新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2024年度部門預(yù)算
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目錄

 

 

 

 

第一部分部門預(yù)算公開管理文件

第二部分新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第三部分

新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分

名詞解釋

第五部分

2024新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表


十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門(單位)整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表


第一部分部門預(yù)算公開管理文件

 

 

關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法(試行)》的通知(遼財(cái)辦發(fā)〔2020〕10號)


第二部分新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府概況

 

 

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家財(cái)政方針、政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度;擬定和執(zhí)行南雜木鎮(zhèn)人民政府財(cái)政政策、改革方案及其它有關(guān)政策,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)節(jié)和綜合平衡全鎮(zhèn)財(cái)力的建議和辦法;指導(dǎo)全鎮(zhèn)財(cái)政工作。

(二)根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,制定本地區(qū)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃;編制全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算,審查、批復(fù)預(yù)算,執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算,并向鎮(zhèn)人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向鎮(zhèn)人大常委會(huì)報(bào)告決算;

(三)根據(jù)全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排,協(xié)調(diào)縣國稅局、地方稅務(wù)局共同擬定稅收收入計(jì)劃。

(四)組織貫徹企業(yè)財(cái)務(wù)制度,擬定并組織執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度。

(五)管理鎮(zhèn)級財(cái)政公共支出,制定全鎮(zhèn)統(tǒng)一的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;擬定和執(zhí)行政府采購政策;擬定并組織執(zhí)行行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度、政策;協(xié)調(diào)分配和監(jiān)督管理各類財(cái)政專項(xiàng)資金,并對專項(xiàng)資金使用效益情況進(jìn)行評價(jià)。

(六)貫徹執(zhí)行國有資產(chǎn)管理的方針、政策,負(fù)責(zé)鎮(zhèn)政府國有資產(chǎn)管理工作。

(七)貫徹執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度;管理社會(huì)保障基金;安排財(cái)政社會(huì)保障支出;監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用。

(八)管理全鎮(zhèn)會(huì)計(jì)工作;監(jiān)督執(zhí)行政府預(yù)算、行政和事業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度。

(九)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督檢查工作;監(jiān)督財(cái)政方針政策、法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況;檢查、反映財(cái)政收支管理中的重大問題;依法查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和稅收政策案件;提出加強(qiáng)財(cái)政管理的建議。

(十一)對稅收等各項(xiàng)財(cái)政收入的征收、解繳、入庫情況進(jìn)行監(jiān)控。

 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府本級


第三部分新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明

 

 

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

(一)收入預(yù)算3214.94萬元,其中:

1.一般公共預(yù)算撥款收入3214.94萬元;

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元;

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元;  4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元;

5.單位資金收入0萬元,其中:事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元;

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元,政府性基金預(yù)算超收收入0萬元,單位資金超收收入0萬元。

(二)支出預(yù)算3214.94萬元,其中:

1.基本支出646.20萬元;

2.項(xiàng)目支出2568.74萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元;政府采購支出0萬元;政府購買服務(wù)支出0萬元;納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共18個(gè),涉及資金2568.74萬元。

2024年預(yù)算收支比上年增加324.95萬元,增減變化的主要原因?yàn)?/span>事業(yè)編制改革,納入政府預(yù)算。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年,新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13.5萬元,比上年增加8.1萬元,增150%。其中事業(yè)編制改革調(diào)撥車輛3臺(tái)。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)13.5萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)13.5萬元,比上年增加8.1元,增長150%,主要原因是事業(yè)編制改革調(diào)撥車輛3臺(tái)。


財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位:萬元

 

 

 

項(xiàng)目

金額

2023)年

2024

合計(jì)



1.因公出國(境)費(fèi)

0

0

2.公務(wù)接待費(fèi)

0

0

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

5.4

13.5

其中:公務(wù)用車購置費(fèi)

0

0

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

5.4

13.5

、國有資產(chǎn)占用情況

新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2024年年初預(yù)算購置車輛0臺(tái),金額0元,單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,新賓滿族自治縣南雜木鎮(zhèn)人民政府2024年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共18個(gè),實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共18個(gè),編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。2024年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目18個(gè),實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共18個(gè),涉及資金2568.74萬元,編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。


第四部分名詞解釋

 

 

1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出:是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目支出:指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未使用完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。


7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):

反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管

理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):

反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政

事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

2024年南雜木鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算批復(fù)表.xlsx


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