統(tǒng)計局2017年度部門決算公開
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2017年度統(tǒng)計局部門決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分 統(tǒng)計局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置

第二部分 統(tǒng)計局2017年度部門決算公開報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》 

七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

第三部分 統(tǒng)計局2017年度部門決算公開說明

第四部分    專業(yè)名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 統(tǒng)計局概況

 

一、主要職責(zé)

(一)負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;擬訂全縣統(tǒng)計工作的法規(guī)、統(tǒng)計改革、統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計普查、調(diào)查計劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計工作和統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施;會同有關(guān)部門做好縣政府績效考核相關(guān)指標的收集、匯總工作。

(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市的基本統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和統(tǒng)計指標體系;建立健全全縣國民經(jīng)濟核算體系;組織實施全縣及各部門國民經(jīng)濟核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查制度,核算全縣生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理和指導(dǎo)全縣國民經(jīng)濟核算工作。

(三)會同有關(guān)部門擬訂重大國情國力普查計劃,組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等國情國力普查和重大專項調(diào)查;收集、匯總、整理和提供有關(guān)國情國力、省情省力、市情市力、縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等行業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù);綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等行業(yè)全縣基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織實施、收集、匯總、整理和提供能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等專業(yè)統(tǒng)計調(diào)查及有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、城鄉(xiāng)建設(shè)、對外貿(mào)易和對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù);統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理和發(fā)布制度。

(六)組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。                             

(七)組織、管理全市各縣區(qū)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查項目;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和基層統(tǒng)計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

(八)建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

(九)收集和整理縣外統(tǒng)計數(shù)據(jù),組織和實施與外省、市、縣間的統(tǒng)計資料交換和統(tǒng)計交流合作項目。

(十)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置

納入(部門)2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

統(tǒng)計局

第二部分 統(tǒng)計局2017年度部門決算公開報表

    附件

 

第三部分 統(tǒng)計局2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況及分析

(一)收入總計209.37萬元,同比上年增加33.89萬元,主要原因是:2017年農(nóng)業(yè)普查結(jié)束后,我縣按照上級要求配套兩員報酬資金58.38萬元。     

收入主要包括:

1.財政撥款收入209.37萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入209.37萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬元,主要是0等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元,主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,主要是0等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是0等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是0等。

(二)支出總計209.37萬元,同比上年增加33.89     萬元,主要原因是:2017年農(nóng)業(yè)普查結(jié)束后,我縣按照上級要求配套兩員報酬資金58.38萬元。     

支出主要包括:

1.基本支出121.59萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出70.63萬元,對個人和家庭的補助支出39.75萬元,商品和服務(wù)支出11.21萬元。

2.項目支出87.78萬元,主要包括統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費、各項調(diào)查經(jīng)費、第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,主要包括等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元,主要包括等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括等業(yè)務(wù)支出。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況及分析

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出209.37萬元,其中:基本支出121.59萬元,項目支出87.78萬元。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出209.37萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出163.82萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出34.02萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出4.42萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元,國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元,住房保障支出7.11萬元,其他支出0萬元。

1. 一般公共服務(wù)支出163.82萬元,包括:

1)行政運行60.08萬元,主要是工資等支出。

2)一般行政管理事務(wù)87.78萬元,主要是農(nóng)業(yè)普查兩員補助、統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費等支出。

3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元,主要是等支出。

4)財政國庫業(yè)務(wù)0萬元,主要是等支出。

5)信息化建設(shè)0萬元,主要是等支出。

6)事業(yè)運行15.96萬元,主要是事業(yè)工資等支出。

7)其他財政事務(wù)支出0萬元,主要是等支出。

8)其他一般公共服務(wù)支出0萬元,主要是等支出。

2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元,包括:

其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元,主要是等支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出34.02萬元,包括:

1)歸口管理的行政單位離退休34.02萬元,主要是退休費等支出。

2)事業(yè)單位離退休0萬元,主要是等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出4.42萬元,包括:

1)行政單位醫(yī)療4.42萬元,主要是醫(yī)療保險等支出。

2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元,主要是等支出。

3)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元,主要是等支出。

5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元,包括:

其他農(nóng)業(yè)支出0萬元,主要是等支出。

6. 交通運輸支出0萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出0萬元,主要是等支出。

7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元,包括:

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元,主要是等支出。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元,包括:

1)其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元,主要是等支出。

2)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元,主要是等支出。

9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元,包括:

其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元,主要是等支出。

10. 住房保障支出7.11萬元,包括:

住房公積金7.11萬元,主要是住房公積金等支出。

11. 其他支出0萬元,包括:

其他支出0萬元,主要是等支出。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是等原因。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于等,2017年度參加出國(境)團組個,累計人次。

2.公務(wù)接待費0.5萬元,主要用于上級到我縣檢查指導(dǎo)工作及各項調(diào)查等,2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計20批次,101人,0.5萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出11.21萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2016年減少10.07萬元,降低89.8%。主要原因是:經(jīng)費減少。

五、政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額4.65萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4.65萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛,一般公務(wù)用車XX輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛,特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛,其他用車XX輛,其他用車主要是 ;單位價值50萬元以上大型設(shè)備XX臺(套), 單位價值100萬元以上大型設(shè)備XX臺(套)。

七、決算績效情況

2017年項目支出87.78萬元,主要包括統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費、各項調(diào)查經(jīng)費、第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算,本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控,本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 統(tǒng)計局2017年度部門決算公開報表.xls

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