新賓縣2017年1-9月份財政預算執(zhí)行情況
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新賓縣20171-9月份財政預算執(zhí)行情況

20171-9月份全縣公共財政預算收入完成33,567萬元,比上年同期完成的27,926萬元,增加5641萬元,增長20.2%。其中:縣本級完成17,328萬元,完成年度預算的98.3%;鄉(xiāng)級完成16239萬元,完成年度預算的77.5%。地稅完成8,511萬元,完成年度預算的79.9%,其中:縣本級完成3,935萬元,完成年度預算的76.0%;鄉(xiāng)級完成4526萬元,完成年度預算的82.6%。 國稅完成14,238萬元,完成年度預算的87.0%,其中: 縣本級完成2,738萬元,完成年度預算的188.8%,鄉(xiāng)級完成11550萬元,完成年度預算的76.9%。 財政(非稅)收入完成10,818萬元,完成年度預算的93.4%。其中:縣本級完成10655萬元,完成年度預算的95.9%;鄉(xiāng)級完成163萬元,完成年度預算的34.5%。

1-9份全縣政府性基金收入完成14,730萬元。完成年度預算的72.8%,同比增加12,988萬元,增長745.6%。主要是國有土地使用權出讓金收入同比增加12,637萬元。

1-9月份全縣公共財政預算支出完成140,462元,比上年同期支出的136,278萬元,  增加4184萬元,增長3.1%。其中:縣本級支出完成130180萬元,比上年同期完成的126,767萬元,增加3,413萬元,增長2.7%。鄉(xiāng)級支出完成10,282萬元,比上年同期完成的9,511萬元, 增加771萬元,增長8.1%。

1-9月份全縣政府性基金支出完成20,958萬元,完成年度預算的102.9%,同比增加10,909萬元,下降92.1%。

一、稅收分析:

1-9月份公共財政預算收入(全口徑)完成50,494萬元,年初預算59,253萬元,完成年度預算的85.2%,其中:國稅完成29451萬元,年初預算33737萬元,完成年度預算的87.3%;地稅完成10,255萬元 ,年初預算14,034萬元,完成年度預算72.9%;  財政(非稅)收入完成10,818萬元,年初預算11,582萬元,完成年度預算的93.4%。

1、增值稅完成23,895萬元,完成年度預算的80.4 %,比上年同期增加9,759萬元,增長69.0%。主要原因是采礦業(yè)同比增加260萬元,制造業(yè)同比減少18萬元,批發(fā)和零售業(yè)同比增加4101萬元,交通運輸、倉儲和郵政業(yè)同比減少278萬元,租賃和商業(yè)服務業(yè)同比增加367萬元,金融業(yè)同比增加525萬元。

2、營業(yè)稅完成108萬元,由于“營改增”,取消營業(yè)稅,地稅清理了以前年度陳欠的營業(yè)稅。

3、企業(yè)所得稅完成7,045萬元,完成年初預算的101.4%,比上年同期增加1,031萬元,增長49.9%,國稅完成5,556萬元,同比增加3,028萬元,增長119.8%。主要原因是交通運輸、倉儲和郵政業(yè)同比減少117萬元,批發(fā)和零售業(yè)同比增加1,655萬元,制造業(yè)同比增加1,114萬元,租賃和商業(yè)服務業(yè)同比增加113萬元,地稅完成1,489萬元,同比減少683萬元,下降31.4%。主要是華聯置業(yè)有限公司入庫同比減少82萬元,添瀧耐火材料廠、新賓縣城建投資有限公司同比減少33萬元,新賓縣客運公司、房地產開發(fā)公司、撫順興邦公路工程有限公司上年都有所得稅入庫,本年均沒有,共計減少174萬元。

4、個人所得稅完成1361萬元,完成年初預算的50.0%,比上年同期減少512萬元,下降27.3%。主要是上年撫順哥倆好有限公司一次性入庫股金分紅702萬元,本年沒有,是稅收大幅度下降。

5、房產稅完成883萬元,完成年初預算的86.1%,比上年同期增加161萬元,增長22.3%。主要是清理撫順東工冶金材料有限公司欠繳稅款89萬元。

6、城鎮(zhèn)土地使用稅完成1,016萬元,完成年初預算的126.5 %,比上年同期增加428萬元,增長72.8%。主要是清理撫順東工冶金材料有限公司欠繳稅款112萬元,清理華聯置業(yè)欠繳稅款60萬元,大化國瑞欠繳稅款73萬元,遼寧華馳專用汽車制造有限公司一次性入庫101萬元。

7、契稅完成1,694萬元,完成年初預算的106.2%,比上年同期增加887萬元,增長109.9%。主要是清欠四家房地產公司欠繳稅款及滯納金709萬元,其余為新開發(fā)房地產公司繳納稅款171萬元。

8、資源稅完成359萬元,完成年初預算102.3 %,比上年同期增加183萬元,增長104.0%。主要是年我縣鐵礦大部分處于停產或半停產狀態(tài),今年鐵礦有所好轉,金隆礦業(yè)入資源稅263萬元,中廣礦石加工廠入庫42萬元,銘澤礦業(yè)有限公司入庫1萬元,萬雄礦業(yè)有限公司入庫11萬元,其他石灰石礦、砂石等入庫資源稅42萬元。

