2024年度部門預算
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目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件 第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會組織部概況 一、部門職責 二、機構設置
一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、財政撥款預算 “ 三公”經費支出表 八、政府性基金預算支出表 九、項目支出預算表 十、支出功能分類預算表 十一、支出經濟分類預算表(政府預算) 十二、支出經濟分類預算表(部門預算) 十三、債務支出預算表 十四、政府采購支出預算表 十五、政府購買服務支出預算表 十六、部門(單位)整體績效目標表 十七、部門預算項目(政策)績效目標表 第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會組織部概況
一、部門職責 (一)貫徹執(zhí)行黨的組織建設方針、政策,研究和指導全縣黨組織建設,探索新形勢下加強基層黨的組織建設新的途徑和方式;總結推廣各條戰(zhàn)線加強黨的基層組織建設的經驗。 (二)貫徹執(zhí)行黨的干部工作的方針、政策,提出列入縣委管理的領導班子的調整、配備意見和建議;負責中共新賓滿族自治縣委員會組織部代縣委管理的領導班子的調整配備;負責縣委及中共新賓滿族自治縣委員會組織部管理干部的考察和承辦任免、工資、退(離)休等項工作;指導各級領導班子的思想政治建設;負責全縣干部隊伍建設的總體規(guī)劃和宏觀管理工作。 (三)負責全縣黨的組織制度和干部人事制度改革的宏觀指導,制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要制度和政策。 (四)負責全縣干部教育工作,研究制定全縣各類干部教育規(guī)劃;組織縣委管理的干部和后備干部的培訓;指導、協(xié)調、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門的干部教育工作;總結、推廣干部培訓工作經驗?偨Y各條戰(zhàn)線加強黨的基層組織建設的經驗,認真加以推廣。 (五)主管全縣培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部隊伍建設工作,重點抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子和縣直部委辦局領導班子后備干部選拔、培養(yǎng)、管理工作。 (六)貫徹黨的知識分子政策,負責全縣知識分子隊伍建設的宏觀指導,參與制定全縣知識分子政策,檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況。 (七)協(xié)調、規(guī)劃和指導全縣黨員教育工作;實行民主評議黨員制度;主管全縣黨員管理和發(fā)展工作,收繳、管理和使用全縣黨費。 (八)負責黨的關系隸屬工委的縣直機關黨建工作,提出黨建工作規(guī)劃和指導性意見,指導縣直機關各部門的黨建工作。 (九)負責全縣組織和干部工作的檢查督促;負責處理有關組織和干部工作的來信來訪。 (十)負責黨的關系隸屬工委的縣直機關黨組織的思想、組織、作風、制度建設和黨員發(fā)展、管理工作;負責黨的關系隸屬工委的縣直機關領導班子理論學習中心組、民主生活會的管理,抓好領導班子思想政治建設;負責綜合指導黨的關系隸屬工委的縣直機關精神文明建設和紀檢監(jiān)察工作,按照有關規(guī)定和管理權限調查處理黨員干部違反黨紀的案件。指導縣直各部門機關黨組織抓好黨風廉政建設。承擔縣直機關思想、道德文化建設。 (十一)負責縣直機關工會、共青團、婦女等群眾組織工作。 (十二)管理縣老干部局。 (十三)承辦縣委交辦的其他工作。 二、機構設置 納入中共新賓滿族自治縣委員會組織部2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:無
第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會組織部2024年部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況 (一)收入預算 966.65 萬元,其中: 1.一般公共預算撥款收入 966.65萬元; 2.政府性基金預算撥款收入0 萬元; 3.國有資本經營預算撥款收入 0 萬元;4.財政專戶管理資金收入 0 萬元; 5.單位資金收入 0萬元; 6.上年結轉結余0萬元。 (二)支出預算966.65 萬元,其中: 1.基本支出352.65萬元; 2.項目支出614萬元。 在 支 出 預 算 中 債 務 支 出0 萬 元 ; 政 府 采 購 支 出 0 萬元;政府購買服務支出 0萬元;納入預算績效管理的 特定目標類和其他運轉類項目共3個,涉及資金 614萬元。 2024年預算收支比上年增加34.27 萬元,增加變化的主要原因為:人員增加導致基本支出增加。 二、部門管理專項資金情況 2024年,中共新賓滿族自治縣委員會組織部管理專項資金共 0個,涉及資金0萬元。 三、機關運行經費安排情況 2024年中共新賓滿族自治縣委員會組織部機關運行經費預算為10.02萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。 四、政府采購情況 2024年中共新賓滿族自治縣委員會組織部安排政府采購預算 0萬元。 五、“三公”經費預算情況 2024年,中共新賓滿族自治縣委員會組織部財政撥款預算安排的“ 三公”經費預算為 0.2萬元,與上年持平,其中: 1.因公出國(境)費0萬元,與上年持平。 2.公務接待費 0.2 萬元,與上年持平。 3.公務用車購置及運行費0萬元,與上年持平。 財政撥款預算“三公 ”經費支出表 單位:萬元
六、國有資產占用情況 中共新賓滿族自治縣委員會組織部2024年年初預算購置車輛 0 臺,金額 0萬元,單位價值 50 萬元以上的通用設備 0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。 七、預算績效目標情況 根據預算績效管理要求,中共新賓滿族自治縣委員會組織部2024年應編制部門(單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整 體績效目標共1個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共 3個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共 3個,涉及資金 614萬元,編制特定目標類和其他運轉 類績效目標的項目覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編 制績效目標的數(shù)量)為100%。 第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排 用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費。 3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 4.機關運行經費:是指行政機關及參公單位的公用經費, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護 費以及其他費用。 5.上年結轉:指以前年度尚未使用完畢,結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 6.“三公”經費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購 置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。 7.一般公共服務(類)組織事物(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 8.一般公共服務(類)組織事物(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。 10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 11.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。 12.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織轉運獎補資金。 13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 2024年中共新賓滿族自治縣委員會組織部單位預算批復表.xlsx |