2019年紀檢委預算和三公經(jīng)費預算公開
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2019年紀檢委預算和“三公”經(jīng)費預算

公開文本

 

 

 

 

 

 

 

 

紀檢委2019年部門預算公開報告

 

 

  

 

第一部分紀檢委概況 

一、部門主要職能

二、部門預算單位構成 

第二部分 紀檢委2019年部門預算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表(分單位) 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表(按功能科目) 

六、2019年部門財政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財政撥款支出總體情況表(按功能科目) 

八、2019年部門一般公共預算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表

十、2019年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類情況表

十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表 

十二、2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出情況表 

十三、2019年部門(國有資本經(jīng)營收入)國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十四、2019年部門項目支出預算表

十五、2019年部門政府采購支出預算表

十六、2019年部門政府購買服務支出預算表

十七、2019年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預算機關運行經(jīng)費明細表

十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表 

第三部分 紀檢委2019年部門預算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 紀檢委概況 

   一、主要職責

(一)負責全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、省委、市委、縣委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責職責。負責經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對縣委工作部門、縣委批準設立的黨委(黨組),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀委等黨的組織和縣委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

(三)負責全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、省委、省監(jiān)委、市委、市監(jiān)委、縣委關于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對縣委管理的行使公權力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務違法和職務犯罪,開展廉政建設和反腐敗工作。

(四)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責。推動開展廉政教育,對縣委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查,對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑者`法和職務犯罪進行調(diào)查,對違法的公職人員依法作出政務處分決定,對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責,對涉嫌職務犯罪的,將調(diào)查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴,向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

(五)負責組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

(六)負責綜合分析全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究,制定或者修改本縣紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度,參與起草制定本縣相關法規(guī)和規(guī)范性文件。

(七)加強對反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關單位做好相關工作。

(八)根據(jù)干部管理權限,負責紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設和業(yè)務指導,會同有關方面做好縣紀委監(jiān)委派駐(出)機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察機構、縣管企業(yè)、事業(yè)單位紀檢監(jiān)察機構干部隊伍建設有關工作,組織和指導紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓工作等。

(九)完成市紀委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務。

(十)關于實績考核工作的職責分工?h委組織部負責總統(tǒng)籌、總協(xié)調(diào),負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門黨建指標考核,同時承擔縣實績考核工作領導小組的日常工作?h直機關工委負責縣直機關黨建工作考核和黨群、政法部門業(yè)務工作考核。縣營商環(huán)境建設局負責經(jīng)濟指標和政府部門業(yè)務工作考核?h人大常委會、縣政協(xié)、縣紀委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負責各自系統(tǒng)有關單位的考核。

    二、部門預算單位構成 

    納入紀檢委2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括: 

      

       ……

第二部分 紀檢委部門預算公開表 

紀檢委2019年部門預算公開表(點擊超鏈接) 

第三部分 紀檢委2019年部門預算情況說明 

    一、關于紀檢委2019年收支預算情況的總體說明 

按照綜合預算的原則,紀檢委及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入;支出包括:一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務支出、住房保障支出等…。

紀檢委及所屬單位2019年收支總預算 411.42   萬元。 

    收入預算增減情況。2019年,紀檢委及所屬單位部門收入預算 411.42  萬元,比上年增加 82.77   萬元,增長25.18   %,其中:財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金) 411.42  萬元,同比增加  82.77  萬元,增長  25.18  %;納入預算管理的行政事業(yè)性收費 0  萬元,同比增加  0  萬元,增長 0   %;   納入預算管理的專項收入0   萬元,同比增加  0  萬元,增長 0   %;納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)   0 萬元,同比增加  0  萬元,增長  0  %;納入專戶管理的行政事業(yè)性收費  0 萬元,同比增加  0  萬元,增長  0  %。收入同比增加的主要原因:一是 項目資金增加6萬元      ;二是  人員增加 ,人員經(jīng)費增加77.67萬元 ;三是          。

    支出預算增減情況。2019年,紀檢委及所屬單位部門總體情況支出 411.42   萬元,同比增加支出  82.77  萬元,增長 25.18   %,其中:基本支出增加 76.77  萬元,增長  28.47  %;項目支出增加  6  萬元,增長 10.17   %。增加支出的主要原因:一是項目資金增加6萬元       ;二是人員增加 ,人員經(jīng)費增加77.67萬元      ;三是         。

    二、關于紀檢委2019年財政撥款收支預算情況說明 

    紀檢委及所屬單位2019年財政撥款收支總預算 411.42   萬元,收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括:當年財政撥款收入411.42    萬元,行政事業(yè)性收費 0 萬元;按功能支出包括:公共安全支出   0 萬元、社會保障和就業(yè)支出 42.26   萬元、農(nóng)林水事務支出   0 萬元、住房保障支出  19.15  萬元等…;按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出 237.21   萬元,商品和服務支出  100.71   萬元,對個人和家庭的補助 9.5  萬元,項目支出   65 萬元。 

    財政撥款收入預算增減情況。2019年,紀檢委及所屬單位部門財政撥款收入預算 411.42  萬元,比上年增加 82.77   萬元,增長25.18   %。財政撥款收入同比增加的主要原因:一是 項目資金增加6萬元      ;二是  人員增加 ,人員經(jīng)費增加77.67萬元     ;三是         。

    財政撥款支出預算增減情況。2019年,紀檢委及所屬單位財政撥款支出 411.42   萬元,同比增加支出 82.77   萬元,增長 25.18   %,其中:基本支出增加  76.77  萬元,增長 28.47   %;項目支出增加  6  萬元,增長 10.17   %。增加支出的主要原因:一是項目資金增加6萬元          ;二是 人員增加 ,人員經(jīng)費增加77.67萬元      ;三是         。

    三、關于紀檢委2019年一般公共預算基本支出情況說明

    紀檢委及所屬單位2019年一般公共預算基本支出  411.42  萬元,其中工資福利支出 237.21   萬元,商品和服務支出100.71   萬元,對個人和家庭補助支出  8.5  萬元。

    人員經(jīng)費245.71  萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。(各部門根據(jù)實際情況說明)

商品和服務支出100.71  萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。

    四、關于紀檢委2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明 

    2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)  13.2  萬元,其中:公務用車運行費  10.5  萬元、公務接待費   3.7 萬元、國公出國(境)費用  0  萬元。2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少  0  萬元,其中主要是公務用車運行費減少   0 萬元、公務接待費減少  0  萬元。主要是        。

    五、其他重要事項情況說明 (以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明)

    (一)機關運行經(jīng)費情況 

    2019年紀檢委機關及所屬    1 個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經(jīng)費預算為 100.31   萬元。 

    (二)政府采購情況 

    2019年政府采購預算撥款  0  萬元,其中:購置設備及制服等  0 萬元。 

(三)政府購買服務情況 

2019年政府購買服務預算  0 萬元,其中:基本公共服務  0萬元 、技術性服務 0  萬元 政府履職所需輔助性服務  0 萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月,紀檢委及所屬單位共有車輛 3   輛,其中:一般公務用車 3  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛、特種專業(yè)技術用車  0 輛,其他用車 0 輛。

 單位價值20萬元以上有通用設備 0 臺(套),單位價值50萬元以上專業(yè)設備 0 臺(套)。 

(五)預算績效情況 

  2019年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及1個項目,項目支出預算合計為65萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。 

(六)預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金,因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等

第四部分 名詞解釋 

(以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明)

    1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

 2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

 4. 機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 

 6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 

 7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

 9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):反映政府維護社會公共安全方面,其他用于公安方面的支出。 

 10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。 

 11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

 12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 

 13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。 

 14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 

 15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 16.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。07_2019年紀檢委本級部門預算和三公經(jīng)費公開表.xls

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