2024年新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心部門預(yù)算
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目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件 第二部分 新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心概況 一、部門職責(zé) 二、機構(gòu)設(shè)置
一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、財政撥款預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費支出表 八、政府性基金預(yù)算支出表 九、項目支出預(yù)算表 十、支出功能分類預(yù)算表 十一、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算) 十二、支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算) 十三、債務(wù)支出預(yù)算表 十四、政府采購支出預(yù)算表 十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表 十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表 十八、部門管理專項資金預(yù)算表 第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
關(guān)于印發(fā)《遼寧省財政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法 (試行)》的通知 (遼財辦發(fā)〔2020〕10 號) 第二部分 新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心概況
一、部門職責(zé) (一)負責(zé)為全縣糧食和物資儲備事業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持的服務(wù)保障。 (二)負責(zé)為糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理提供服務(wù)保障。為儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃及組織實施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。管理為有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施項目的管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,為糧食流通加工行業(yè)及糧食和物資儲備存儲單位安全生產(chǎn)工作監(jiān)督管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。 (三)為政府儲備和儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查提 供服務(wù)。為糧食流通監(jiān)督檢查、糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的購銷活動,以及對執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計制度的情況進行監(jiān)察核查提供技術(shù)支持和服務(wù)保障,為組織實施全縣糧食庫存檢查工作提供服務(wù)。為糧食流通行業(yè)管理提供服務(wù),為制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策提供服務(wù),為監(jiān)督執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食流通和物資儲備標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)技術(shù)規(guī)范工作提供服務(wù)。 (四)負責(zé)所屬企業(yè)及社會糧食行業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營糧食 情況,負責(zé)國有資產(chǎn)管理,對企業(yè)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)登記造冊,設(shè)立臺賬,年度巡檢,負責(zé)企業(yè)租賃合同簽訂,負責(zé)對上爭取項目、全縣糧食和物資儲備事業(yè)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障等工作,為糧食綜合行政執(zhí)法工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。 (五)承擔(dān)縣發(fā)展和改革局(縣國防動員辦公室、縣人民防空辦公室、縣糧食和物資儲備局、縣科學(xué)技術(shù)局)交辦的其他工作。 二、機構(gòu)設(shè)置 納入新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心 第三部分 新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況 (一)收入預(yù)算 176.24萬元,其中: 1.一般公共預(yù)算撥款收入176.24萬元; 2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元; 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元; 4.財政專戶管理資金收入 0萬元; 5.單位資金收入0萬元,其中:事業(yè)收入0萬元,事 業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位 上繳收入 0萬元,其他收入 0萬元; 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,其中上年財政專戶管理資金 超收收入 0 萬元,政府性基金預(yù)算超收收入0萬元,單位資金超收收入0 萬元。 (二)支出預(yù)算 176.24 萬元,其中: 1.基本支出176.24萬元; 2.項目支出0萬元。 其中按功能支出包括:公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出22.58萬元、衛(wèi)生健康支出6.87萬元、住房保障支出11.37萬元、糧食物資儲備支出135.42萬元;按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出122.78萬元,商品和服務(wù)支出42.94萬元,對個人和家庭的補助10.52萬元,項目支出0萬元。在支出預(yù)算中債 務(wù) 支出0萬元;政府采購支出 0萬元;政府購買服務(wù)支出 0萬元;納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 0個,涉及資金0 萬元。 2024年預(yù)算收支比上年減少28.25 萬元,增減變化 的主要原因為 事業(yè)單位機構(gòu)改革人員減少。 二、部門管理專項資金情況 2024年,新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心管理專項資金共 0 個,涉及資金0萬元。 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 2024年新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 0萬元。 四、政府采購情況 2024年新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心安排政府采購預(yù)算0萬元。 五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況 2024年新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心財政撥款預(yù)算安排的 “ 三公”經(jīng) 費預(yù)算為0萬元。
財政撥款預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出表 單位:萬元
六、國有資產(chǎn)占用情況 新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心2024年年初預(yù)算購置車輛0 臺,金額0元。單位價值 50 萬元以上的通用設(shè)備0臺,單位價值 100 萬元以上的專用設(shè)備0 臺。 七、預(yù)算績效目標(biāo)情況 根據(jù)預(yù)算績效管理要求,新賓滿族自治縣糧食和物資儲備中心2024年應(yīng)編制部門 (單位)整體績效目標(biāo)共1個,實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1 個,編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共 0個,實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類項目共0個,涉及資金0萬元,編制特定目標(biāo)類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率( 實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編 制績效目標(biāo)的數(shù)量)為 100%。 第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排 用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、 維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 2.基本支出:是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。 3.項目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所 發(fā)生的支出。 4.機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日 常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護 費以及其他費用。 5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境) 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國 (境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間 交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用 車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購 置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵 費用等支出;公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活 動需要合理開支的接待費用。 7.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項): 反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支 出。 8.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管 理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 9.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項): 反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù) 員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 10.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政 事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的 支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 12.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。 14.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位糧油事務(wù)方面的基本支出。 |