9、城市維護建設稅完成880萬元,完成年初預算的77.5%,比上年同期增加103萬元,增長13.3%。

10、印花稅完成762萬元,完成年初預算的139.1%,比上年同期增加362萬元,增長90.5%。主要是同益實業(yè)集團有限公司入稅同比增加11萬元。撫順百通匯商貿有限公司、百益石化公司,宏圖石化公司志誠石油化工有限公司今年入印花稅共計同比增加219萬元。

11、土地增值稅完成339萬元,完成年初預算的52.3%,比上年同期減少31萬元,下降8.4%。

12、耕地占用稅完成152萬元,完成年初預算的25.2 %,比上年同期減少13萬元,下降7.9%。主要是新賓縣大四平鎮(zhèn)馬架子礦棚戶區(qū)改造項目上年一次性入庫99萬元,華聯置業(yè)有限公司入庫66萬元。今年遼寧利核生態(tài)科技有限公司入庫33萬元,遼寧德金礦業(yè)有限公司入庫21萬元,新賓縣恒大物業(yè)有限公司入庫23萬元,新賓縣基源林下資源開發(fā)公司入庫75萬元。

13、車船稅完成525萬元,完成年初預算的74.8 %,比上年同期增加33萬元,增長6.7%。

二、支出分析:

1、一般公共服務支出完成7,955萬元,完成年度預算的106.3%,比上年同期增加953萬元,增長13.6%。上年同期工資性支出中不包含個人扣繳的養(yǎng)老金和職業(yè)年金,因此今年支出比上年有所增加。

2、公共安全支出完成5478萬元,完成年度預算的96.8%,比上年同期減少944萬元, 下降14. 7%。公安同比支出減少535萬元,檢察院同比支出減少418萬元,法院支出同比減少125萬元,主要是上級專項比同期減少支出。

3、教育支出完成22,950萬元,完成年度預算的112.6%,比上年同期增加4,728萬元,增長25.9%, 主要原因教育專項資金支出進度同比上年加快,二是教師工資性支出同比上年增加(養(yǎng)老金及職業(yè)年金、包含正常增資)。

4、科學技術支出完成166萬元,完成年度預算的76.1%,比上年同期減少43萬元,下降20.6%。科技研發(fā)資金同比減少42萬元。

5、文化體育與傳媒支出完成2,027萬元,完成年度預算的76.2%,比上年同期減少73萬元,下降3.5%。文化支出同比增加129萬元,其他文化傳媒支出同比增加26萬元;文物支出同比減少215萬元,廣播電視中心支出同比減少12萬元;。 

6、社會保障和就業(yè)支出完成22,905萬元,完成年度預算的92.1%,比上年同期減少727萬元,下降3.1%。撫恤資金同比增加支出440萬元,社會福利支出同比增加48萬元,最低生活保障資金同比增加592萬元。財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出進度同比放慢減少1,668萬元,殘疾人事業(yè)支出同比減少24萬元,就業(yè)補助資金同比減少116萬元,中央自然災害補助資金同比減少323萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成15926萬元,完成年度預算的144.9%,比上年同期減少313萬元,下降1.9%。主要原因是公立醫(yī)院支出同比減少支出16萬元,公共衛(wèi)生支出同比減少16萬元,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構同比增加340萬元,醫(yī)療保障支出同比減少810萬元(上年提前列下半年醫(yī)保),其中新型農村合作醫(yī)療等醫(yī)療保障支出同比增加392萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助同比減少40萬元。計劃生育事物同比減少246萬元。

8、節(jié)能環(huán)保支出完成5,120萬元,完成年度預算的854.8 %,比上年同期增加3,784萬元,增長283.2%。主要是環(huán)境監(jiān)測支出同比增加149萬元,污染防治專項資金同比支出增加1,831萬元 ,天然林保護同比增加1,798萬元,退耕還林同比減少107萬元。   

9、城鄉(xiāng)社區(qū)服務支出完成4566萬元,完成年度預算的294.2%,比上年同期增加1,643萬元,增長56.2%。主要原因城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出同比增加1,783萬元。  

10、農林水事務支出完成35,534萬元,完成年度預算的337.3 %,比上年同期減少10,338萬元,下降22.5%。主要原因是農業(yè)專項資金同比減少1,197萬元,扶貧專項資金同比增加1,546萬元,農業(yè)綜合開發(fā)專項資金同比減少支出4,040萬元,農村綜合改革資金支出同比減少1,453萬元,      普惠金融發(fā)展支出同比減少1,405萬元,目標價格補貼同比減少358萬元,其他農林水支出同比減少5,716萬元。

11、國土資源氣象事務支出完成1,242萬元,完成年度預算的500.8 %,比上年同期增加1,045萬元,增長530.5%。主要是地質災害防治專項資金同比增加1,025萬元。

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