新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局2024年度部門預(yù)算
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目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件 第二部分 新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局概況 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表 八、政府性基金預(yù)算支出表 九、項目支出預(yù)算表 十、支出功能分類預(yù)算表 十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算) 十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算) 十三、債務(wù)支出預(yù)算表 十四、政府采購支出預(yù)算表 十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表 十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表 十八、部門管理專項資金預(yù)算表 第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局概況
一、部門職責(zé) (一)貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)及大數(shù)據(jù)管理的方針政策和法律法規(guī),認(rèn)真貫徹省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關(guān)工作部署和要求,組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案。 (二)擬訂全縣營商環(huán)境建設(shè)及大數(shù)據(jù)管理工作規(guī)劃和年度計劃,擬訂加強(qiáng)和優(yōu)化全縣營商環(huán)境建設(shè)及大數(shù)據(jù)管理的政策、措施和制度并組織實施,組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門營商環(huán)境建設(shè)和大數(shù)據(jù)管理工作。 (三)負(fù)責(zé)全縣營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督檢查工作,受理相關(guān)投訴、舉報,查處營商環(huán)境違法違紀(jì)行為。 (四)配合有關(guān)部門對全縣貫徹落實省、市關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境工作部署情況進(jìn)行績效考評。 (五)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革及行政審批制度改革工作。 (六)負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心的運(yùn)行和管理,負(fù)責(zé)對縣直部門進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)事項的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。負(fù)責(zé)對進(jìn)駐縣政務(wù)服務(wù)中心工作人員的日常管理、考核、培訓(xùn)。 (七)負(fù)責(zé)全縣行政權(quán)力運(yùn)行制度系統(tǒng)、行政權(quán)力電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)等工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣行政審批工作。 (八)負(fù)責(zé)政府12345政務(wù)服務(wù)便民熱線的日常管理工作,負(fù)責(zé)縣民心網(wǎng)工作。 (九)負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)工作。 (十)歸口管理全縣數(shù)據(jù)資源,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源的挖掘、歸集、管理、共享、開放,統(tǒng)籌數(shù)字政府建設(shè)。 (十一)負(fù)責(zé)政務(wù)大數(shù)據(jù)發(fā)展規(guī)劃、政策建議、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、安全保障、督促檢查等工作。 (十二)負(fù)責(zé)縣級政務(wù)信息化建設(shè)項目審批工作,協(xié)調(diào)推進(jìn)、督促落實數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化工作。 (十三)負(fù)責(zé)新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、新賓滿族自治縣工程建設(shè)項目審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組、新賓滿族自治縣推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組。 (十四)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 (十五)職能轉(zhuǎn)變。踐行以人民為中心的發(fā)展思想,切實強(qiáng)化服務(wù),優(yōu)化營商環(huán)境,不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 納入新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:無。 第三部分 新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局2024年部門預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況 (一)收入預(yù)算 154.09萬元,其中: 1.一般公共預(yù)算撥款收入 154.09萬元; 2.政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬元; 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元; 4.財政專戶管理資金收入 0萬元; 5.單位資金收入 0 萬元,其中:事業(yè)收入0 萬元,事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入 0萬元,其他收入0萬元; 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元,其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0萬元,政府性基金預(yù)算超收收入 0萬元,單位資金超收收入 0萬元。 (二)支出預(yù)算 154.09萬元,其中: 1.基本支出154.09萬元; 2.項目支出0萬元。 在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬 元 ;政府采購支出 0 萬元;政府購買服務(wù)支出0 萬元;納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共 0個,涉及資金0萬元。 2024年預(yù)算收支比上年增加12.69萬元,增減變化 的主要原因為人員經(jīng)費(fèi)增加。 二、部門管理專項資金情況 2024年,新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局管理專項資金共 0個,涉及資金0 萬元。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2024年新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 64.9萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。 四、政府采購情況 2024年新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局安排政府采購預(yù)算 0 萬元,具體為貨物 0萬元,服務(wù)0 萬元,工程0萬元;預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額 0萬元,其中預(yù)留給小微企業(yè) 0 萬元。 五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況 2024年,新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局財政撥款預(yù)算安排的“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元,與上年持平。其中: 1.因公出國(境)費(fèi) 0萬元,與上年持平。 2.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元,與上年持平。 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元(其中:公務(wù)用車購 置費(fèi)0 萬元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),與上年持平。 財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出表 單位:萬元
六、國有資產(chǎn)占用情況 新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局2024年年初預(yù)算購置車輛 0臺,金額 0萬 元,單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0 臺,單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備0臺。 七、預(yù)算績效目標(biāo)情況 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局2024年應(yīng)編制部門整體績效目標(biāo)共1 個,實際編制部門整 體績效目標(biāo)共 1個,編制部門整體績效目標(biāo)覆蓋 率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為 100%。 2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 共 0 個,實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項 目共 0個,涉及資金 0 萬元。 第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。 3.項目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。 4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi), 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、 日 常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、 辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù) 費(fèi)以及其他費(fèi)用。 5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境) 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國 (境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間 交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用 車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購 置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵 費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活 動需要合理開支的接待費(fèi)用。 7. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。 10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 2024年新賓滿族自治縣營商環(huán)境建設(shè)局部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx |