新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))2021年度部門決算
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目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位構(gòu)成 第二部分 新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))2021年度部門決算報(bào)表 一、2021年度收入支出決算總表 二、2021年度收入決算表 三、2021年度支出決算表 四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表 五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 第三部分 新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))2021年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))概況
一、主要職責(zé) (一) 承擔(dān)全縣森林資源培育、保護(hù)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理工作。 (二) 承擔(dān)全縣植樹造林、城鄉(xiāng)綠化、種苗管理工作。 (三) 承擔(dān)全縣木材、苗木、野生動(dòng)植物及其他林產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)臋z查工作。 (四) 承擔(dān)全縣森林資源培育、生產(chǎn)作業(yè)的設(shè)計(jì)、審核及檢查驗(yàn)收工作。 (五) 承擔(dān)全縣森林資源消長(zhǎng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、審計(jì)、資源變檔、經(jīng)營(yíng)編限及資源檔案管理工作。 (六) 承擔(dān)全縣不動(dòng)產(chǎn)登記、交易及公證工作。 (七) 承擔(dān)全縣國(guó)土資源、礦產(chǎn)資源經(jīng)營(yíng)的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。 (八) 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)的城市規(guī)劃編制和管理及各類城市建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。 (九) 負(fù)責(zé)土地資源的調(diào)查、整理、儲(chǔ)備、交易工作。 (十) 負(fù)責(zé)全縣自然保護(hù)區(qū)、森林公園和地質(zhì)公園的技術(shù)支持和服務(wù)保障工作。 (十一) 承擔(dān)縣委、縣政府及縣自然資源局交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成 納入新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括: 1.新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))
第二部分新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計(jì)12551.19萬元,包括: 1.財(cái)政撥款收入12551.19萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12551.19萬元,政府性基金收入0萬元。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無等收入。 3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無等收入。 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無等收入。 5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無等收入。 6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無等收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計(jì)的0%。主要是無等。 與上年相比,今年收入增加12129.78萬元,增長(zhǎng)2878%,主要原因:一是新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))2020年項(xiàng)目支出30萬元,2021年項(xiàng)目支出12138.80萬元。 1.基本支出412.39萬元,占支出總計(jì)的3.29%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出328.81萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.71萬元,商品和服務(wù)支出72.87萬元。 2.項(xiàng)目支出12138.8萬元,占支出總計(jì)的96.71%。主要包括森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金、森林資源培育等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級(jí)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。 4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。 與上年相比,今年支出增加12129.78萬元,增長(zhǎng)2878.38%,主要原因:一是新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))2020年項(xiàng)目支出30萬元,2021年項(xiàng)目支出12138.80萬元。 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 主要是無等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因:一是無;二是無。 二、財(cái)政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2021年度財(cái)政撥款支出12551.19萬元,其中:基本支出412.39萬元,項(xiàng)目支出12138.8萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加12129.78萬元,增長(zhǎng)2878%,主要原因:一是新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))2020年項(xiàng)目支出30萬元,2021年項(xiàng)目支出12138.80萬元。與年初預(yù)算相比,2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的3007%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的101%,項(xiàng)目為2021年新增專項(xiàng),無年初預(yù)算。 (二)具體情況。 2021年度財(cái)政撥款支出12551.19萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出48.22萬元,占0.38%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.91萬元,占0.20%;節(jié)能環(huán)保支出3929萬元,占31.30%;農(nóng)林水支出8521.95萬元,占67.90%;交通運(yùn)輸支出0萬元,占0%;資源勘探信息等支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;國(guó)土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出27.12萬元,占0.22%。 1.一般公共服務(wù)支出0萬元,具體包括: (1)行政運(yùn)行0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (2)一般行政管理事務(wù)0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (3)預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (4)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (5)信息化建設(shè)0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (6)事業(yè)運(yùn)行0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (7)其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出48.22萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (2)事業(yè)單位離退休10.13萬元,主要是退休取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的107%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人數(shù)本年增加,退休取暖費(fèi)比上年增加。 (3)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.39萬元,主要是本單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2021年7月份上調(diào)與退休剩余養(yǎng)老保險(xiǎn)持平。 (4)死亡撫恤0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (5)傷殘撫恤0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 3.衛(wèi)生健康支出24.91萬元,包括: (1)行政單位醫(yī)療0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療24.91萬元,主要是在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的108%、森林資源培育資金等支%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分2021年7月份上調(diào)。 4.農(nóng)林水事務(wù)支出8521.95萬元,具體包括: 其他林業(yè)和草原支出8521.95萬元,其中基本支出312.15萬元,完成年初預(yù)算的101%、決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資上漲。2021年項(xiàng)目支出8209.8萬元,主要是森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金、森林資源培育資金等支出 5.金融支出0萬元,具體包括: 其他金融支出0萬元,主要是無支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。 6. 節(jié)能環(huán)保支出3929萬元,具體包括: 天然林保護(hù)工程3929萬元,為2021年新增項(xiàng)目。 7.住房保障支出27.12萬元,具體包括: 住房公積金27.12萬元,主要是本單位在職人員單位部分公積金支出,完成年初預(yù)算的108%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年在職人員工資額增加,公積金增加。 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.7萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)無增加費(fèi)用。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元。 1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,主要用于無等,2021年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是無原因。 2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要用于無等,2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是無原因。 3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.7萬元,比上年減少3.3萬元,下降55%,主要是自然資源發(fā)展中心2020年公務(wù)用車2輛,2021年公務(wù)用車減少為1輛。 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,主要用于無等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元,主要用于本單位本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出412.39萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)339.52萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)72.87萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 2021年新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是無。 (二)政府采購(gòu)支出情況。 2021年新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。 (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 截至2021年12月31日,新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí))共有車輛1輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是森林野外作業(yè)等用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)(套)。 (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目11個(gè),涉及資金12138.8萬元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。 通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題:一是無;二是無;三是無;四是無。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是無;二是無;三是無;四是無。
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。 3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 16.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面,其他用于公安方面的支出。 17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 19.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 20.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 22.住房保障(類)住房改革(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。 23.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng)):反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。 24.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)草原支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。 25.節(jié)能環(huán)保支出(類)天然林保護(hù)(款)天然林保護(hù)(項(xiàng)):反映專項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。 26.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng)):反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。 27.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項(xiàng)):反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。 28.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng)):反映病蟲害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣自然資源發(fā)展中心(本級(jí)).XLS 附件1:2021年自然資源發(fā)展中心(本級(jí))整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc |