中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部 2024年度部門預算
瀏覽:198次'時間:2024年1月19日
目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件 第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部概況 一、部門職責 二、機構設置
一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、財政撥款預算 “ 三公”經費支出表 八、政府性基金預算支出表 九、項目支出預算表 十、支出功能分類預算表 十一、支出經濟分類預算表(政府預算) 十二、支出經濟分類預算表(部門預算) 十三、債務支出預算表 十四、政府采購支出預算表 十五、政府購買服務支出預算表 十六、部門(單位)整體績效目標表 十七、部門預算項目(政策)績效目標表
第一部分 中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部預算公開管理文件
第二部分 中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部概況
一、部門職責 (一)負責規(guī)劃、部署全縣思想政治工作和群眾性的社會主義精神文明建設活動,協(xié)助縣委組織部開展全縣黨員教育工作,會同有關部門研究、指導我縣群眾性的思想教育工作。 (二)負責指導理論學習、理論宣傳、全縣理論研究和理論培訓工作。 (三)負責引導社會輿論,指導文化、廣播電視等部門的工作。從宏觀上指導全縣精神產品的生產和文化市場的管理以及體育運動的發(fā)展,并在政治方向和方針政策等方面實施領導。 (四)負責全縣企事業(yè)單位思想政治工作人員專業(yè)技術職務評定及管理工作;按照干部管理權限,協(xié)同縣委組織部管理有關部門的領導干部,對各黨委宣傳委員的任免提出意見;負責廣播電視臺、文化局系統(tǒng)中層干部的考核、任免、管理工作。 (五)負責宣傳思想工作和精神文明建設重大課題的調查研究;收集干部群眾對黨和政府重大決策、重大工作部署的反映和意見,對社會輿論的特點、動向進行分析預測和上報;負責網絡宣傳的監(jiān)督管理。 (六)負責對外宣傳的組織、指導和協(xié)調工作。 (七)負責全縣國防教育工作。 (八)代縣委管理縣文聯工作。 (九)完成縣委交辦的其它工作。 二、機構設置 納入中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部2024年部門預算編制范圍的二級預算單位包括: 無。
第三部分 中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部2024年部門預算情況說明
一、綜合預算收支指標情況 (一)收入預算 1 6 0.9 1萬元,其中: 1.一般公共預算撥款收入 160.9 1 萬元; 2.政府性基金預算撥款收入 0萬元; 3.國有資本經營預算撥款收入0萬元; 4.財政專戶管理資金收入 0萬元; 5.單位資金收入 0 萬元,其中:事業(yè)收入 0 萬元,事 業(yè)單位經營收入 0萬元,上級補助收入 0 萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入 0 萬元; 6.上年結轉結余 0萬元,其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0 萬元,政府性基金預算超收收入 0萬元,單位資金超收收入0 萬元。 (二)支出預算 1 6 0.9 1萬元,其中: 1.基本支出 1 6 0.9 1萬元; 2.項目支出0萬元。 在 支 出 預 算 中 債 務 支 出 0萬 元 ; 政 府 采 購 支 出 0 萬元;政府購買服務支出 0萬元;納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉類項目共 0個,涉及資金 0萬元。 2024年預算收支比上年增加9.94萬元,增減變化的主要原因為人員調進,工資增加。 二、部門管理專項資金情況 2024年,遼寧省財政廳管理專項資金共0個,涉及資金0萬元。 三、機關運行經費安排情況 2024年中共新賓滿族自治縣委員會機關運行經費預算為 6.3萬元,主要包括包括辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。 四、政府采購情況 2024年中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部安排政府采購預算 0萬元,具體為貨物 0 萬元,服務 0萬元,工程0萬元;預留面向中小企業(yè)采購份額0萬元,其中預留給小微企業(yè)0萬元。 五、“三公”經費預算情況 2024年,中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部財政撥款預算安排的 “ 三公”經費預算為 0萬元, 比上年持平。其中: 1. 因公出國(境)費0萬元 ,與上年持平。 2. 公務接待費0萬元 ,與上年持平。 3. 公務用車購置及運行費0萬元(其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行費費0萬元),與上年持平。 財政撥款預算“三公 ”經費支出表 單位:萬元
六、國有資產占用情況 中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部2024年年初預算購置車輛0臺,金額 0萬元,單位價值 50 萬元以上的通用設備0臺,單位價值 100 萬元以上的專用設備 0臺。 七、預算績效目標情況 根據預算績效管理要求,中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部2024年應編制部門整體績效目標共1個,實際編制部門整體績效目標共1個,編制部門整體績效目標覆蓋率(實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量)為100%。2024年應編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共0 個,實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉類項目共0 個,涉及資金0萬元。 第四部分 名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排 用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。 2.基本支出:是為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發(fā)生的支出,包括人員經費和公用經費。 3.項目支出:指為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所 發(fā)生的支出。 4.機關運行經費:是指行政機關及參公單位的公用經費, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日 常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護 費以及其他費用。 5.上年結轉:指以前年度尚未使用完畢,結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 6.“三公”經費:指用財政撥款預算安排的因公出國(境) 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國 (境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用 車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購 置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵 費用等支出;公務接待費反映單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活 動需要合理開支的接待費用。 7.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。 9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。 11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 2024年中共新賓滿族自治縣委員會宣傳部單位預算批復表.xlsx |