新賓滿族自治縣黨群服務中心 2024年度部門預算
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目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件 第二部分 新賓滿族自治縣黨群服務中心概況 一、部門職責 二、機構設置
一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、財政撥款預算 “ 三公”經(jīng)費支出表 八、政府性基金預算支出表 九、項目支出預算表 十、支出功能分類預算表 十一、支出經(jīng)濟分類預算表(政府預算) 十二、支出經(jīng)濟分類預算表(部門預算) 十三、債務支出預算表 十四、政府采購支出預算表 十五、政府購買服務支出預算表 十六、部門(單位)整體績效目標表 十七、部門預算項目(政策)績效目標表 第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 新賓滿族自治縣黨群服務中心概況
一、部門職責 (一)按照干部管理權限管理好干部檔案,為國家積累檔案史料。 (二)及時收集、鑒別和管理干部檔案材料,把好檔案材料入口關,及時清理所缺材料并告知有關部門補充齊全。 (三)按照規(guī)定辦理干部人事檔案的查閱、借閱和轉遞。 (四)認真做好干部人事檔案的安全、保密、保管和保護工作。 (五)定期向檔案局移交死亡干部檔案。 (六)承擔為農村、社區(qū)、機關、國有企業(yè)、學校、非公企業(yè)和社會組織等各領域基層黨建工作提供服務保障的工作職責。 (七)承擔為全領域黨員遠程教育工作提供技術支持和服務保障的工作職責。 (八) 承擔縣委組織部交辦的其他工作。 二、機構設置 納入新賓滿族自治縣黨群服務中心2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括: 新賓滿族自治縣黨群服務中心本級
第三部分 新賓滿族自治縣黨群服務中心 2024年部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況 (一)收入預算55.06萬元,其中: 1.一般公共預算撥款收入55.06 萬元; 2.政府性基金預算撥款收入 0 萬元; 3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元; 4.財政專戶管理資金收入0萬元; 5.單位資金收入0萬元,其中:事業(yè)收入 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營0萬元,其他收入0 萬元; 6.上年結轉結余0萬元,其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0萬元,政府性基金預算超收收入0萬元,單位資金超收收入0 萬元。 (二)支出預算 55.06萬元,其中: 1.基本支出55.06萬元; 2.項目支出0萬元。 在 支 出 預 算 中 債 務 支 出0萬 元 ; 政 府 采 購 支 出 0萬元;政府購買服務支出 0 萬元;納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共 0個,涉及資金0萬元。 黨群服務中心是2022年11月份機構改革成立的,是原檔案和老干部服務中心的一個部門,2023年3月份,原檔案和老干部服務中心財務分賬,因此黨群服務中心沒有獨立的2023年預算數(shù)據(jù)。 二、部門管理專項資金情況 2024年,新賓滿族自治縣黨群服務中心管理專項資金共 0個,涉及資金0萬元。 三、機關運行經(jīng)費安排情況 2024年新賓滿族自治縣黨群服務中心是事業(yè)單位,機關運行經(jīng)費預算為0萬元。 四、政府采購情況 2024年新賓滿族自治縣黨群服務中心安排政府采購預算 0 萬元,具體為貨物 0萬元,服務0 萬元,工程0萬元;預留面向中小企業(yè)采購份額0 萬元,其中預留給小微企業(yè)0萬元。 五、“三公”經(jīng)費預算情況 2024年,新賓滿族自治縣黨群服務中心財政撥款預算安排的 “ 三公”經(jīng)費預算為0萬元。黨群服務中心是2022年11月份機構改革成立的,是原檔案和老干部服務中心的一個部門,2023年3月份,原檔案和老干部服務中心財務分賬,因此黨群服務中心沒有獨立的2023年預算數(shù)據(jù),無法與上年度預算進行對比。 1.因公出國(境)費 0萬元。 2.公務接待費0萬元。 3.公務用車購置及運行費 0 萬元。 財政撥款預算“三公 ”經(jīng)費支出表 單位:萬元
六、國有資產(chǎn)占用情況 新賓滿族自治縣黨群服務中心2024年年初預算購置車輛 0臺,金額0 萬元,單位價值 50 萬元以上的通用設備0臺,單位價值 100萬元以上的專用設備0臺。 七、預算績效目標情況 根據(jù)預算績效管理要求,新賓滿族自治縣黨群服務中心2024年應編制部門 (單位)整體績效目標共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標共 1 個,編制部門(單位)整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數(shù)量/應編制績效目標的數(shù)量)為100%。 2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共 0個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共0 個,涉及資金 0 萬元。 第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 4.機關運行經(jīng)費:是指行政機關及參公單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日 常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。 5.上年結轉:指以前年度尚未使用完畢,結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國 (境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用 車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動需要合理開支的接待費用。 7.一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。 10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 2024年新賓滿族自治縣黨群服務中心單位預算批復表.xlsx |