信訪局2017年度部門決算公開
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2017年度信訪局部門決算公開 目 錄 第一部分 信訪局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置 第二部分 信訪局2017年度部門決算公開報表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》 第三部分 信訪局2017年度部門決算公開說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部 信訪局概況 一、主要職責(zé) 貫徹執(zhí)行信訪工作的方針政策和法規(guī)、規(guī)章;辦理人民群眾給縣委、縣政府和縣主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待上訪的群眾,承辦上級機關(guān)交辦的群眾來信來訪提出的問題;向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報告重大的信訪問題,查辦或協(xié)調(diào)處理緊急重大信訪問題和跨地區(qū)、跨系統(tǒng)以及縣領(lǐng)導(dǎo)和上級機關(guān)責(zé)成直接處理的信訪問題,并督促檢查落實情況;向有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、立案交辦來信來訪問題和信訪案件,并負責(zé)督促檢查辦理情況,將審理處理結(jié)果向交辦的上級機關(guān)或領(lǐng)導(dǎo)反饋;及時向縣委、縣政府及上級有關(guān)部門提供信訪信息,反映社情民意,分析影響社會穩(wěn)定的因素,向縣委、縣政府和上級主管部門報告工作,提供政策性意見和建議,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);指導(dǎo)全縣信訪工作,督查檢查全縣的信訪業(yè)務(wù)工作,交流信訪工作經(jīng)驗,培訓(xùn)專兼職信訪干部;處理群眾集體上訪(縣內(nèi)訪、越級訪)和異常、突發(fā)信訪事件;特別是重大敏感日期的信訪穩(wěn)控工作;指導(dǎo)基層單位的信訪工作;負責(zé)宣傳信訪工作,引導(dǎo)群眾正當行使民主權(quán)利,配合有關(guān)部門對無理取鬧的上訪人員進行勸阻、收容和管束。 二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置 信訪局獨立編制機構(gòu)1個,獨立核算機構(gòu)1個。 第二部分 信訪局2017年度部門決算公開報表 (附表) 第三部分 信訪局2017年度部門決算公開情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 (一)收入總計97.39萬元,同比上年減少97.91萬元,主要原因是:支出項目減少。 收入主要包括: 1.財政撥款收入97.39萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入97.39萬元。 (二)支出總計97.39萬元,同比上年減少 97.91萬元,主要原因是:支出項目減少。 支出主要包括: 1.基本支出77.56萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出41.29萬元,對個人和家庭的補助支出21.93萬元,商品和服務(wù)支出14.33萬元。 2.項目支出19.83萬元,主要包括信訪事務(wù)支出。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 二、財政撥款支出決算情況及分析 (一)總體情況 財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出93.97萬元,其中:基本支出77.56萬元,項目支出19.83萬元。 (二)具體情況 2017年度財政撥款支出97.39萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出72.23萬元,社會保障和就業(yè)支出18.67萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出2.51萬元,住房保障支出3.98萬元。 1. 一般公共服務(wù)支出54.33萬元,包括: (1)行政運行52.4萬元,主要是工資等支出。 (2)一般行政管理事務(wù)1.93萬元,主要是差旅費等支出。 3. 社會保障和就業(yè)支出18.67萬元,包括: 歸口管理的行政單位離退休18.67萬元,主要是退休費等支出。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出2.51萬元,包括: 行政單位醫(yī)療2.51萬元,主要是醫(yī)保等支出。 10. 住房保障支出3.98萬元,包括: 住房公積金3.98萬元,主要是住房公積金等支出。 三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.5萬元,其中:因公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出與2016年度持平。 2.公務(wù)接待費0.5萬元,主要用于國內(nèi)接待費等,2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計15批次,180人,0.5萬元。 3.公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元,其中:公務(wù)用車運行維護費3萬元。2017年末公務(wù)用車保有量1輛。 四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出14.33萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2016年增加2萬元,增長(降低)12%。主要原因是:印刷費等業(yè)務(wù)增加。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。 七、決算績效情況 2017年項目支出19.83萬元,主要包括信訪事務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算,本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控,本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。 2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 3.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 6.一般公共服務(wù)(類)信訪事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 8.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 9.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 10.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 |