新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門決算
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第一部分 新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況 一、 主要職責 二、 部門決算單位構成 第二部分 新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門決算報表 一、2021年度收入支出決算總表 二、2021年度收入決算表 三、2021年度支出決算表 四、2021年度財政撥款收入支出決算表 五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、主要職責 (一)貫徹執(zhí)行國家、省有關住房和城鄉(xiāng)建設、城市管理、行政執(zhí)法及人民防空領域的方針政策和法律法規(guī),組織起草領域內地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案,擬訂領域內行業(yè)規(guī)范、操作標準和監(jiān)督辦法,修改、完善相應行政處罰權實施細則和管理辦法,并組織實施和監(jiān)督檢查。 (二)承擔保障全縣城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任,擬訂住房保障相關政策并指導實施,擬訂保障性住房規(guī)劃及政策,參與保障性住房資金安排和住宅專項維修資金管理等有關工作,編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。 (三)承擔推進住房制度改革的責任,擬訂住房政策,指導住房建設和住房制度改革,擬訂全縣住房建設規(guī)劃并指導實施,研究提出住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議。 (四)指導、監(jiān)督各類工程建設標準定額和公共服務設施 (不含通信設施)建設標準的實施和工程造價計價工作,組織發(fā)布工程造價信息。 (五)承擔規(guī)范房地產市場秩序、監(jiān)督管理房地產市場的責任,會同有關部門組織擬訂房地產市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,提出房地產業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策,擬訂房地產開發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業(yè)管理、房屋征收的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。指導監(jiān)督房屋產權管理等工作,配合指導房屋登記工作,負責建設個人住房信息系統(tǒng)。 (六)指導全縣建筑活動并規(guī)范建筑市場,指導、監(jiān)督建筑市場準入與清出,房屋和市政工程項目招標投標、工程監(jiān)理工作,負責城市基礎設施建設項目的監(jiān)督檢查,擬訂勘察設計、工程建設、工程質量監(jiān)督和檢測、建設監(jiān)理、工程造價及相關社會中介組織的有關政策并監(jiān)督實施,組織制定全縣房屋和市政工程招投標監(jiān)督管理政策、規(guī)章制度并監(jiān)督實施,負責全縣建設工程招投標和造價監(jiān)督及施工合同備案管理相關工作。 (七)擬訂城市建設的政策、規(guī)劃并指導實施,擬訂城市建設規(guī)劃編制并指導實施,指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理,負責城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作,會同文物主管部門負責歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護和監(jiān)督管理工作。參與城市建設中有關市政設施、園林綠化、環(huán)境衛(wèi)生等城市基礎設施項目方案設計、方案審查和工程竣工驗收,負責所屬市政公用行業(yè)(城市道路、橋梁、路燈、排水、園林綠化等)的安全生產監(jiān)督管理工作。 (八)擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設政策并指導實施,指導村鎮(zhèn)建設建設規(guī)劃編制、農村住房建設和安全及危房改造,指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,指導村鎮(zhèn)建設規(guī)劃監(jiān)督檢查及全縣重點鎮(zhèn)建設。配合有關部門推進特色小鎮(zhèn)和小城鎮(zhèn)建設工作。 (九)指導和監(jiān)督檢查全縣各類房屋及其附屬設施、城市市政設施建設工程的抗震設防。 (十)承擔建筑工程質量安全監(jiān)管的責任,負責建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案政策、規(guī)章制度的監(jiān)督執(zhí)行,組織或參與全縣建筑工程、建設行業(yè)較大質量、安全事故和安全生產專項整治的調查處理。 (十一)承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任,擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設科技發(fā)展規(guī)劃和技術政策,編制墻改、建設節(jié)能發(fā)展規(guī)劃,組織重大科技項目攻關和成果推廣,指導重大技術引進和創(chuàng)新工作,會同有關部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施重大建筑節(jié)能項目,組織節(jié)能建筑認定工作。組織開展建筑節(jié)能專項檢查。 (十二)負責全縣住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)執(zhí)行資格和科技人才隊伍建設的管理工作,管理全縣住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)的對外經濟技術合作和外事工作,指導企業(yè)開拓國外建筑市場,發(fā)展國際工程承包和建筑勞務合作,配合有關部門做好招商引資工作,參與重大招商引資活動,負責招商引資項目的跟蹤落實和相關指導、協(xié)調、服務工作。 (十三)負責全縣供熱行業(yè)和市場管理,擬訂城市供熱事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查,負責協(xié)調政府投資供熱工程的項目建設、監(jiān)管工作,負責供熱行業(yè)監(jiān)管和應急協(xié)調工作。 (十四)負責擬訂全縣散裝水泥發(fā)展規(guī)劃,負責全縣散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿管理的相關工作。 (十五)負責擬訂住房和城鄉(xiāng)建設及人民防空領域執(zhí)法方面的政策和制度措施,指導全縣住房和城鄉(xiāng)建設及人民防空領域執(zhí)法工作,開展監(jiān)督檢查,組織查處重大案件。指導、監(jiān)督、協(xié)調全縣城市管理和行政執(zhí)法工作,負責跨區(qū)域、重大復雜疑難違法違規(guī)案件及上級交辦案件的查處。擬訂全縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍行為準則和文明執(zhí)法等規(guī)定,查處行政執(zhí)法人員違紀違法案件,組織城市管理綜合行政執(zhí)法隊伍業(yè)務培訓和業(yè)務考核,指揮和組織協(xié)調全縣城市管理行政執(zhí)法機構在全縣范圍內開展專項和重大執(zhí)法活動。 (十六)擬訂市政設施維護、園林綠化設施建設和管護、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)和設施建設等中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,組織編報城市道路、橋梁、路燈、排水、排澇、垃圾處理等市政設施維護以及園林綠化設施管護和建設、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)和設施建設年度資金計劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。 (十七)負責縣管城市道路、橋梁、排水、路燈等市政設施的管理,負責組織對縣管市政設施進行維護,負責城市防汛的排水、排內澇工作,負責挖掘、占用縣管城市道路等涉及市政設施方面的管理工作,組織實施城市道路交通設施相關項目的建設,負責城市污水處理工作. (十八)負責城市園林綠化的管理,并對園林綠化管護和建設進行組織實施和檢查,負責城市園林綠化工程項目的管理和驗收,負責臨時占用城市綠化用地、修剪砍伐城市樹木等涉及園林綠化方面的管理工作。 (十九)負責城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)劃,對落實情況進行監(jiān)督、管理和檢查。負責城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)質量的監(jiān)督管理、指導、協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理。負責城市環(huán)衛(wèi)設施建設項目的管理和驗收、城市生活垃圾和糞便的無害化處理、城市戶外廣告設置等市容環(huán)境方面的管理工作,負責城市亮化和冬季除雪的組織協(xié)調工作,負責城市街路指示牌的建設和維護。 (二十)負責城市市政設施維護、園林綠化管護和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的市場準入管理,負責城市縣管市政設施維護、園林綠化管護和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)招投標工作的監(jiān)督管理。 (二十一)負責綜合協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直相關部門城市管理方面的工作,協(xié)調解決城市管理方面的重大問題,承擔縣城市管理委員會日常工作。 (二十二)研究擬訂全縣靜態(tài)交通總體規(guī)劃,研究制定加快停車設施建設的相關政策。 (二十三)制定并組織實施人民防空工程建設規(guī)劃、計劃,會同有關部門編制與城市相結合的人民防空建設規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施,負責城市地下防護空間的規(guī)劃、建設與管理。開發(fā)利用人民防空資源。 (二十四)制定并組織落實防空襲預案,建立輔助決策系統(tǒng),指導、監(jiān)督有關部門和單位落實重要經濟目標防護措施。收集、研究、匯總人民防空信息,為政府組織開展人民防空工作提供信息保障。 (二十五)指導監(jiān)督人防工程規(guī)劃、建設過程中的安全生產工作,負責指導監(jiān)督、檢查人防工程平戰(zhàn)轉換、開發(fā)利用及經營管理中的安全生產和消防安全工作。制定并組織實施人民防空警報、通信建設規(guī)劃、計劃,組織協(xié)調通信保障工作。 (二十六)負責全縣人防工程建設監(jiān)督管理,竣工驗收監(jiān)督檢查和備案,負責對全縣人防工程的建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理、檢測、防護、防化、通風設備和材料生產企業(yè)進行質量監(jiān)督及資質和經營范圍審查。對侵占人民防空工程、不按照國家規(guī)定的防護標準和質量標準修建人民防空工程、違反國家有關規(guī)定改變人民防空工程主體結構、拆除人民防空工程設備設施,采用其他方法危害人民防空工程安全和使用效能的行為進行處罰。 (二十七)負責組織實施防空地下室易地建設費的征收工作和人防工程使用費、補償費的征收工作。負責管理人防工程、住房和城市基礎設施建設資金和國有資產的管理和監(jiān)督。 (二十八)負責對破壞防空警報設備設施的行為進行處罰,對防空警報設備設施進行檢查,負責按防空警報建設規(guī)劃批準建設防空警報器。承辦縣政府賦予的應對突發(fā)公共事件的有關保障任務。 (二十九)負責開展人民防空宣傳教育工作,檢查、監(jiān)督群眾防空組織的組建、訓練和演習工作。組織人民防空科學技術研究、成果應用和交流。 (三十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成 納入新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括: 1.新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關
第二部分新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門決算報表 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局.XLS
