2019年酒管辦部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
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2019年縣酒類管理辦公室預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開文本 酒管辦2019年部門預(yù)算公開報(bào)告 目 錄 第一部分 酒管辦概況 一、部門主要職能 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 酒管辦 2019年部門預(yù)算表 一、2019年部門收支總體情況表 二、2019年部門收支總體情況表(分單位) 三、2019年部門收入總體情況表 四、2019年部門支出總體情況表 五、2019年部門支出總體情況表(按功能科目) 六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表 七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表(按功能科目) 八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表 十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 十二、2019年部門(政府性基金收入)政府性基金預(yù)算支出情況表 十三、2019年部門(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表 十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表 十五、2019年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表 十六、2019年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表 十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表 十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 第三部分 酒管辦2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 酒管辦概況 一、主要職責(zé) (一)負(fù)責(zé)審查酒類生產(chǎn)、批發(fā)、零售單位或個(gè)人經(jīng)營(yíng)資格。 (二)負(fù)責(zé)核發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證,核發(fā)省外酒進(jìn)入縣內(nèi)的準(zhǔn)調(diào)證。 (三)負(fù)責(zé)打擊私鹽販運(yùn)和銷售行為,防止劣質(zhì)鹽、無(wú)碘鹽沖擊市場(chǎng)。 (四)會(huì)同有關(guān)部門打擊假冒偽劣酒類、鹽業(yè)商品;負(fù)責(zé)全縣酒類、鹽政的管理工作。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 新賓滿族自治縣酒類管理辦公室 第二部分 酒管辦部門預(yù)算公開表 酒管辦2019年部門預(yù)算公開表(點(diǎn)擊超鏈接) 第三部分 酒管辦2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、關(guān)于酒管辦2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 按照綜合預(yù)算的原則,酒管辦及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入;支出包括:一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。 酒管辦及所屬單位2019年收支總預(yù)算57.67萬(wàn)元。 收入預(yù)算增減情況。2019年,酒管辦及所屬單位部門收入預(yù)算57.67萬(wàn)元,比上年減少6.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)-10%,其中:財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)57.67萬(wàn)元,同比減少-6.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)-10%;納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 萬(wàn)元,同比增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %; 納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入 萬(wàn)元,同比增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %;納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 萬(wàn)元,同比增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %;納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 萬(wàn)元,同比增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %。收入同比減少的主要原因:一是退休1人;二是 ;三是 。 支出預(yù)算增減情況。2019年,酒管辦及所屬單位部門總體情況支出57.67萬(wàn)元,同比減少6.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)-10%,其中:基本支出減少6.5萬(wàn)元,增加-10%;項(xiàng)目支出增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %。減少支出的主要原因:一是退休1人;二是 ;三是 。 二、關(guān)于酒管辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 酒管辦及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算57.67萬(wàn)元,收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括:當(dāng)年財(cái)政撥款收入57.67萬(wàn)元,行政事業(yè)性收費(fèi) 萬(wàn)元;按功能支出包括:一般公共服務(wù)支出41.30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.31萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3.35萬(wàn)元、住房保障支出4.71萬(wàn)元等…;按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出55.57萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2.1萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 萬(wàn)元。 財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年,酒管辦及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算57.67萬(wàn)元,比上年減少6.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)-10%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因:一是 ;二是 ;三是 。 財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年,酒管辦及所屬單位財(cái)政撥款支出 萬(wàn)元,同比增加支出 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %,其中:基本支出增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %;項(xiàng)目支出增加 萬(wàn)元,增長(zhǎng) %。增加支出的主要原因:一是 ;二是 ;三是 。 三、關(guān)于酒管辦2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明 酒管辦及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出 萬(wàn)元,其中工資福利支出 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 萬(wàn)元。 人員經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼(含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等)、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。(各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明) 商品和服務(wù)支出 萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。 四、關(guān)于酒管辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)(境)費(fèi)用 萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 萬(wàn)元,其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少 萬(wàn)元。主要是 。 五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 (以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明) (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 2019年市酒管辦機(jī)關(guān)及所屬 個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 萬(wàn)元。 (二)政府采購(gòu)情況 2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款 萬(wàn)元,其中:購(gòu)置設(shè)備及制服等 萬(wàn)元。 (三)政府購(gòu)買服務(wù)情況 2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算 萬(wàn)元,其中:基本公共服務(wù) 萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù) 萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 萬(wàn)元。 (四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 截止2018年12月,酒管辦及所屬單位共有車輛 輛,其中:一般公務(wù)用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛,其他用車 輛。 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備 臺(tái)(套),單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備 臺(tái)(套)。 (五)預(yù)算績(jī)效情況 2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo),共涉及***個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為***萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。 (六)預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 2019年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金,因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等… 第四部分 名詞解釋 (以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明) 1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。 6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 9.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面,其他用于公安方面的支出。 10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 15.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 16.住房保障(類)住房改革(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。07_2019年酒類辦本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表.xlsx |