第三部分新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況 (一)收入總計26133.08萬元,包括: 1.財政撥款收入26133.08萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入10412.53萬元,政府性基金收入15720.55萬元。 2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 4.經營收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 8.上年結轉和結余0萬元,占收入總計的0%。主要是0等收入。 與上年相比,今年收入增加6581.14萬元,增長33.66%,主要原因是老舊小區(qū)改造支出、污水廠運行支出、大伙房飲用水水源保護區(qū)蘇子河流域配套資金、2021年省級水污染防治專項、縣城供暖設施改造等項目業(yè)務支出等項目撥款增加。 (二)支出總計26133.08萬元,包括: 1.基本支出200.72萬元,占支出總計的0.77%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出169.36萬元,對個人和家庭的補助支出3.21萬元,商品和服務支出28.15萬元。 2.項目支出25932.36萬元,占支出總計的99.23%。主要包括老舊小區(qū)改造支出、污水廠運行支出、大伙房飲用水水源保護區(qū)蘇子河流域配套資金、2021年省級水污染防治專項、縣城供暖設施改造等項目業(yè)務支出。 3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。 4.經營支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。 5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。主要包括0等業(yè)務支出。 與上年相比,今年支出增加6581.14萬元,增長33.66%,主要原因是老舊小區(qū)改造支出、污水廠運行支出、大伙房飲用水水源保護區(qū)蘇子河流域配套資金、縣城供暖設施改造等項目業(yè)務支出增加。 (三)年末結轉和結余0萬元。 主要是0等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加(減少)0萬元,增長(降低)0,主要原因:無年末結余。 二、財政撥款支出決算情況 (一)總體情況。 2021年度財政撥款支出26133.08萬元,其中:基本支出200.72萬元,項目支出25932.36萬元。與上年相比,財政撥款支出增加增加6581.14萬元,增長33.66%,主要原因是老舊小區(qū)改造支出、污水廠運行支出、2021年省級水污染防治專項、縣城供暖設施改造等項目業(yè)務支出增加。與年初預算相比,2021財政撥款支出完成年初預算的4907.34%,其中:基本支出完成年初預算的106.47%,項目完成年初預算的7538.48%。 (二)具體情況。 2021年度財政撥款支出26133.08萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出24.23萬元,占0.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.57萬元,占0.04%;節(jié)能環(huán)保支出2818.72萬元,占10.79%;農林水支出35萬元,占0.13%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2865.3萬元,占11%;資源勘探信息等支出萬元,占0%;其他支出15000萬元,占58%;國土海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出5378.27萬元,占20.58%。 1.一般公共服務支出0萬元,具體包括: (1)行政運行0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 (2)一般行政管理事務0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 (3)預算改革業(yè)務0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 (4)財政國庫業(yè)務0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 (5)信息化建設0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 (6)事業(yè)運行0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 (7)其他財政事務支出0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 2.社會保障和就業(yè)支出24.23萬元,具體包括: (1)歸口管理的行政單位離退休3.56萬元,主要是取暖費、退休活動費支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。 (2)事業(yè)單位離退休0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 (3)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.66萬元,完成年初預算的112.56%,決算數大于年初預算數的原因主要是本年度發(fā)生在職人員養(yǎng)老保險基數上調情況。 (4)死亡撫恤0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 (5)傷殘撫恤0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 3.衛(wèi)生健康支出11.57萬元,包括: (1)行政單位醫(yī)療11.57萬元,主要是行政在職人員醫(yī)療保險支出,完成年初預算的100.52%,決算數大于年初預算數的原因主要是本年度發(fā)生在職人員醫(yī)療保險基數上調情況。 (2)事業(yè)單位醫(yī)療0萬元,主要是0等支出,完成年初預算的0%,決算數小于(大于)年初預算數的原因主要是0。 4.農林水事務支出35萬元,具體包括: 水利工程運行與維護35萬元,主要是紅升水庫費用等支出,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。 5.其他支出15000萬元,主要是其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 等支出,為2020年新增地方政府性債券項目。 6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2865.3萬元,主要是人員工資及經費、鎮(zhèn)內公共設施維修及工程款等支出,完成年初預算的630%,決算數大于(大于)年初預算數的原因主要是工程項目款增加。 7.住房保障支出5378.27萬元,完成年初預算的43268.46%,決算數大于年初預算數的原因主要是:(1)老舊小區(qū)改造5361.43萬元,主要是老舊小區(qū)主體和外配套改造等支出;(2)住房公積金16.84萬元,主要是在職職工公積金單位部分支出。 8.節(jié)能環(huán)保支出2818.72萬元,主要包括:新賓縣污水廠運行費及工資578.72萬元、2021年省級水污染防治專項2,140.00萬元、污水應急設備進場資金100.00萬元。主要是新賓縣污水廠運行費及工資、2021年省級水污染防治專項、污水應急設備進場資金項目等支出,年初無預留。 三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是:2021年沒有發(fā)生“三公”經費。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。 1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2021年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2021年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。 2.公務接待費0萬元,主要用于0等,2021年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。2021年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。 3. 公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,主要是0等原因。 公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。 公務用車運行維護費0萬元,主要用于0等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。 四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2021年度一般公共預算財政撥款基本支出200.72萬元,其中:人員經費172.57萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費28.15萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。 五、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經費支出情況。 2021年新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關運行經費支出28.15萬元,比上年減少0.83萬元,降低2.85%,主要原因是節(jié)約支出經費。 (二)政府采購支出情況。 2021年新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局政府采購支出總額85萬元,其中:政府采購貨物支出85萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。 (三)國有資產占用情況。 截至2021年12月31日,新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局共有車輛3輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是待報廢車輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 (四)預算績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,我局組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目4個,涉及資金359萬元,自評覆蓋率達到100%,自評平均分100分。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 15. 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。 16.行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 17.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。 19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。 20.農林水支出(類)農業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 21.農林水支出(類)農業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。 22.農林水支出(類)農業(yè)(款)其他林業(yè)支出(項):反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 23.農林水支出(類)水利行業(yè)業(yè)務管理(款)水利工程運行與維護(項):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。 24.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 25.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。 26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反應政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。 27. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項):反應行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項):反應行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 29. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):反應除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。 30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項):反映城市基礎設施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護、建設和管理方面的支出。 31.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)排污費安排的支出(項):反映用排污費安排的支出 32. 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出:其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。 遼寧省撫順市新賓滿族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局.XLS 附件2:2021年住建局預算項目(政策)績效目標自評表35(1).doc 附件2:2021年住建局預算項目(政策)績效目標自評表(1)82.8(1).doc 附件2:2021年住建局預算項目(政策)績效目標自評表(1) 117.2(1).doc 附件2:2021年住建局預算項目(政策)績效目標自評表(2) -109(1).doc |